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依兰县财政预算执行情况和财政预算草案报告大全(14篇)

时间:2023-11-28 10:27:12 作者:QJ墨客依兰县财政预算执行情况和财政预算草案报告大全(14篇)

每次写情况报告前,我们需要进行充分的调研和收集相关资料,以确保报告的准确性和全面性。这些情况报告范文展示了不同问题的解决思路和方法,对于我们撰写自己的情况报告有所启发。

方正县年财政预算执行情况和年财政预算草案报告

各位代表:

2012年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,认真执行县十六届人大一次会议关于财政预算报告的决议,实现了财政收入稳定增长,确保了财政收支平衡。

(一)财政收入完成情况。

3、财政总收入完成150564万元(地方公共财政预算收入、基金收入与上级各项补助收入之和)。

(二)财政支出完成情况。

1、公共财政预算支出完成122945万元,同比增长21%;。

2、上解支出完成1530万元;

3、财政总支出完成150564万元,完成调整后预算的100%。

(三)基金预算收支完成情况。

1、全年县本级基金收入完成13163万元,完成预算的220.8%;

2、上级补助基金收入12926万元。

3、全年基金总支出完成26089万元,完成调整后预算的100%。

二、2012年财政主要工作。

过去的一年,我们紧紧围绕“三大工程、五大战略”部署,充分发挥财政支撑引导作用,努力挖掘增收潜力,重点保障民生支出,稳妥推进财政改革,促进了经济社会协调发展。

(一)组织收入、对上争取双轮驱动,财政收支再攀新高。

认真落实招商引资优惠政策,主动帮助企业争取专项资金,支持税务采取科技治税等手段,确保了财政收入实现稳定增长。全口径公共财政预算收入和县本级公共财政预算收入分别达到43088万元和29198万元,同比分别增长30.4%和28.2%。为弥补自身财力不足,实施对上争取奖励办法,增强了全县各部门争取资金的主动性,全年争取上级补助收入63661万元,比去年增加18581万元,增幅41.2%,有力支撑了全县经济发展。

(二)财政引导支撑作用越加凸显,重点项目建设得到保障。

加强与市民营企业担保中心合作,为10户企业协调财政担保贷款3500万元;积极与省开发银行沟通联系,协调5000万元政策性贷款支持重点项目建设;兑现招商引资优惠政策,冠强led、天地药业、大昌肉鸡等项目顺利推进;发挥财政杠杆作用,为企业争取财政贴息、技术改造、节能减排等资金2852万元,助推企业提档升级。

(三)财政公共属性获得充分发挥,民生支出全面落实。

以年初承诺的“10件实事”为投入重点,统筹调度,科学安排,全年投入民生方面的资金占总支出的24.14%。一是投入4000万元建设鸡讷路支线、拓宽森林公园旅游专线32公里。二是安排财政担保基金200万元为下岗失业人员和妇女提供贴息贷款1133万元。三是投入170万元启动高龄老人补贴工作。四是投入756万元新建会发镇幼儿园和县特殊教育学校。五是投入660万元新建120急救指挥中心;统筹安排资金,启动中医院移址新建工程。六是公职人员人均月工资上调280元。七是一次性投入匹配资金375万元启动住房公积金制度。八是争取资金4000万元配建经济适用房120套、廉租房80套,改造农村泥草房和困难家庭住房1809栋。九是投资450万元解决15个屯的居民饮水安全问题。十是安排资金290万元提高乡村两级经费标准。

(四)各项机制体制改革稳步推进,财政管理更加科学。

一是实施国库集中支付制度改革,建立了国库单一账户体系,撤销会计集中核算中心用于财政性资金支付的实有资金账户。二是建立财政投融资中心,配备了专职人员,共评审项目11个,审减率达到16.4%,节约财政资金403万元。三是完善财政同步监督机制,对财政资金从预算、执行到使用结果进行了及时有效的全过程监督。四是政府采购得到新加强,通过规模和集中采购,节约资金219万元,节约率16%。五是深入推进部门预算改革,使其逐步进入了规范化轨道,启动了公务卡制度改革,实现了公务消费公开透明。

过去的一年,财政工作取得了一定成绩,但也存在一些问题亟待解决。一是缺少税源型项目,规模纳税企业较少;二是争取资金单兵作战,部门之间协作力度不大;三是财政刚性支出过快,项目资金投入较为分散;四是个别单位财经纪律意识淡薄,执行财务制度随意性较大。

2013年财政工作将按照县十五届三次全委(扩大)会议和十六届人大二次会议的要求,以“三大工程、五大战略”为主线,构建“对上争取、科学投入、融资保障”三项机制,加强财源建设,加大民生投入,加快改革步伐,推进财政科学化、精细化管理,为建设现代中等城市提供强有力的财力保障。财政主要预期目标为:全口径公共财政预算收入预计实现50413万元,地方公共财政预算收入预计实现34162万元,分别增长17%。

(一)突出抓好财源建设,加快形成财政增长的内动力。

重点扶持开发区建设,发挥国有资产经营公司作用,跟进区内基础设施建设;落实政府承诺的招商政策,按照企业缴纳的税费额度,以奖励方式补偿企业建设;跟踪国家财政政策,为企业争取贷款贴息、技术改造、产业升级等扶持资金;包装硅材料、新能源、绿色食品等优势项目,力争纳入省市财源项目库,争取上级财政扶持。

(二)积极发挥财政支撑作用,推动“新战略”加快实施。

按照“三大工程”和“五大战略”要求,努力发挥财政职能,集中优势财力,捆绑同类资金,确保重点项目和重点产业顺利实施。一是加大基础设施投入,重点推进道路、“三供两治”和农田水利等基础设施建设;二是加大重点产业投入,围绕硅材料、新能源、绿色食品三大产业,特别是肉鸡养殖、食用菌园区、水稻园区等进行重点投入;三是加大民生项目投入,围绕县政府承诺的10件实事重点安排资金。

(三)健全完善投融资机制,保障各项建设资金需求。

一是完善对上争取机制。科学确定指标,对达标的给予重奖,对未达标的进行严罚,努力形成全县上下齐心合力对上争取资金的良好态势。二是建立科学投入机制。改变以往的现金直投方式,通过以奖代补、贴息放贷、周转扶持等方式,鼓励产业和项目发展,发挥资金最大效益。三是建立融资保障机制。多渠道筹措发展资金,重点加强与省市财政担保公司合作,探索建立担保分公司,为我县提供规模贷款;积极与国家开发银行沟通协调,做大国有资产经营公司平台,争取更多的政策性贷款;鼓励县内商业银行放低对地方放贷门槛,为经济发展注入新活力。

(四)加快推进财政精细化管理,促进财政工作科学规范运转。

把改革作为发展动力,不断完善管理机制,向管理要效益、要效率,推进财政工作科学化和精细化管理。深化国库集中支付制度改革,规范国库集中支付运行制度;完善行政事业单位资产管理制度,促进国有资产管理规范化;建立科学有效的投资评审机制,最大限度节约财政资金;严格部门预算管理制度,增加政府支出透明度;加强财政收支监督检查,确保财政资金高效廉洁使用。

富锦市年预算执行情况和年预算草案报告

各位代表:

受市政府委托,现将2012年全市财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请市七届人民代表大会第二次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2012年,在市委的正确领导和市人大、政协的依法民主监督之下,市政府顶住内外环境压力,克服减收增支因素影响,通过强征管、精理财、挖潜力、争资金等有效手段,财政经济得到稳步发展,财政预算执行情况效果良好,圆满完成了市七届人大一次会议确定的各项工作目标。

2012年,我市公共财政收入完成47,989万元,同比增长20.7%,增收8,233万元。主要项目是:增值税2,219万元、营业税14,762万元、企业所得税5,449万元、个人所得税1,597万元、土地使用税1,167万元、契税4,188万元、行政事业性收费3,131万元、罚没收入4,482万元。公共财政支出完成262,391万元,同比增长25.9%,主要项目是:一般公共服务16,500万元、公共安全8,653万元、教育52,569万元、社会保障和就业31,321万元、医疗卫生20,341万元、节能环保3,164万元、农林水事务69,519万元、交通运输11,334万元、住房保障8,259万元、粮油物资储备事务18,026万元。

按现行财政体制计算,实现了财政预算第三十个平衡年,当年结余76万元。

(一)抓政策机遇,力促项目建设,增强财政发展后劲。

以打造绿色食品产业园为核心,全力推进项目建设。园区建设效益彰显。安排资金16,472万元用于产业园基础设施建设,实施了园区内福合村整体征迁,形成企业集中、资源集约、功能集合的格局。支持企业强劲有力。投入资金9,416万元,大力支持华豆集团、锦稻加工、粮都酒业、家世界等重点企业发展。融资杠杆稳步运行。完善信用担保体系,扶助自主创业人员,发放小额贷款1,100万元。

(二)促增收节支,创新理财手段,优化财政收支结构。

以强化财政收支管理为核心,全面提升财政运行质量。多措并举抓收入。建立税源监控体系,分析形势,研究对策,克服增、营、个税起征点调高等政策减收及建安和房开业萧条带来的环境减收影响,税收收入完成70,974万元,同比增长14.5%;规范政府非税收入征管,建立征收激励机制,非税收入完成9,275万元,同比增长56.8%。科学合理保支出。科学调整结构,合理安排支出,坚持“有保有压、统筹兼顾”的理财原则,严格控制一般支出,科学压缩弹性支出,从严审核专项支出,细致核定非税支出。通过争取专项资金、预借结算资金等方式,保障社会事业的持续发展。

(三)重上争资金,体现资源优势,拓宽财政保障范围。

以内引外联、争取资金为核心,全面缓解财政支出压力。充分利用产业园建设、教育发展、农业生产等各种优势,通过明确目标、把握方向、齐心协力、合力共争等方式,实现争取资金额度和范围上新的突破。今年我市公共预算财力突破12亿大关,完成123,804万元,同比增长17.1%,其中:争取各项上级财力补助62,173万元,同比增长18.7%。会同相关部门争取专项资金突破13亿大关,完成138,663万元,同比增长35.1%。

(四)惠民生福祉,构建和谐社会,彰显财政公共效益。

以普惠民生、促进和谐为核心,全力保障和改善民生。大力支持农业发展。推进长安漂伐万亩玉米示范区等现代农业示范基地建设,支持村屯、道路和沟渠绿化工程,实施幸福灌区续建配套、节水增粮行动、万亩大地块等基础项目建设,大力支持水稻育秧大棚及催芽车间建设,完成26个村屯饮水安全工程,启动富宏公路改造升级工程,兑现粮食、良种等惠民补贴46,380万元。全力保障教育发展。推进义务教育均衡发展,构建贫困生的资助体系,保障校园安全体系和学前教育工程建设,教育支出达到了国家规定的不低于公共财政支出15%的要求。稳步提升民生福祉。积极扶持就业创业,新增就业7550人。新农保参保率和医疗保险覆盖率分别达95%以上,提高城乡低保、五保户等补助标准。加大保障安居工程投入,发放廉租房补贴368万元,配建廉租房203套,完成7个棚户区改造项目,对20万平方米旧楼进行节能保温改造。构建宜居环境城市。完成城市总体规划修编及供热、供气、污水整治、道路绿化等专项规划,启动锦绣大街西段、城市西出口、通江路等街路改造工程,推进城市环卫体制改革、交通整治和市容管理,城市环境秩序进一步规范。推进文体事业发展。支持“三下乡”活动,成功举办首届“富锦杯”国际机器人舞蹈大赛及cbo男子职业篮球联赛等活动,丰富了群众业余生活。全力保障公共安全。着力创建平安富锦,深入开展系列严打整治行动及“打击黄赌毒”、夜间大巡控等治安专项行动,社会治安环境进一步好转。

(五)精机制创新,增强改革活力,完善财政管理制度。

以健全管理机制为核心,全力提升财政管理效率。完善社会保障体制改革。细化了城市低保对象家庭收入审核和资金社会化发放等管理办法,全面实现动态管理下的应保尽保。为8,979人次城市参保居民医疗待遇支出1,382万元,为10.49万人次患病农民医疗支出5,754万元,提高我市参合农民的受益面和受益水平。细化预算管理改革。规范部门预算编制,加强政府采购监管,提升预算管理水平。推进国库集中收付制度改革。建立国库单一帐户体系,规范资金支付方式。深化医疗体制改革。安排资金2,664万元用于落实基本药物制度改革,完善了激励约束机制。推进票据电子化改革。全面实施票据电子化管理,促进非税收入征管。

(六)强科学监管,推进精细管理,提升财政管理绩效。

以规范施管、提升绩效为核心,全面提升财政资金使用效益。深入实施同步监督。通过完善制度、拓展项目、全局联动等手段,对全市164户预算单位和32个重点项目进行同步监督,构建层层监督的管理模式。有序开展绩效评价。对边境地区专项转移支付等资金开展绩效评价,提高专项资金的使用效益。全面加强财政评审。完成各类财政投资评审项目69个,审减率达到25%,节约了财政资金。规范国有资产监管。全面推进行政事业资产管理,开展行政事业单位产权登记,将行政事业单位所属企业国有资产全部纳入监管范围。

财政工作虽然取得了一些成绩,但我们也清醒地认识到,财政工作还面临着诸多亟待解决的问题和困难:保持财政可持续发展的后续财源还未完全形成,财源建设的力度仍需进一步加大;财政收入结构中的一次性因素较大,收入质量仍需进一步改善;财政保障的范围、规模越来越大,支出结构仍需进一步优化。为此,我们应立足市情、科学理财,着力解决这些困难和问题。

二、2013年财政工作安排。

2013年是我市为挺进全省十强县(市)夯实基础、蓄积能量、开创局面的关键之年,政府财政工作的指导思想是:深入贯彻落实市委六届三次全会精神,全力推进财源项目建设,努力开展增收节支,全面拓宽保障领域,继续提高民生福祉,推进市域经济科学、协调、快速发展。

按照上述指导思想,2013年公共财政收入预算安排38,054万元,同比增长18%(剔除建三江管局的可比口径计算),按照上述收入预算安排和已确定的省对县转移支付项目,当年支出预算安排为174,768万元。

按现行财政体制计算,2013年财政收支平衡。

三、为全面完成2013年预算而努力奋斗。

2013年,在建三江财税体制调整、房地产业萧条、刚性支出累积等不利局面下,财政工作将在逆境中昂首阔步、锐意进取、真抓实干,确保预算目标顺利完成。

(一)立足资源优势,抓实项目建设,促进市域经济快速发展。

要把支持和服务区域经济发展作为工作重点,努力促进经济发展上规模上水平。一是依托产业园优势吸引外埠财源。高起点完善绿色食品产业园专项规划,完成13.3公里铁路专用线建设,提高园区服务功能。二是依托农业优势壮大产业财源。加大水稻智能催芽车间的建设力度,组建水田农机合作社,扶持稻米生产企业发展。鼓励生猪、肉鸡等畜产品规模化养殖,壮大农畜产品加工产业。三是依托项目优势扶持新增财源。围绕壮大物流、新能源等产业,落实招商引资政策,支持项目发展。四是依托湿地优势拓展旅游财源。完善富锦国家湿地公园基础设施,整合精品线路,丰富旅游内涵。五是依托口岸优势开拓外贸财源。加快东平港国际物流园建设,建成口岸电子商务信息平台,支持各类企业扩大进出口规模。

(二)立足开源节流,发挥调控效应,促进收支结构全面优化。

要把提高财政经济运行质量作为工作重点,实现收入的稳定增长与支出的均衡保障。深挖增收潜力。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控,及时掌握税源发展变化趋势,克服建三江财税体制调整带来的减收压力,确保税收稳定增长。加大监管与稽查力度,实施统一同步征管,确保非税收入足额入库。规范支出管理。继续实行“保压结合”的理财思路,努力压缩弹性支出,切实减少临时性预算追加,确保“三公”经费预算零增长,全力保障重点支出。

(三)立足争取资金,拓宽发展渠道,促进财政保障能力增强。

要把了解上级资金政策动态作为工作重点,实现上争资金范围和额度的最大化。加强部门间的协作,加大对国省财政政策的分析力度,及时掌握资金分配动向和扶持重点,建立信息沟通渠道和长期联系机制,展示我市发展形象,反映我市实际问题,力争更多专项资金争取到位。

(四)立足普惠民生,构建和谐财政,促进社会事业发展均衡。

要把均衡发展、改善民生作为工作重点,确保将“十二件实事”落到实处。支持农业发展。抓好幸福灌区续建配套与节水改造、节水增粮行动,推进农村饮水安全建设,加大农业基础设施建设和环境整治投入力度,改善农业生产条件。促进教育综合发展。继续加大投入力度,保障校园安全建设,推进幼儿园、特殊教育学校建设。推动城市设施建设。综合运用财政资金,完善城乡基础设施,加大环卫保洁机械投入力度,构建宜居城市。保障民生福祉。提高干部职工津贴补贴水平,支持扩大实施农村劳动力技能培训,打造创业就业平台,积极开展就业推介活动,扩大小额担保贷款发放规模,支持棚户区改造和保障性住房建设。拉动文化体育发展。支持群众体育设施建设,建立数字化图书馆,完善文化馆、博物馆功能,丰富人民群众文化体育生活。推进公共安全建设。巩固平安城创建成果,强化社会治安综合治理,增强市民安全感。

(五)立足创新发展,突出改革效应,促进财政管理日趋完善。

要把完善财政机制改革作为工作重点,实现健全完善的公共财政体系。深化社会保障制度改革。推进社保平台建设与整合,扩大养老、医疗等社会保险覆盖面,完善弱势群体帮扶与救助制度,逐步建立覆盖城乡群众的社会保障体系。深化预算管理改革。健全部门预算制度,规范政府采购制度,建立会计人员再教育制度,提高预算管理水平。深化国库集中收付制度改革,推进公务卡改革,确立国库单一帐户体系,保障财政资金安全快捷。深化医药卫生体制改革。推行公办医疗机构、乡村诊所基本药物制度,围绕“保基本、强基层、建机制”的要求,促进基本医疗保障制度建设。

(六)立足科学监督,突出精细管理,促进财政绩效全面提升。

要把提高财政资金使用效益作为工作重点,加强财政支出精细化管理。健全监督机制。深入开展同步监督,加强对部门预算执行和专项资金的跟踪监控,对重点领域、重点行业开展监督检查。推进绩效评价。扩大绩效评价的项目范围,积极推行预算支出绩效评价。细化评审监管。严把工程预、决算审核关、建筑材料价格审核关、施工设计变更审核关,力求工程评审质量与效益最大化。强化国有资产监管。完善国有资产的管理、处置、整合方式,实现国有资产保值增值、有效利用。

各位代表,今年的财政工作任务艰巨、责任重大。但我们有坚定的信心,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持监督下,把握机遇谋发展,创新思维出实绩,圆满完成今年各项工作任务,为早日挺进“全省十强县”做出新的、更大的贡献!

富锦市年预算执行情况和年预算草案报告仅供参考

各位代表:

经市六届人大二次会议批准的2007年全市收入预算为14472万元,其中一般预算收入为6895万元,三税上划收入为6608万元,所得税上划收入为969万元。全市财政支出预算为40582万元。在预算执行中,上级财政部门拨给我市农业、教育、社会保障等一般预算专项资金15520万元,并增加了一般预算转移支付、缓解县乡困难财力补助、规范津补贴托低补助和困难县财力补助等结算项目与额度,这些资金纳入当年预算后,全市一般预算支出调整为69027万元。

2007年,我市全口径财政收入完成17008万元,完成年度预算的117.52%,同比增长30.47%。按收入级次划分:一般预算收入完成8553万元,完成年度预算的124.05%,同比增长37.71%;三税上划收入完成6833万元,完成年度预算的103.4%,同比增长14.78%;所得税上划收入完成1622万元,完成年度预算的167.39%,同比增长86.06%。按征管部门划分:国税部门完成5386万元,同比增长12.89%;地税部门完成9473万元,同比增长33.57%;财政及非税收入征管部门完成2149万元,同比增长83.21%。主要收入项目完成情况是:增值税5104万元,营业税5966万元,企业所得税1445万元,个人所得税1258万元,契税431万元,非税收入1715万元。

全市一般预算支出完成69027万元,同比增长39.97%,其中地方财力支出完成53507万元,同比增长43.94%。主要项目完成情况是:一般公共服务支出5968万元;公共安全支出3846万元;教育支出13292万元;社会保障和就业支出17747万元;医疗卫生支出5525万元;环境保护支出1044万元;城乡社区事务支出6506万元;农林水事务支出10152万元;公路交通支出2932万元;工业商业及金融事务支出1539万元。

按现行分税制财政体制计算,财政收支预算二十五度平衡,当年结余37万元。

2007年,基金收入完成664万元,加省专项865万元后,基金预算支出完成1518万元,基金预算收支平衡,当年结余11万元。

过去的一年,是财政经济快速腾飞、财政综合实力显著增强的一年。在市委的正确领导和市人大、政协的依法民主监督下,市政府通过强化宏观调控、撬动财税杠杆、积极上争资金、挖掘内在潜力,推动了财政工作再上新台阶、再创新辉煌,圆满完成了市人大六届二次会议确定的各项工作目标。

(一)立足政策引导,突出资金投向,财政经济发展注入新活力。

把握财源建设的最佳切入点,做大“蛋糕”增强后劲,围绕重点财源项目,政策资金扶持同步。注入资金501万元,支持奶业发展扩张,健全畜牧防疫体系,并促成天野牧业等四家养殖园区申请世行贷款403万美元,拉动了全市奶业发展进程。注入资金966万元建设工业园区,拉动了筑巢引凤效应。注入资金240万元支持相关部门招商引资,拉动了项目和资金落地。注入资金500万元成立锦兴投资担保公司,搭建了中小企业融资平台,拉动了财政信用机制的建立。运用信用担保和投资等经济手段,为东方热电、富华起重、金正油脂等7家企业9个项目争取财政贴息和担保贷款1065万元,确保了企业降成本增效益。运用亚行贷款、国债专项和农业开发等资金改善农田水利基础设施,增强了我市农业综合生产能力。运用财税政策支持富龙风电一期与华富风电二期工程等一批大项目投产运营,促进了我市财政经济良性发展。

(二)立足保收促增,突出统筹协调,财政收入再上新台阶。

把握财税协调的最佳结合点,有机协作,综合治税,围绕保存量挖增量,财政收入大幅攀升。妥善建立税收经费激励机制,坚持贯彻财税银企协调机制,有效落实税源普查机制,全面推行房地产税收征管一体化机制,从而有效地堵塞了征管漏洞,实现了应收尽收。并通过非税收入收缴制度改革,实现了财政对非税收入的综合管理,确保了财政收入快速增长。2007年与2001年相较,财政全口径收入翻了一番,一般预算收入翻了一番,财力总规模翻了两番。

(三)立足情感牵动,突出上争方略,财政实力跃升新层次。

把握现行体制的最佳着眼点,精于算帐,勤于争取,围绕国家和省财政政策导向与财政资金投向,铺好感情路,搭好争取桥,上争成效明显。全年共向上争取各项财力补助资金39890万元,同比增加13557万元,其中一般预算转移支付6496万元、缓解县乡困难财力补助5718万元、规范津补贴托低补助2170万元、困难县财力与决算批复补助606万元。会同相关部门争取各类专项资金15520万元,同比增加3379万元。争资额度历史空前,功在当年,利在长远。财政保障能力的显著增强,有力地缓解了我市财政困难状况和社会深层次结构性矛盾,确保了社会稳定、经济发展和事业进步,并为今后全市财政经济发展留足了缓冲空间。

(四)立足关注民生,突出和谐构建,财政保障增添新内涵。

把握社会民生的最佳关节点,心系百姓,提高福祉,围绕“有保有压有增”的理财思路,优化支出结构,确保民生福祉和公共事业投入。全年发放惠农补贴16418万元,向城乡低保人群发放生活补助和取暖补助1743万元,投入资金866万元用于农村合作医疗,安排资金1598万元用于医疗保险及大病救助,争取资金332万元用于减轻城乡运输者燃油提价压力,拨付资金466万元用于兑现1997年道路集资款。在保付工资并先行调增职工工资的同时,预留资金2413万元用于财政全额供养人员的调资补助及取暖补贴,并兑现了全市干部职工的奖励工资。在偿还以前年度世行贷款等各类欠省债务585万元的同时,投入资金5453万元用于村村通公路等社会主义新农村建设;投入资金13212万元用于城市道路、给排水等市政建设;投入资金3794万元落实了免杂费、贫困生助学等义务教育改革政策,巩固了集中办学成果;投入资金469万元支持了抗旱救灾工作。大力支持文化体育事业发展,通过金豆节、咱村也有文艺人、群众秧歌比赛等文体活动宣扬城市品牌、提升城市品味。纵观全年,财政预算内实现了消化历史陈账、当年无新的欠账,全面促进了我市各项社会事业健康快速协调发展。

(五)立足宏观调控,突出改革创新,财政体制融入新机制。

把握财政改革的最佳兴奋点,通力配合,全面推进,围绕重点改革工作,继续深化部门预算、政府采购等改革,加大各项改革力度。推进了社会保障制度改革。启动社保平台体系建设,建立城乡居民基础信息数据库;强化低保人员管理,建立“听证会”动态管理制度;扩展新型农村合作医疗改革范围,参合人数突破21万。推进了国库集中支付制度改革。制定改革方案和管理办法,首批五家试点单位已正式上线运行。推进了义务教育经费保障机制改革。全部免征义务教育学生各项学杂费,将义务教育阶段学校全部纳入本级统一管理。推进了农村社会综合改革。完善集中办学相关设施,实施五保户集中供养,健全农村低保、特困人群救助体系,初步启动化解“普九”债务工作。推进了政府收支分类改革。强化财政调控手段,合理配置政府资源,明晰资金分配去向。推进了国有资产管理改革。清查行政事业单位资产并实现档案化管理;规范产权交易行为和资产统管工作,理顺“非转经”行为。

(六)立足科学理财,突出依法行政,财政监督彰显新理念。

把握财政监管的最佳制衡点,发挥职能,有效制约,围绕理财的科学化、制度化、规范化,完善财政监督机制,提高财政管理质量。规范了乡镇财政财务管理。完善“镇财镇用市监管”和“村财民理镇代管”机制,定向跟踪理财行为,规避债务风险,提高资金使用效益。规范了财政供养人口管理。采用指纹识别系统,信息化实时监控,清理财政吃空饷人员206人。规范了会计单位建账监管。对全市200多个单位建账情况进行监管,杜绝“两本账”和“账外账”等现象。规范了非税收入监管。严格票据领销,防范坐收坐支,实现应收尽收,及时足额入库。规范了财政投资评审管理。实行双向监管负责制,决算评审向预算评审前移,加强项目实施全程监控,全年共评审工程项目279个,审减额为2601万元,审减率为15%。规范了账户监管。建立账户设立审批制和定期清查制,杜绝了多头设户、难以监控的问题。规范了重点领域监管。对义务教育专项、农业开发、行政性收费、农村和农场税费改革等重点资金进行了专项检查,收缴入库违纪资金28万元,及时纠正调账329万元。

2007年的政府财政工作成效卓著,但现存的一些问题不容忽视:财政项目与资金管理尚不到位,财力浪费问题仍显突出;政策性增支压力过大,财政收支矛盾仍显突出;预算约束乏力,执行中追加不断仍显突出;一些部门和单位支出管理随意,财经违纪问题仍显突出。上述问题必须弓i起高度关注,认真加以解决。

二、2008年预算草案。

2008年是全面贯彻党的十七大精神的第一年,也是推进区域中心城市建设的第二年,任务艰巨、责任重大。今年政府财政工作的指导思想是:坚持以党的十七大会议精神为指导,认真贯彻市委五届二次全会精神,以科学发展观为统领,科学构建公共财政体系,科学配置政府资源财力,积极支持社会经济综合发展,进一步提高百姓福祉,全面构建和谐社会,推动财政收入实现“双过亿”,为实现社会经济又好又快发展做出新贡献。

按上述指导思想,2008年全市财政预算安排如下:

全口径财政收入预算为20006万元,同比增长17.63%,其中一般预算收入预算为10063万元,同比增长17.65%。收入预算的主要项目是:增值税6000万元,营业税7100万元,企业所得税1663万元,个人所得税1448万元。

全市财政支出预算安排54745万元,主要项目安排情况是:一般公共服务支出5825万元,公共安全支出3100万元,教育支出12803万元,社会保障和就业支出15896万元,医疗卫生支出4164万元,城乡社区事务支出5037万元,农林水事务支出6167万元。

基金收入预算安排528万元,加上年结余儿万元,当年基金支出预算安排539万元。

按分税制财政体制计算,2008年全市财政预算收支平衡。

三、为圆满完成2008年预算而努力。

为圆满完成2008年财政预算任务,实现财政收支平衡,政府财政部门要努力构建增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制;以人为本、科学规范、注重绩效的财政支出机制;目标明确。相机抉择、协调配合的财政调控机制;方法科学、基础扎实、手段先进的财政管理机制,借此继续开创财政改革和发展的新局面,从根本上实现吃饭型财政向多元型财政的转变。

(一)恪守科学发展原则,加大财源建设力度,着力建设发展型财政。

从加快发展、增强实力的角度出发,夯实收入基础,规划财源项目、促进财政增收。结合现有资源优势,大力发展风电、糖业、奶业等优势工业项目,拉动市域经济快速增长。结合国家和省相关扶持政策,做好项目争取工作,以优势项目争资金,以政策扶持促发展。结合农业综合开发、贷款贴息等手段,支持财源企业上项目,求发展、增效益。结合财政政策性担保,为企业创新融资环境,解决企业融资瓶颈;结合工业园区建设,利用好开行贷款,加大财政投入,提升园区项目承载能力。结合发展外向型经济,支持港口建设,实现可持续发展。

(二)恪守挖潜增收原则,加大收入征管力度,着力建设保障型财政。

从盘活存量、激活增量的角度出发,完善征管措施、挖掘增收潜力、积极上争资金。统筹实施协调配合机制,建立税收稳定增长和税源动态监控体系,确保应收尽收。统筹实施税收激励政策,量化支出指标、挂钩税务经费,确保挖潜增收。统筹实施一体化征管,加强部门间协作,建立完整的房产交易台帐,从源头上控制税源流失。统筹实施科学化调控,加强政府非税收入征缴,规范和清理国有资产经营收益,努力增加非税收入规模,确保全口径财政收入突破2亿元、一般预算收入突破1亿元。同时,进一步密切与上级财政部门的关系,加大争取资金的工作力度,千方百计多增财力,为社会经济综合发展提供有力保障。

(三)恪守厉行节约原则,加大支出调整力度,着力建设绩效型财政。

从优化结构、注重和谐的角度出发,统筹兼顾,有保有节,有促有控。牢固树立节支就是增收的理念,精打细算、厉行节约,压缩弹性支出。牢固树立严格资金管理的理念,建立财政支出事前报告审批制,防止无序支出,杜绝随意追加,根除买冤枉单的积弊。牢固树立提高资金使用效益的理念,科学合理花钱,提升用财水平,力求小钱办大事,避免资金浪费。进一步优化财政支出结构,集中财政资金重点向新农村建设、社会保障、教育卫生、市政建设等公益事业倾斜。

(四)恪守以人为本原则,加大普惠百姓力度,着力建设民生型财政。

从关注民生、促进和谐的角度出发,突出公共财政、加大资金注入、构建和谐社会。积极支持社会主义新农村建设。不折不扣地落实党的惠农政策,密切关注“三农”,搞好农业综合开发,改善农村生产生活环境,促进农民增产增收。积极支持社会保障制度建设。逐步妥善解决企业职工欠资问题,健全城乡低保制度,均衡低保人群利益;完善企业职工基本养老保险制度,推进事业单位基本养老保险制度改革。积极支持卫生服务体系建设。建立新型农村合作医疗信息管理系统,加速城市公共卫生资源整合,推动乡镇卫生院建设,促进社区卫生服务的健康开展。积极支持“千千万万民生改善工程”建设。进一步提高干部职工工资水平,促进就业再就业工作求取实效,建立城镇廉租房、城乡居民大病救助、扶贫救灾专项资金投入制度,逐步解决城乡困难百姓住房难、看病难、吃饭难的问题。积极支持城市基础设施建设。科学经营城市,支持道路改造,提高亮化程度,美化市容环境。积极支持科技、文体、广播事业进步。科学规划,激励发展,活跃文化氛围,丰富百姓生活,突出文化富铺建设。

(五)恪守完善体制的原则,加大财政改革力度,着力建设协调型财政。

从深化改革,求取效益的角度出发,顺应公共财政的发展方向,继续推进财政改革。深化社会保障体制改革。抓住全省试点机遇,搞好保障体系平台建设,界定社保人群,科学管理,节减支出。深化国库集中支付制度改革。逐步建立以国库单一账户为基础的现代国库管理模式,加强财政支出监管,防止串项使用资金,提高资金使用效率。深化义务教育改革。进一步改善义务教育办学条件,建立健全贫困学生助学体系,充分利用化解“普九”债务契机,摸清底数、核实债务,遏制新欠。深化预算管理制度改革。不断完善部门预算、政府采购、非税收入收缴等预算制度,逐步建立编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制。深化国有资产管理改革。规范资产出售、运营,实现效益最大化;健全国有参股企业派驻监事会制度,严格收益监管,防止资产滚动流失;整合市直单位资产,合理调剂,优化配置,力求保值增值。

(六)恪守依法理财的原则,加大财政监管力度,着力建设法制型财政。

从科学施管,规范理财的角度出发,加强财政财务管理,更新监督观念,突出监管重点。加强会计工作监管。推进会计继续教育,提高理财能力,强化建账审批,规范财经秩序。加强财政投资评审监管。严格工程预决算管理,严密施工变更审批程序,严肃财政和审计双重审查纪律,多环节防控资金流失。加强绩效评价监管。实施绩效评价监督,梳理支出情况,检验支出效益,确保支出效能。加强重点支出监管。对涉农资金、教育专项等重点资金要定向跟踪、适时监控、防止截留、杜绝挪用,确保各项政策落实到位。

各位代表:2008年的财政预算工作,目标已定、方向已明。我们要在市委的正确领导下,接受人大监督,听取政协意见,转变作风昂然奋进、提高能力卓越精进、开拓创新决然突进,为建设小康社会、创建中心城市、迎接建县百年而努力奋斗。

谢谢大家!

依兰县年财政预算执行情况和年财政预算草案报告

各位代表:

2003年全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大依法监督下,紧紧围绕全县经济发展总体思路,服从服务于改革、发展、稳定的大局,开拓进取,扎实工作,克服各种减收增支等不利因素的影响,在上级财政部门的大力支持下,通过全县各条战线的共同努力,超额完成了年度预算任务。

2003年财政总收入完成14,244万元,为年预算的109.6%,增长31.2%。其中:上划中央“四税”收入完成3,323万元,为年预算的114%,增长39.6%;一般预算收入完成10,341万元,为年预算的100.4%,增长21.1%;基金预算收入完成580万元,为年预算的322%,增长222%。全县财政总支出完成26,453万元,其中本级支出完成22,504万元,为年预算的112.7%,增长17.2%。2003年财政预算执行结果为:按现行财政体制计算,加减省、市各项结算补助及上解支出,当年预算超收超支、收支平衡。

纵观过去的一年,全县财政工作是在十分困难的情况下进行的。一方面减收因素不断出现。一是“非典”时期,国家出台了减免部分税费政策,使工商税收和行政事业性收费受到影响;二是受自然灾害和政策性减税的影响,农业税减收1,400万元;三是落实再就业减免税费优惠政策,减少财政收入280万元。另一方面财政支出大幅度增长。一是在财力相当紧张的情况下,多方筹措资金,全部兑现了拖欠行政事业单位职工93年至95年18个月套改工资,恢复了工资福利部分,落实正常的晋级工资,增加支出3,000万元。二是年度内退伍兵安置和师范类大中专毕业生分配,加大了财政负担;三是落实农村税费改革政策,增加对乡镇转移支付补助216万元;四是防治“非典”增加支出200万元。为克服各种困难,确保财政收支平衡,县委县政府高度重视财政工作,采取了一系列积极有效的措施,消化了各种减收因素给财政收入带来的不利影响,超额完成了年初确定的工作目标。县主要领导带领财政部门积极跑省进市,千方百计地争取省市财政在资金上的支持,全年累计比去年多争取资金3,000多万元,有力地缓解了财政资金紧张的状况;财政支出体现了突出重点、有保有压的原则,将有限的财力优先用于发放职工工资以及改革发展和维护社会稳定方面的重点支出。

2003年,全县财政在减收增支因素较多和资金供求矛盾突出的情况下,预算执行能取得这样的结果,是来之不易的。这是县委加强对财税工作领导的结果,是人大依法监督的结果,是国民经济各部门通力协作、大力支持的结果,也是财税部门认真落实财税政策、改进和加强财税管理、千方百计挖潜增收、竭尽全力确保平衡的结果。

(一)强化财税征管,确保应收尽收。

不断加强与税务等有关部门的协调配合,加大力度落实税收任务,为财政收入大幅度增长,奠定了坚实的基础。加大收入征管力度,不断健全和完善财税征管手段,保证税收征管有序进行,确保财政收入均衡入库。加强对行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理,强化预算外资金的统筹工作力度,有效缓解财政资金紧张状况。在全县各条战线及财税部门的共同努力下,财政总收入完成14,244万元,比同期增加3,387万元,增长31.2%,超额完成当年预算任务。

(二)突出工作重点,努力实现四个确保目标。

采取切实可行的措施,维护社会稳定。一是确保行政事业单位职工工资及时足额发放。全面落实工资政策,提高工资水平。年初以来,我们坚持集中财力保工资的原则,及时足额发放了职工工资,没有出现拖欠工资现象。全面兑现工资政策,行政事业单位职工人均工资从2002年年末的780元,增长到2003年年末的990元,平均增长210元,增长了27%。并首次兑现了年末一次性奖金,职工工资水平在全市位居第二位。采取有效措施,多方筹措资金,扭转多年来工资发放不及时的局面。同时对上划到县的乡镇教师工资、卫生院及防疫人员工资、乡镇公安干警工资做到了和县直单位同步发放;二是确保国有企业离退休人员基本养老金按时足额发放。2003年全县养老保险费收入2,847万元,收缴率达到100%,养老金支出2,320万元,社会化发放率达到100%;三是确保下岗职工生活费按时足额发放,保证财政承担的资金及时足额到位。四是确保城镇居民最低生活保障资金按时足额发放,全年低保费支出394万元。

(三)优化支出结构,努力确保重点支出。

继续坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,坚持适度从紧的财政政策,压缩行政经费,削减弹性支出。净化财政供养范围,清理出不应由财政继续供养的人员530人,每年为财政节约资金341万元。在确保工资性支出和社会保障支出的前提下,对民政抚恤、教育、市政、环卫、交通、支农、政法部门等项资金优先解决。其中市政建设安排资金2,000多万元,优化了投资环境;安排政法部门经费1,490万元,保障了社会安定;安排通乡公路匹配资金640万元,促进了城乡协调发展。

(四)积极推进财政改革,努力提高公共财政管理水平。

一是实行零基预算,减少不合理经费支出。在保证各部门正常经费需求的前提下,按照统一的定额,结合财政承受能力,对各部门经费指标重新进行核定;二是加强财政收支监管,全面推进国库集中收付制度改革,纳入集中核算的行政事业单位已达到148户。通过实际运行,各单位财务管理进一步规范,不合理开支明显减少;三是切实抓好部门预算试点工作。选择有代表性的单位作为部门预算试点单位,不断完善部门预算的编制方法,规范预算编制;四是采取有效措施,积极推进政府采购工作。加大《政府采购法》宣传力度,进一步扩大了政府采购范围,努力规范政府采购行为,提高财政资金的使用效益。五是进一步完善乡镇财政体制,增强乡镇财政实力。理顺了县乡分配关系,规范了县乡财政收支范围,有效缓解了乡镇财政收支矛盾。六是积极完善农村税费改革,努力实现“三个确保”。继续加大农村税费改革宣传力度,确保各项政策落实到位,增加对乡镇转移支付资金补助,维护农村社会稳定。

(五)加强财源建设步伐,促进县域经济发展。

充分利用国家扶持东北老工业基地改造和省政府加快县级财源建设发展的有利契机,把财源建设作为全年重点工作来抓。根据全县国民经济发展的总体布局和经济战略调整的重点,结合县乡地域和资源优势,因地制宜,统筹规划,确立以工业财源为骨干,农业财源为基础,第三产业等新兴财源体系为重点,用好用足省市关于财源建设的各项优惠政策,加快财源建设步伐,为财政收入的稳定增长奠定坚实基础。

(六)加强财政监督管理,规范财经秩序。

一是强化财政监督职能,规范非税收入“收支两条线”管理。有效规范执收执罚行为,促进预算内外资金的有机结合,增强政府宏观调控能力。二是加强会计管理,规范财务基础工作。深入开展《会计法》执法专项检查,规范会计秩序,提高会计信息质量,重点检查了25户,对违纪行为进行了严肃处理。三是开展财政专项资金检查,加大监督处罚力度,规范资金的使用,提高财政资金投资效益。

各位代表,2003年全县财政预算执行情况从总体看是好的,取得了很大成绩,但也存在一些不容忽视的问题。一是全县财政收入虽然增长较大,但与不断增长的支出需求仍有较大差距,收支矛盾依然相当突出。二是财政收入结构不尽合理,地方财政可用财力所占比重偏低。三是虽然行政单位机构改革成效明显,但财政供养人员有增无减,财政负担难以减轻。四是县乡两级财政债务依存度过高,偿债压力不断加重,债务风险不容忽视。五是财政收入缺乏持续增长的后劲,难以保证长期增长的势头。这些问题应引起重视,要采取切实有力措施,认真加以解决。

二、2004年预算(草案)。

2004年是贯彻落实党的“十六大”精神,全面建设小康社会的重要一年。国家加大对东北老工业基地和粮食主产区的扶持力度,对全县经济发展将起到积极的促进作用和深远影响。我们要抢抓机遇,攻坚克难,乘势而上,为财政形势根本好转继续努力。

2004年全县财政工作和预算安排总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的“十六大”和中央经济工作会议精神,按照县委“发挥优势、用足外力、打造精品、全民创业、追赶富县、立标发展”的总体要求和县政府的工作布署,严格收入管理,确保财政收入稳定增长;支持企业改革和经济发展,狠抓财源建设;调整和优化支出结构,努力保证工资性支出和重点支出的需要;深化财政改革,整顿财经秩序,不断推进依法理财。为全县经济社会协调发展,全面建设小康社会而奋斗。

按照上述指导思想和2004年全县国民经济发展规划,全县财政总收入安排17,100万元,比上年增长20.4%。按现行财政体制计算,加减省市对我县各项结算补助及专项上解,当年可用财力22,086万元。根据以收定支的原则,全县财政支出安排22,086万元。收支相抵当年预算安排是收支平衡的。

三、积极开拓,艰苦奋斗,确保圆满完成2004年财政预算任务。

为确保全县财政预算任务的完成,按着县委的要求和本次会议提出的工作任务,2004年要抓好以下重点工作:

(一)努力增收节支,确保预算收支平衡。

一方面加强收入征管,确保收入稳定增长。一是加大税收征管力度,密切与税务部门的协调与配合,落实人代会确定的收入任务。认真研究国家税收政策和我县经济结构变化对财政收入的影响,加强对收入执行情况的动态分析与检查,及时发现和解决存在的问题。二是加强对重点税源的分析和预测,全面掌握重点税源的动态,确保收入及时足额入库。三是坚持依法治税。严禁越权减免、违规减免、先征后返、异地交税等方式偷逃税款,加强税收征管,规范税收秩序。四是加强农业税和非税收入的征管,规范征管手段,努力增加财政收入。另一方面要坚持量力而行,大力压缩弹性支出。继续坚持“量入为出、开源节流”的原则和适度从紧的财政政策,大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事情的优良传统,切实贯彻“两个务必”要求,在保证重点支出的同时,强化支出管理,调整支出结构,减少弹性支出。使财政支出控制在财力允许的范围内,确保当年预算的收支平衡。

(二)发挥财政职能作用,支持经济发展。

2004年要充分发挥财政资金的引导作用,为县域经济发展服务。一是抓住国家支持东北老工业基地发展和省政府加快县乡财源建设的有利契机,用好用足各项财政政策,建立有前途、有活力的后续财源体系,促进财政收入总量增加,实现全县经济跨越式发展。采取多元化的扶持方式,对确实可行的企业或项目,采取招商引资的办法,通过财政贴息、贷款担保、政府委托出资人参股注资或政府无偿投入以及奖励招商引资中介人等多种方式予以扶持;二是支持国有企业深化改革,通过落实各种优惠政策和加大社会保障力度,深化国有企业改革。三是以增加农民收入为目标,支持农业结构调整。为建设农业产业化、农产品优质化、标准化和农村城镇化建设服务。四是加大对通乡公路、旅游基础设施建设支持力度,改善投资环境。五是在财力可能的情况下,增加教育、文化等项事业的投入,培养和引进高素质人才,为全县经济建设提供人才保障。

(三)加大财政保障力度,促进社会各项事业协调发展。

按照公共财政的要求,继续大力调整财政支出结构,建立和完善公共财政体制框架。一是继续做好工资保障工作,确保县乡行政事业单位职工工资及时足额发放,维护社会稳定。二是加大对社会保障的支持力度,保证“两个确保”和“低保”所需资金。依法扩大社会保障资金的覆盖面,将符合低保条件的所有人员纳入“低保”范围,努力做到应保尽保。加强对就业市场建设和社区服务业的支持,全面落实支持再就业的各项财税政策;三是巩固农村税费改革成果,采取有效措施,努力实现“三个确保”;四是坚持“两个务必”,树立过紧日子思想,保证党政机关正常运转;五是多方筹措资金,保证农业、教育、卫生、政法等项重点支出的适度增长,促进各项社会事业的发展。

(四)加大财政改革力度,创新财政管理机制。

一是全面推行部门预算编制,进一步规范预算编制行为,提高财政资金使用效益。二是继续完善国库集中收付制度,推进乡镇国库集中收付制度改革。三是继续深化“收支两条线”改革,加强财政综合预算管理,加快预算外资金全部纳入部门预算管理的步伐。四是贯彻实施《政府采购法》,逐步推行政府采购制度。扩大采购规模,规范采购行为,节约财政支出。五是全面落实农村税费改革政策,切实减轻农民负担,保证乡村两级组织正常运转。

(五)坚持依法理财,强化财政监督管理。

一是加强财政监督机构和制度建设,形成内部监督与对外监督相结合,检查处理与追踪问效相结合,贯穿财政资金运行全过程的财政监督工作机制。二是深入开展财政法制宣传教育,全面提升财政干部和财务人员的责任意识、法律意识和综合素质,不断提高依法理财的水平和能力,切实把依法行政、依法理财落到实处。三是强化财政执法监督检查的工作力度,加强执法检查和会计管理力度。继续开展对重点行业、重点资金、重点项目和专项资金的监督检查,严肃查处违法违纪行为。

各位代表,完成2004年预算的任务十分繁重和艰巨,机遇与挑战并存,希望与困难同在。让我们高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真落实“十六大”精神,在县委的正确领导下,自觉接受县人大、县政协的监督,加强与各界人士的联系,充分调动和发挥各方面的积极因素,统一思想,坚定信心,锐意改革,扎实工作,为全面完成本次会议确定的各项财政工作任务而努力奋斗。

嘉定区年预算执行情况和年预算草案报告完整

2010。

年预算。

(草案)报告。

各位代表:

受嘉定区人民政府委托,现将。

2010。

年预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

为便于各位代表审议,除本报告外,还提供了《嘉定区。

2010。

年预算(草案)》、《嘉定区。

2010。

年部门支出预算汇总表》。

一、

年,在中共嘉定区委的正确领导下,政府各部门认真落实区四届人大四次会议提出的目标任务,深入学习实践科学发展观,积极应对国际金融危机,落实中央和本市扩内需、保增长、调结构的各项政策措施,加强财源建设,优化财政支出结构,深化财税制度改革,充分发挥财税政策杠杆作用,全区财政收支预算执行情况良好。

(

)2009。

年全区财政收支执行。

年,全区地方财政收入。

679752。

万元,比上年增长。

17.0%。

完成调整预算的。

101.8%。

加上市财政与本区的结算收入。

311639。

万元,加上镇级调入预算稳定调节基金。

3000。

万元,合计收入。

994391。

万元。地方财政支出。

951996。

万元,比上年增长。

7.4%。

完成调整预算的。

98.1%。

区镇两级安排预算稳定调节基金。

36200。

万元,全区财政收支结余。

6195。

万元。

(

)2009。

年分级财政收支执行。

年,区本级财政收入。

248862。

万元,比上年增长。

29.1%。

完成调整预算的。

111.2%。

加上市财政与本区的结算收入。

311639。

万元,减去区财政与街镇财政的结算支出。

85486。

万元,合计收入。

475015。

万元。区本级财政支出。

441314。

万元,比上年增长。

9.8。

%,完成调整预算的。

99.4%。

安排预算稳定调节基金。

30000。

万元,区本级财政收支结余。

3701。

万元。

年,街道财政收入。

27394。

万元,比上年减少。

6.9%。

加上街道与区财政的结算收入。

10677。

万元,合计收入。

38071。

万元。街道财政支出。

38284。

万元,比上年减少。

3.7。

%。街道财政收支相抵支大于收。

213。

万元(动用历年结余)。

年,镇级财政收入。

403496。

万元,比上年增长。

12.4%。

加上镇财政与区财政的结算收入。

74809。

万元,加上调入预算稳定调节基金。

3000。

万元,合计收入。

481305。

万元。镇级财政支出。

472398。

万元,比上年增长。

6.2。

%。安排预算稳定调节基金。

6200。

万元,镇级财政收支结余。

2707。

万元。

(

)2009。

年预算执行主要情况。

1

宏观经济企稳回升,财政收入稳步增长。

10。

13.6%。

20.4%。

建筑业受投资需求旺盛的影响,收入增势强劲,同比增长。

38.8%。

占二产地方收入增量的五成;房地产、商务服务等行业收入拉动明显同比增长。

30.8%。

占三产地方收入的。

63.9%。

占比上升。

5.1。

0.9%。

下半年达到。

20.3%。

全年增长。

9.6%。

房地产业在宏观基本面和政策效应的作用下,收入快速回升,同比增长。

37.1%。

增幅上升。

14.3。

个百分点,实现全区。

50.3。

%的增量收入。

2

财政支出聚焦重点,支出结构日趋优化。

年,财政支出坚持以优化支出结构为重点,统筹兼顾,有促有控,聚焦财力,重点保障以下支出。

(1)。

大力支持社会保障体系建设。

区本级社会保障和就业支出。

38134。

万元,同比增长。

16.3。

%。一是落实各项就业政策,针对。

年严峻的就业形势,加强政府引导,安排。

6703。

万元保障万人就业和千百人就业项目的经费需要;加大职业培训力度,安排就业专项资金。

342。

134。

万元,鼓励自谋职业和大学生就业;落实困难企业职工岗位补贴。

157。

万元,减轻企业负担。二是支持社会保障事业,安排。

19754。

万元用于行政事业单位在职人员统筹养老金和离退休人员津补贴;安排。

668。

万元对困难群体实施专项医疗救助、

2060。

1123。

万元用于发放生活补贴和节日补助;安排城乡居民基本医疗保险财政补贴。

1848。

万元,进一步扩大基本医疗覆盖面。三是推进养老服务社会化发展,安排。

1183。

万元,对。

815。

张新增养老床位、

8

家养老机构、

8

家老年人日间服务中心和。

12。

家助餐服务点进行财政补贴,落实。

25。

2005。

名老人享受政府补贴。

(2)。

支持社会事业进一步发展。

区本级科教文卫支出。

140908。

万元,同比增长。

9.2。

%。一是加大教育投入,全面保障教育经费需求。区本级教育支出。

91314。

34837。

万元,其中卫生事业费支出。

26112。

万元,同比增长。

14.9。

6970。

万元,同比增长。

12.9。

7787。

万元,重点落实产学研联动专项资金、科技型中小企业技术创新资金和科技产业化项目引导资金,推进科技型企业的发展和科技成果的转化;设立科技园区扶持专项资金,积极扶持科技园区的发展;推进人才工程建设,落实优秀人才租房补贴,支持各类人才的引进和培养。区本级按法定增长口径安排的科学技术支出高于财政经常性收入的增长,达到法定增长要求。

(3)。

加大城市建设和环境保护的投入力度。

区本级建设性支出和环境保护支出。

76882。

万元。一是加快重大基础设施建设,投入。

22000。

万元资金重点支持嘉定新城、轨道交通。

11。

23316。

万元,用于道路贷款贴息,城市公用附加安排资金。

2000。

万元,用于博乐路架空线路的入地改造;支持公路道路养护,安排资金。

12224。

2000。

万元,新增。

50。

辆公交车辆,新辟和调整公交线路。

32。

2500。

万元,鼓励和引导企业加大节能技术改造,促进产业能级提升。

(4)。

继续加大“三农”投入。

区本级安排财政支农资金。

18424。

万元,其中按法定增长口径安排的农业支出。

11545。

万元,增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求,政府性基金安排支出。

6879。

万元。一是加大农村基础设施投入,继续安排村宅改造资金。

2500。

万元,用于。

9

个镇。

14。

个行政村、

2072。

户村宅改造;安排。

1600。

万元继续用于经济薄弱村路桥改造。二是进一步支持农业生产,安排稳粮资金。

1323。

880。

1253。

万元用于设施菜田、设施粮田的建设,投入。

342。

3527。

万元,同时,对土地流转农民增加粮田补贴和养老补贴。

1672。

万元,进一步增加农民收入。四是落实新一轮经济薄弱村财政扶持,区本级安排。

1323。

万元资金,对。

23。

个经济薄弱村继续实行财政转移支付。

此外,落实中央和市有关支持企业发展政策,安排。

4000。

万元资金用于个人住房转让财政补贴。落实专项资金。

987。

万元,对本区重点企业新增固定资产进行财政专项补贴。安排对口支援建设资金。

5810。

万元,上解市财政统一用于汶川地震灾区项目建设。

3

财政管理不断深化,体制机制不断完善。

(1)。

完善财政体制。

一是启动本区乡财县管工作,制定了《嘉定区乡财县管工作实施方案(试行)》及。

4

个实施细则,

12。

个街镇完成了财政资金专户的清理,

3

2010。

年区级转移支付资金纳入区镇财力结算范围,同时,制定了新一轮经济薄弱村财政转移支付办法。三是强化街镇财政扶持资金管理,提出了规范街镇财政扶持资金管理的意见,从预算管理、专户设置以及资金拨付等方面强化对扶持资金的管理。

(2)。

深化财政管理。

5

家预算单位中开展试点工作。三是完成政府采购“管采分离”,按照政府采购监管与执行相分离的要求,将政府采购中心移交区机管局管理,初步形成“决策—管理—执行”三分离的政府采购管理体制。四是推进财政业务管理信息平台建设,进一步提高财政资金管理的规范性和有效性。

(3)。

加强财政监督。

一是制定了本区国有土地使用权出让收支管理的意见,进一步规范土地使用权出让收支管理。二是加强政府投融资监管,制定了区级政府投融资项目及资金管理办法,进一步健全政府投融资管理机制。三是建立财政性资金项目网络监管平台,对政府重点项目实施跟踪管理。四是开展“小金库”专项治理,按照中央和市统一部署,在全区党政机关和事业单位中组织开展“小金库”专项治理,取得了明显的成效。

各位代表,在区委的正确领导和区人大的有力监督下,经过全区方方面面的共同努力,

年财政预算完成情况总体良好。但我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些亟待解决的问题:一是财政收入稳定增长存在不确定性,增收压力较大,迫切需要加大财源建设,优化产业结构,确保公共财政的持续保障能力。二是资金需求压力与资金沉淀现象矛盾较大,比如,城市基础设施建设等资金需求很旺,但是还有一些项目由于前期工作不够充分,导致预算不能有效执行,影响财政资金使用效益,需要我们进一步提高科学理财水平。三是财政资金在使用中仍存在一些不规范现象,控制行政成本和勤俭节约干事业的意识亟待增强。以上问题需要引起足够的重视,我们将采取切实有效的措施,努力加以解决。

二、

2010。

年预算。

2010。

完善财税体制,加快推进公共财政建设,优化支出结构,着力保障和改善民生。

规范预算管理,强化财政监督,努力实现财政管理的精细化、科学化和规范化,促进经济社会平稳较快发展。

2010。

年预算。

(

)2010。

年全区地方财政收支预算。

2010。

年,全区地方财政收入预算。

747727。

万元,比上年增长。

10。

%,加上市财政与本区的结算收入。

278568。

万元和街道上年结转收入。

58。

万元,合计收入。

1026353。

万元。地方财政支出预算。

1026353。

万元,比上年增长。

7.8%。

全区财政收支预算平衡。

(

)2010。

年分级财政收支预算。

2010。

年,区本级财政收入预算。

250489。

万元,比上年增长。

0.7%。

加上市财政与本区的结算收入。

278568。

万元,减去区财政与街镇财政的结算支出。

71429。

万元,合计收入。

457628。

万元。区本级财政支出预算。

457628。

万元,比上年增长。

3.7%。

区本级财政收支预算平衡。

2010。

年,街道财政收入预算。

26694。

万元,比上年减少。

2.6%。

加上街道与区财政的结算收入。

10057。

万元和上年结转收入。

58。

万元,合计收入。

36809。

万元。街道财政支出。

36809。

元,比上年减少。

3.9。

%。街道财政收支预算平衡。

2010。

年,镇级财政收入预算。

470544。

万元,比上年增长。

16.6%。

加上镇财政与区财政的结算收入。

61372。

万元,合计收入。

531916。

万元。镇级财政支出预算。

531916。

万元,比上年增长。

12.6%。

镇级财政收支预算平衡。

由于各镇的预算批准时间与本区总预算编制时间尚不衔接,

2010。

年本区总预算中的镇级预算由区财政汇总各镇财政上报的财政收支预测代编。

需要说明的是,从。

2010。

年起,本区根据上海市财政局《关于进一步推进区县预算信息公开的指导意见》要求,进一步扩大报送区人代会的预算草案范围,即:在原来报送地方财政收支预算的基础上,增加报送政府性基金收支预算,并相应调整原地方财政收支口径;部门预算审议范围扩大到所有基层预算单位和街道。

(

)2010。

年区本级预算草案主要考虑。

第一,关于。

2010。

年地方财政收入预算。

2010。

年,全区地方财政收入预算比上年增长。

10.0。

%,主要基于以下考虑:

一是目前宏观经济环境有所好转,企业效益逐步回升,经济增长态势可能还会延续。但由于国内企业企稳回升很大程度上依赖于政策推动,随着宏观经济逐步好转,一系列刺激经济的政策可能进行调整,政策拉动效应将逐步减弱。

二是国际经济形势仍然存在不确定性,政府投资对民间投资的带动作用尚不明显,支撑经济增长的内生动力不强,经济自主性增长动力尚待恢复。

三是。

2010。

年财政收入增长带来较大压力。

第二,关于。

2010。

年区本级财政支出预算。

根据地方财政收入增长所能提供的财力,按照“量入为出,收支平衡”的原则,确定地方财政支出预算。

2010。

年,全区地方财政支出预算。

1026353。

万元,比上年增长。

7.8%。

其中区本级支出预算。

457628。

万元,比上年增长。

3.7%。

财政支出重点保障以下方面:

一是重点保障民生改善。

支持农村基础设施建设,加大对经济薄弱村的扶持力度,切实改善农民生产生活条件。

确保农民增收。

二是重点保障城市建设。

支持城市基础设施建设,以“聚焦一个核心、延伸两翼”为重点,加大嘉定新城、国际汽车城的投入力度,促进产业化和城市化的融合发展。完善城市公共服务功能,加快生态环境建设,全力推进瑞金医院等社会事业项目建设。支持嘉定老城区改造,加快西门老街保护性改造工程,进一步改善老城区居民的居住环境;继续落实世博经费,支持城市管理和环境综合整治,完善基础设施体系,保障轨道交通站点、公交枢纽设施、城市交通路网的建设,提升城市现代化水平;支持和推动节能减排,加快淘汰劣势企业,促进资源节约和环境保护。

三是重点保障经济发展。

发挥财税政策的引导作用,推进产业结构调整和经济发展方式转变,提高经济增长质量和效益。继续支持先进制造业和现代服务业发展,落实地区总部、文化信息产业、张江分园区的财政扶持政策,促进产业集聚,推动新兴产业发展壮大和传统产业改造升级。加大对科技型企业的扶持力度,推进自主创新和科技进步,增强经济增长活力和动力。积极落实一系列扩大内需与促进消费政策,提升消费对经济增长的贡献度。

第三,关于。

2010。

年政府性基金收支预算安排情况。

目前,本区政府性基金共。

8

5

3

项政府性基金为市级补助收入。

政府性基金收入按国家的有关规定征收并入地方国库专账核算,支出按国家规定的用途安排,结余资金结转以后年度滚动使用。

2010。

年,全区政府性基金收入预算。

1315950。

万元,市财政补助收入。

9025。

万元,合计收入。

1324975。

万元,政府性基金支出预算。

1304281。

20694。

万元。年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人大审议。

三、全面完成。

2010。

年预算任务。

根据。

2010。

年政府工作的总体要求,着重抓好以下工作:

一、加强收入征管,确保全年目标圆满完成。

加强调研分析,从宏观经济发展形势中把握收入增减的趋势,掌握本地区经济运行的基本情况,增强征管工作的超前性和针对性。加强税收管理,梳理完善纳税企业基础资料,严把重点税源监控,提高税收征管质量和效率。强化税收服务,加强对企业的培训和服务,提高纳税人对税收政策的知晓度,解决税收征管过程中遇到的困难和问题,主动落实各项税收优惠政策。严格依法治税,大力整顿和规范税收秩序,坚决打击偷、骗税行为,加强对政府非税收入执收执罚部门的执法监督,确保依法收缴和应收尽收,圆满完成全年收入任务。

二、优化支出结构,提高公共财政保障水平。

继续加大对教育、科技、卫生、“三农”、社会保障等社会事业的支持力度,确保各项法定支出增长要求,重点支持社会保障制度建设,推进义务教育统筹均衡发展,支持公共卫生综合改革,加大对农业基础设施、农民补贴的支持力度,扶持经济薄弱村发展壮大。支持城市基础设施建设,全力保障嘉定新城、国际汽车城建设,推进城市化进程。支持公交优先发展,加快公交枢纽设施建设,优化区域公交线网,方便市民出行。支持区域经济发展,充分发挥财政资金的导向作用,加快现代服务业和先进制造业发展,加大对总部经济、文化信息产业和科技型中小企业的支持力度,继续推动节能减排,推进本区经济发展方式转变和产业结构调整。

三、强化支出管理,提升财政科学理财水平。

继续深化部门预算改革,完善预算支出定额标准体系,进一步加强对基本支出的分类管理,推进项目预算定额管理;加强绩效预算管理,充分发挥协同理财的作用;建立行政事业单位动态基础数据库,夯实部门预算编制基础,提高预算编制的精细化水平。全面推行公务卡制度改革,不断增强公务消费的透明度。全面实施乡财县管工作,完善各项配套实施细则,促进街镇预算管理水平的提升。探索国库单一账户制度改革,针对当前资金使用效率不高,预算编制不够细化,以及预算执行管理机制不够完善等问题,开展国库单一账户制度改革调研,研究制定国库单一账户改革方案,并选择部分预算单位先行试点。

四、严格财政监督,确保财政资金规范运作。

健全财政监督机制,加强财政部门、纪律监察部门、审计部门和资金使用单位的协调配合,扩大财政性资金项目网络监管范围,把监督机制融入到财政资金管理的各个环节。推进绩效评价试点,建立以结果为导向的预算管理机制,切实提高财政预算执行的质量和效率。加大财政预算信息公开力度,依法接受人大、审计和社会各界的监督,提高财政资金使用的透明度。完善政府采购管理制度,加强“管采分离”改革后部门间的有效衔接和协调配合,加强政府采购监督管理,探索建立政府采购网络监管机制,确保政府采购工作规范、有序。继续深化“收支两条线”管理,从体制上规范政府非税收入的收支行为,防止截留、挤占、挪用财政性资金和私设“小金库”乱发滥发钱物问题的产生。继续清理和规范财政列收列支,着力改善经济发展的财税环境。

各位代表:

2010。

年是机遇和挑战并存的一年,也是完成“十一五”目标的最后一年,我们要在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,立足地方实际,抓住发展机遇,奋发进取,扎实工作,确保财政各项任务圆满完成,为全区经济和社会发展作出新的贡献!

木兰县年预算执行情况和年预算草案报告

各位代表:

一年来,在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,锐意进取,真抓实干,大力挖潜增收,确保重点支出,较好地完成预算任务。

2013年,全口径公共财政预算收入预计完成5.2亿元,比上年增长15%。地方公共财政预算收入预计完成3.52亿元,比上年增长15%。公共财政预算支出预计完成16.3亿元,按可比口径比上年增长10.8%。按现行财政体制计算,地方公共财政预算收支加减结算项目后,收支平衡略有结余。

基金预算执行情况。

2013年,政府性基金收入预计完成9019万元,比上年增长44.9%,增长的原因是土地出让金收入增加;政府性基金支出预计完成1.8亿元,比上年下降33.1%,下降原因是上级专项减少。

一年来,围绕完成预算任务,扎实推进各项重点工作,取得了显著成效。

(一)强化收入征管,千方百计壮大财政实力。

一是抓好预算收入组织工作。密切关注收入进度,逐月分解落实任务,确保全年收入目标任务完成。二是认真落实结构性减税政策。扎实推进营改增试点工作,促进服务业更好发展。三是强化税源调查和欠税清缴工作。政府税收督查办在公安和税务部门的配合下,清收欠税入库2,500万元,其中仅土地增值税就入库1,900多万元,为完成年收入任务作出了很大贡献。

(二)积极培植财源,因地制宜支持企业发展。

认真落实好各项财政政策,创造良好投资环境,支持规模和财税贡献率大的企业加快发展。2012年财政借款600万元用于金桥啤酒厂启动生产,2013年该企业已正常纳税;安排技术改造资金450万元用于支持蓝艺地毯集团技术改造,努力扩大生产规模。同时,加大招商引资力度,深入推动项目建设,2013年支出1亿元用于扶持企业。

(三)突出农业地位,全面落实强农惠农政策。

2013年,各类强农惠农补贴及时到位,加大农业综合开发、土地整理项目力度。落实农业保险、农业病虫害防治、抗洪救灾等资金,增强农业抗灾防灾能力。加大小型农田水利设施、病险水库除险加固、森林生态效益补偿、农村公路、饮水安全等工程项目投入。

(四)坚持关注民生,提高城乡居民生活水平。

2013年,全县社会保障、医疗卫生、住房保障等民生方面支出3.5亿元。主要用于提高城乡低保的补助标准,对城乡生活困难群众发放了临时价格补贴资金。启动城乡居民社会养老保险制度,安排1600万元用于机关事业养老保险缺口补助。进一步提高农村新型合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准。加快保障性住房建设步伐。对乡镇卫生院办公经费和村医改革予以补助,增加支出450万元。进一步提高了行政事业单位地方津贴补贴和住房公积金的标准,增加支出2500万元。

(五)履行财政职能,扶持社会公共事业发展。

全力支持义务教育以及职业教育和普通高中教育、学前教育发展,继续完善义务教育公共经费保障机制。加大对人口和计划生育事业的投入,保障人口和计划生育事业健康发展。

(六)促进科学发展,努力打造和谐人居环境。

重点支持农村公路建设和养护,安排800万元用于危险桥梁改造,安排500万元用于公路养护。重点实施城镇供热、垃圾处理等项目,安排2100万元用于供热管网改造,安排875万元用于城市生活垃圾场建设。

各位代表,2013年我县预算执行总体运行良好,但也存在着一些困难和问题,主要是:财政收入规模小;税收贡献率低,财政收入占gdp比重低;财政供需矛盾突出、支出压力大。对此,我们要高度重视,并采取更加有力的措施逐步加以解决。

二、2014年预算安排情况。

公共财政收支预算情况。

2014年,全县全口径公共财政预算收入预算为5.83亿元,比上年增长12%。地方公共财政预算收入预算为3.94亿元,比上年增长12%。全县公共财政预算支出预算9.8亿元,按可比口径比上年增长5%。根据收入预算情况和上下级结算政策,2014年财政预算是基本平衡的。

政府性基金收支预算情况。

2014年,全县政府性基金收入预算4660万元,比上年下降47%,下降的原因是土地出让金收入预算减少;全县政府性基金支出预算4660万元,可比口径比上年下降47%,下降的原因是土地出让金收入预算减少。

根据上述预算安排,2014年重点抓好以下几项工作。

(一)积极组织财政收入,努力做大财力蛋糕。

财税部门要从我县作为欠发达地区的县情出发,积极进取,确保财政收入的持续稳定健康增长,千方百计壮大财政实力。一是做好税源测算、落实和监控,建立涉税信息和税源分析系统,支持税务部门加强税收征管工作。二是投入主要精力,通过掌握信息、吃透政策等手段,最大限度地争取财力性补助和各类专项补助。

(二)认真落实支农政策,促进城乡一体化建设。

一是严格按照中央和省市有关政策和程序,及时兑现强农惠农富农补贴。二是加快发展现代农业,大力推进标准化规模养殖小区建设,积极发展肉鸡、肉羊产业。三是整合资金,推进农村城镇化建设。

(三)全力解决民生问题,促进和谐社会建设。

一是继续提高医疗保险费财政筹资比例,2014年提高100元,达到1000元,适当提高报销比例,增加支出100万元。二是继续提高行政事业单位职工津贴补贴,自2014年1月1日起每人每月平均增加150元,待上级人事部门审批后兑现,增加支出2000万元。三是住房公积金提高2%,达到全年工资总额的6%,增加支出400万元。四是继续提高城乡居民最低生活保障标准,落实对农村五保户、城镇三无人员以及高龄老人、农村老党员等群众的扶助和救助措施。五是加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造步伐。六是积极推进医疗卫生体制改革,提高人均基本公共卫生服务经费标准。

(四)大力发展社会事业,提高公共服务水平。

一是继续做好教育经费保障工作,全面落实义务教育经费保障机制。二是继续推动科技、文化、体育、人口和计划生育事业发展。三是积极争取公路建设、城镇改造等项目。四是进一步提高政府部门基本运转的保障能力,加大对基层政权投入力度。

(五)加快财政改革步伐,强化财政预算约束。

加快财政改革,尽快实现科学化、精细化管理,是提升财政公共服务质量的基础。一是继续全年推行部门预算改革,提高预算编制的完整性,逐步强化预算约束。稳步推进部门预决算公开工作,特别是做好部门“三公”支出预决算有关数据的基础工作。推进部门预算绩效管理,加强对财政资金使用效益的监督管理,达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。二是继续深化国库管理制度改革,完善国库集中支付、公务卡结算等管理制度,清理和规范财政专户和预算单位银行账户,保障财政资金的安全和有效运行。三是全力推进财政投资评审制度改革,对政府重点投资项目预算、变更以及决算进行评审。四是继续推进非税收入收缴管理制度改革,确保非税收入应收尽收、及时缴库。五是深化政府采购管理制度改革,稳步扩大采购规模。六是有效开展监督检查工作,加强与审计、监察等部门协调与配合,对关系人民群众切实利益的资金进行重点监督检查。

新的一年里,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人民代表大会的监督,认真听取县政协委员会的意见和建议,坚定信心,开拓进取,扎实工作,为促进全县经济社会更好更快发展做出新的贡献。

五常市年财政预算执行情况和年预算草案报告

预算(草案)的报告。

各位代表:

2013年全口径财政收入完成156,000万元,占年初预算的109.9%,比上年增长21.4%,增收27,482万元。其中:全口径一般预算收入完成121,000万元,比上年增长25.7%,增收24,712万元;地方公共财政预算收入完成90,000万元,比上年增长30.5%,增收21,012万元;上划中央及省五税收入(上划中央四税为增值税、企业所得税、个人所得税;上划省为城镇土地使用税)完成31,000万元,比上年增长13.6%,增收3,710万元,基金收入完成35,000万元,比上年增长8.6%,增收2,770万元。

2013年财政全口径支出完成398,000万元,同比增长14.4%,增支50,083万元,其中公共财政预算支出完成331,000万元,同比增长11%,增支32,524万元;基金支出完成67,000万元。

2013年在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全面贯彻落实党的“十八大”精神,以科学发展观为指导,坚持厉行节约,狠抓增收节支,推动了经济社会发展,较好地完成了市五届人大二次会议批准的财政收入预算任务。

一、强化税收征管,财政收入再创历史新高。

2013年财政全口径财政收入完成15.6亿元,为年初预算的109.9%,同比增长21.4%,增收27,482万元,财政收入突破15亿元大关。

2013年政策性减收持续,营业税、增值税、个人所得税三大主体税种起征点提高,对我市财政收入增收影响持续。再就是受宏观经济形势的影响,组织财政收入困难很大,但在市委、市政府的正确领导下,国、地税及财政部门勇挑重担,攻坚克难,深入研究财税形势,及时落实征管措施,充分挖掘潜在财源,确保收入应收尽收。

二、优化支出结构,服务民生事业取得新成就。

2013年把厉行勤俭节约、反对铺张浪费同贯彻落实中央“八项规定”、省“9条规定”和哈尔滨市“10项规定”紧密结合起来,围绕“一心一意惠民生,尽心竭力谋发展”的基本方针,在加大财源建设投入力度的同时,积极调整优化支出结构,保障重点支出需求,财力进一步向民生、弱势群体和三农领域倾斜。一是全市财政用于教育投入65,000万元,占地方公共财政预算支出的20%;通过“一卡通”直接下达拨付各项强农惠农补贴28,200万元。基本养老保险投入53,800万元;再就业资金投入2,798万元;城乡低保投入13,991万元;医疗保险投入7,050万元;新农村合作医疗投入15,760万元,参合率达到100%。落实了义务教育保障机制有关政策,拨付了农村义务教育专项资金6,404万元,新建亚臣中学及新建乡镇中心幼儿园投入5,900万元,使广大群众共享了经济社会发展成果。二是加大城乡公益事业和基础设施建设投入力度,使城乡面貌和基础设施建设发生了历史性改观。完成了市区内政法路、新生路、北环路等主干道路扩建改造,城区供水工程、新建水厂及供、排水管网改造;完成了金山公园二期、城乡天网工程、路灯安装、铺装步道板、既有楼体改造和城市绿化工作。这些项目的建成和实施在很大程度上美化了五常城市环境和方便了群众日常生活;着力推进新农村建设,完成了铁通路沿线村屯的铁栅栏的补课升级;改造农村泥草房4,083户、危房2,389户、发放廉租房补贴3,650户;建设五常、拉林、山河四个标准化社区服务中心。三是大力压缩一般性支出,推进勤俭节约。我们财政部门认真落实中央、省、市厉行节约的各项要求,坚决压缩一般性支出,确保实现了公用行政经费压缩控制目标。

三、发挥财政职能,支持经济发展取得新进展。

财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,充分发挥财政筹集资金的职能作用,以服务大项目建设为重点,千方百计筹措落实资金,确保重点项目的顺利实施。一是坚持高标准建设园区不动摇,进一步打造产业集聚平台。把园区作为产业项目集聚发展的重要载体,坚持规划引领、基础设施先行、大项目支撑的原则,推进牛家工业园区开发建设,进一步,提升园区承载能力,努力培植新的经济增长点。二是大力支持招商引资工作,加大对招商引资、争取项目的支持力度,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。三是以重点行业、重点企业为抓手,壮大税源基础。继续对重点行业、重点企业及纳税大户实行扶持和奖励政策,鼓励企业进一步做大做强。

四、注重密切联系渠道,争项目争资金取得新突破。

年初以来,在市委市政府的高度重视及有关部门密切配合支持下,财政部门紧紧抓住国家实施扩大内需、保增长和积极财政政策的有利机遇,积极与上级财政部门联系协调,积极争取上级项目建设及转移支付资金,2013向上争取各项结算补助及专项补助资金280,000万元(其中专项补助185,000万元,结算补助95,000万元),比上年增45,000万元。一方面减少了我市财政面临的收支紧张的压力,另一方面实现了保稳定、保增长、保运转,更好地创造了社会和谐。

五、注重体制保障,财政各项改革事业取得新成效。

一是完善部门预算编制,使部门预算编制精细化、科学化、完整化。二是进一步完善国库集中支付制度,全面推进公务卡改革,确保财政资金运行安全高效。三是完善政府采购制度。积极制定和完善政府采购管理办法及操作规程,提高政府采购工作制度化、规范化水平。进一步拓展政府采购范围和规模,提高采购资金效益。四是创新财政监督机制。强化财政大监督理念,提升监督科学化水平,推进财政绩效监督,提高财政资金使用效益。

六、注重加强正确引导,干部队伍呈现新面貌。

年初以来,市政府以科学发展观为统领,以健全民主集中制为重点,以造就高素质的财政干部队伍为己任,不断加强组织建设、政治建设、思想建设、作风建设、反腐倡廉建设,造就了一支高素质的财政干部队伍,财政干部队伍素质进一步提升,执行力、操作力进一步增强,工作积极性、主动性充分发挥,有效展现了财政部门和干部的良好形象和精神风貌。

各位代表,2013年全市预算执行情况好于预期、突破历史。但我们也清醒地认识到财政工作仍面临一些问题和困难,主要是:财政收入总量较小,远远不能满足社会各项事业快速发展的需要;财政收入增长的基础还不够稳固,财源结构有待进一步优化;民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入,财政收支矛盾依然突出;政府历史债务较重,偿债压力较大,财政风险不容忽视。对上述这些问题,我们将在今后的工作中认真加以解决。

2014年预算(草案)安排。

2014年是全面落实党的“十八大”精神的开局之年。2014年我市预算编制安排的指导思想是:以党的十八届三中全会精神和邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照市委、市政府的工作部署,充分发挥财政的职能作用,积极转变经济增长方式,继续调整和优化支出结构,切实保障重点支出需要;坚持深化财政体制改革,加强财政监督,规范财政管理,推进财源建设,健全和完善公共财政体制。实现全市经济社会又好又快发展,全面构建社会主义和谐社会。

按照上述指导思想,2014年全口径财政收入安排180,000万元,比上年增长15%,增收24,000万元。地方公共财政收入预算安排103,000万元,比上年增长15%,增收13,500万元。

按照可用财力,财政公共支出预算安排180,000万元(不含专项和基金支出)。

完成2014年预算任务的主要措施。

一、努力培植财源,促进经济快速发展。

一是支持优势产业加快发展。充分发挥财政资金引导作用,突出支持重点,创新投入机制,放大政策效应,支持推进牛家园区建设,促进优势产业集群发展,增强经济发展后劲。二是全力扶持企业发展,落实各项优惠政策,支持企业特别是重点骨干企业加强科技创新和技术改造,及时兑现帮扶企业发展的各项优惠政策。三是抓好政府投融资工作。进一步创新财政投入方式,通过注入资本金和优质资产等方式,支持做大做强政府融资平台,促进规范化管理,引导社会投资稳步增长,加快形成多元化投融资格局。

二、强化税收征管理,促进财政增收。

紧紧围绕全年预算收入目标,按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,充分挖掘征收潜力,加强各类收入征管,努力完成目标任务。进一步强化各征收部门目标责任,及时分解任务,加强协调联动,努力保证目标增幅;进一步强化对重点税源监控,加快主体税种征收进度,努力保证收入均衡入库;进一步强化综合治税机制,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,坚持扩张总量与优化结构并重,努力保证财政收入质量。

三、坚持厉行节约,促进收支平衡。

一要严格预算约束,做到有预算不超支,无预算不开支。二要大力控减一般性支出,严控党政机关公用经费,公车运行费、接待费、会议费、出国(境)费要继续实行零增长。三是优先保障重点支出。调一般、保重点,按照轻重缓急统筹安排各项支出,确保工资正常发放、机关正常运转,确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展。2014年我市地方津贴每人月增312元,地方津补贴每人年均18,000元,达到省要求津补贴发放标准最上限,人员工资标准在哈尔滨市所属县居首位。

四、深化财政改革,促进规范管理。

按照依法理财的要求,以科学化、精细化、规范化为目标,创新管理机制,完善管理办法,提高监管水平。进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等管理机制,充分发挥财政职能,加强资金监管,切实提高预算绩效。进一步完善国有资产管理体制,加强对国有资产的规划、调控和管理,不断提高国有资产的运营质量和效益。进一步完善财政监督机制,以规范收支行为和提高资金效益为中心,采取收支并举、查管并重的方法,突出专项资金监管,严肃财经纪律,切实规范财务管理,确保财政资金安全高效。

五、树立良好形象,促进队伍建设。

牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨,坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针,不断加强队伍建设。积极引导广大财政干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。大力加强领导班子建设,争创学习型组织、创新型团队、效能型集体、廉洁型班子。强化干部教育培训,全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。创新工作方法,提高主动服务市域经济的能力,积极谋划全局,当好参谋助手。加强党风廉政建设,严格落实反腐倡廉责任制,确保财政资金、财政干部“两个”安全。

各位代表,在新的一年里,让我们在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,坚持科学发展观,努力拼搏,求真务实,全面完成2014年财政工作任务。

天津市年预算执行情况及年预算草案报告全文

预算草案的报告。

各位代表:

2012年,全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观,按照市第十次党代会部署,牢牢把握主题主线主攻方向,加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路,积极应对各种风险挑战,迎难而上,扎实工作,全市经济社会总体保持平稳较快发展,财政预算执行情况较好,圆满完成了市十五届人大五次会议确定的预算任务。

(一)财政收支情况。

全市一般预算收支。

全市一般预算收入1760亿元,完成预算105.2%,比上年增长21%,其中税收收入1105.6亿元,增长10.1%。一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金354.5亿元和上年结余214.8亿元,减除区县设立预算稳定调节基金等调出资金75.5亿元,全市一般预算总财力为2253.8亿元。全市一般预算支出2112.2亿元,完成预算96.6%,比上年增长19.2%。财力与支出相抵后,全市一般预算结余141.6亿元,其中结转项目资金122.1亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助资金;预算纯结余19.5亿元。待市和区县人大常委会批准决算后结转到2013年使用。

全市政府性基金收支。

全市政府性基金收入948.3亿元,完成预算87.8%,比上年增长1%,其中国有土地出让金收入879.4亿元,增长1.9%。基金收入加上中央转移支付补助和上年结余等资金234.6亿元,基金总财力为1182.9亿元。全市政府性基金支出1035亿元,完成预算83.3%,比上年增长17%。财力与支出相抵后,全市政府性基金结余147.9亿元,全部为建设类项目结转资金。

市级一般预算收支。

市级一般预算收入649.9亿元,完成预算100.1%,比上年增长15.1%,其中税收收入375.4亿元,增长6.9%。一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金354.5亿元、调入资金4.9亿元和上年结余121.8亿元,减除对区县财政转移支付164.7亿元,市级一般预算总财力为966.4亿元。市级一般预算支出900.5亿元,完成预算96.7%,比上年增长14.3%。财力与支出相抵后,市级一般预算结余65.9亿元,全部为结转项目资金。待市人大常委会批准决算后结转到2013年使用。

市级政府性基金收支。

市级政府性基金收入241.1亿元,完成预算84%,比上年下降7.6%,其中国有土地出让金收入193.4亿元,下降12.6%。基金收入加上中央转移支付补助和上年结余等资金38.5亿元,减除对区县财政转移支付14.5亿元,基金总财力为265.1亿元。市级政府性基金支出255.9亿元,完成预算81%,比上年下降5.4%。其中土地出让成本和整理费用121.6亿元,土地出让政府净收益中列支的地铁、快速路等项目支出79亿元。财力与支出相抵后,市级政府性基金结余9.2亿元,全部为建设类项目结转资金。

地方政府债券收支。

2012年财政部代理我市发行地方政府债券31亿元。经市十五届人大常委会第三十四次会议审查批准,用于地铁5、6号线项目资本金21亿元,中央投资水利项目地方配套5亿元,静海县团泊水库改造3亿元,清水工程2亿元。

(二)预算执行特点及财政主要工作。

2012年,各级财政部门全面落实积极财政政策,大力推进体制机制创新,着力促进经济结构调整和发展方式转变,努力保障和改善民生,各项工作取得了新的进展。

1.公共事业均衡协调发展。

教育支出378.7亿元,增长27.4%。落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,财政教育支出占一般预算支出比重达到国家规定的17%目标。完成学前教育“三年行动计划”,累计新建改扩建145所公办幼儿园、152所乡镇中心幼儿园和509所村办标准化幼儿园。提高中小学生均公用经费标准,深化特色高中建设,累计改造提升1190所中小学和16所特殊教育学校,完成义务教育、特殊教育学校现代化达标任务。加快国家职业教育改革试验区、创新示范区建设,推进海河教育园区二期项目,支持职业院校布局结构调整,启动高职院校办学水平提升工程。继续落实高校“十二五”综合投资规划,支持84个重点学科和一批品牌专业建设,完成校园环境提升工程,推进南开大学、天津大学新校区建设,支持高校债务化解工作。健全家庭经济困难学生资助政策,扩大中职学校免学费范围,对符合条件的学前儿童给予资助。

文体传媒支出35.8亿元,增长20.5%。加快公共文化服务体系建设,市文化中心全面建成,海河剧院主体竣工,数字广播大厦等重点项目建设进展顺利,继续推进公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆免费开放,实现文体中心、文化室和农家书屋农村全覆盖。落实促进文化体制改革的各项财税政策措施,支持国有文艺院团转企改制,通过财政资助、税收优惠、超场次演出补贴等方式,鼓励艺术院团利用现有文化设施增加演出场次,创作文艺精品。支持文化产业发展,推动国家动漫产业综合示范园二期、国家3d影视创意园等项目建设,建成一批国家级文化产业示范基地。加快第六届东亚运动会场馆建设,成功举办第九届全国大学生运动会,竞技体育实现新突破。推进体育设施综合利用和对外开放,完善街道社区体育设施,支持第三届全民健身运动会及其系列活动,群众性体育活动蓬勃开展。

医疗卫生支出106.7亿元,增长20.5%。加快医疗卫生资源布局结构调整,中医一附院、第二儿童医院、天津医院、胸科医院和区县公共卫生机构等项目建设顺利推进。完善城市社区和农村基层卫生服务体系,新增社区国医堂78个,完成2586个村卫生室标准化改造任务,基层医疗卫生机构装备水平明显提升。基本公共卫生服务内容进一步拓展,保障覆盖范围逐步扩大,重点传染病防治、慢性非传染病管理和妇女儿童保健等工作全面开展。提高计划生育奖扶、特扶标准,不断健全人口和家庭公共服务网络。

公检法司及工商质监支出122.9亿元,增长11.2%。加快公共安全体系建设,完善以“三张网”为主体的治安防控体系,支持构建视频监控网络,提升消防装备水平,治安维稳、防灾救灾和应急处置能力不断提高。增加工商质监、食品药品监管财政投入,支持网络信息平台建设,设立食品安全违法案件举报奖励基金,扎实推进放心食品系列工程。

2.社会保障体系不断完善。

社会保障和就业支出202.3亿元,增长20.2%。实施更加积极的就业政策,增加创业培训投入,提高个人小额担保贷款额度,鼓励创业企业聚集发展。完善职业培训、公共就业服务、公益性岗位、社会保险补助等政策措施,健全城乡一体化的就业援助体系,做好高校毕业生、城镇就业困难人员和农村转移劳动力等重点人群就业工作,全年新增就业47万人,应届高校毕业生就业率超过90%。

完善社会保障制度,提高企业退休人员养老金待遇,将未参保集体企业退休人员纳入职工养老保险范围。城乡居民医疗保险补助标准由年人均210元增加到300元,进一步提高医疗费用报销水平。完善社会福利和救济制度,提高城乡低保、优抚对象抚恤补助、特困救助、农村五保供养及残疾人生活补助标准,落实转业军人和退役士兵安置政策。健全基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制,对低保、特困和重点优抚对象家庭发放价格补贴。提高困难老人居家养老政府补贴标准,新增养老机构床位4853张,新建老年日间照料服务中心106个、社区配餐服务中心85个。开工建设保障性住房800万平方米,向9.5万户中低收入住房困难家庭发放租房补贴3.7亿元,继续推进“城中村”改造。

3.城市载体功能显著增强。

城乡基础设施建设和维护支出571.5亿元,增长19.2%。充分发挥财政政策引导作用,多元化、多渠道筹集建设资金,积极构建现代综合交通体系,一批铁路、公路、地铁和城市道路建设工程加快实施。推动重点道路拥堵段改造,相继打通33处交通卡口瓶颈。坚持公交优先发展战略,优化延长公交线路54条,改造提升公交场站11座,更新公交车辆2000部。

落实生态市建设第二个“三年行动计划”,清水工程、绿化工程、净化工程取得明显成效。综合治理河道212公里,新建污水处理厂2座,完成于桥水库周边污染源治理工程。推进燃煤供热锅炉改燃并网工程,完成664万平方米供热改燃任务。实施“黄标车”治理,淘汰更新车辆7319部。新建提升绿地1700万平方米,植树造林17万亩,完成北辰郊野公园一期工程。实施城市排水设施改造工程,新建泵站16座,疏通管道3436公里。完成中心城区300个旧楼区提升改造工程,加大重点道路区域、新建项目周边、城际铁路沿线整治力度,市容环境综合整治成果继续巩固。

4.经济结构调整步伐进一步加快。

实施结构性减税措施。继续落实消费型增值税政策,调整个人所得税费用扣除标准和税率结构,提高增值税和营业税起征点,延长小微企业所得税减免期限,全年为企业和居民减税100亿元。启动营业税改征增值税试点,总体减轻试点企业税收负担,逐步消除重复征税问题,促进现代服务业加快发展。清理规范行政事业性收费项目,严格控制收费范围和标准,努力营造宽松的发展环境。

推进滨海新区开发开放。健全财税政策体系,推进新区综合配套改革,重点支持创新型金融市场体系、北方国际航运中心核心功能区建设,新区产业基金、股权基金、融资租赁、保理保险快速发展,国际船舶登记、国际航运税收、航运金融、租赁业务试点取得突破性进展,融资租赁出口退税试点正式实施。完善财政扶持政策,推进东疆保税港区、中新天津生态城、南港工业区等功能区开发建设,启动新区现代服务业综合试点。全面落实以港养港、航线培养、机场补贴政策,天津港30万吨级深水航道一期竣工,滨海国际机场二期扩建工程进展顺利,内陆“无水港”达到23个,新增航线28条,北方国际航运中心和国际物流中心功能进一步提升。

支持科技创新和先进制造业发展。加大财政政策扶持力度,完善财税综合服务手段,支持大项目好项目建设。设立科技型中小企业发展专项资金,综合运用贷款贴息、周转借款、财政补助等手段,实施科技小巨人成长计划,支持初创期、成长期科技型中小企业发展,努力营造创新创业的政策环境。加大科技创新投入,支持重大科技创新平台和载体建设,引进建成一批国家级科研院所、国家级重点实验室和国家级工程中心,6家国家新型工业化示范基地和20家高新技术产业基地投入运营。继续实施“千人计划”、“131”创新型人才培养等重大人才工程,积极培养引进领军人才。

促进服务业加快发展。全面落实促进现代服务业发展的财税政策,通过注资补助、购房补贴、税收优惠以及给予高管人员奖励等手段,大力支持总部经济、金融服务、现代物流、会展经济、中介咨询等现代服务业聚集成长。增加财政资金投入,形成各项政策“聚焦”,提升楼宇品质和服务功能,引入一批国内外企业结算中心、研发中心、营销中心以及动漫创意等高端业态企业和机构,税收“亿元楼”数量进一步增加。支持服务业载体建设,国家会展中心落户天津,梅江会展中心二期顺利竣工,泰安道综合开发全面完成,一批高端商业商务综合体和购物中心建成开业,夏季达沃斯论坛等国际性会议会展成功举办。

5.统筹城乡发展取得明显成效。

农林水利支出94.8亿元,增长21.9%。加快农田水利基础设施建设,全面实施十项农村水利专项工程,防洪抗旱能力进一步提升。推进农业产业园区建设,改造提升设施农业5万亩,建成放心菜基地10万亩。支持农业科技推广示范与合作,加快农业工程中心和种业基地建设,完成96个农业科技成果转化与推广项目。

加快推进农村城镇化,继续实施示范小城镇和文明生态村建设,启动第二批“三改一化”试点,新开工农民安置住宅1100万平方米,竣工500万平方米,130个文明生态村完成创建任务。支持31个示范工业园区开发建设,完善招商引资载体功能,一大批高水平项目落户,成为新的经济增长点。继续实施农村电网改造、饮水安全和管网入户工程,新建改造农村公路884公里、污水垃圾处理设施14座,农村生产生活条件明显改善。

巩固强农惠农富农政策,健全涉农补贴、农业保险和农产品价格保护制度,完善补贴动态调整机制,农业生产抗风险能力进一步增强。支持农民专业合作社组织体系建设,各类农业专业合作组织达到2879家。继续实施农民素质提高和低收入农户增收工程,深入开展农民教育培训工作,不断增强农村富余劳动力转移就业能力,农民收入保持较快增长。

6.财政体制机制创新继续深化。

财政增收机制不断健全。推进税源专业化管理,改进和加强薄弱环节征管,新兴业态和流动税源管控水平逐步提高。完善现代化税收征管体系,实施信息管税工程,健全财政税务机关与行业主管部门信息联网制度,初步形成横向互动、上下联动、内外协作的运行机制。扩大重点税源监控范围,健全收入目标责任制,税收征收的质量和效率明显提升。

财政制度改革不断深化。公共财政预算更加细化透明,政府性基金预算趋于科学规范,国有资本经营预算稳步推进,社会保险基金预算试编完成。部门预算改革进一步深化,基本支出定员定额标准体系不断完善,项目预算年初到位率明显提高。国库集中支付改革全面推进,政府采购实施范围逐步扩大,预算绩效管理改革加快实施。

财政管理水平不断提高。大力压缩一般性、消耗性开支,严格控制“三公”经费和节会论坛支出,集中财力加大重点领域投入。加快推进联网审计改革,搭建财政资金和公共资金监管平台,实现审计部门对财政资金、社保基金、住房公积金的实时监控。扎实开展预算信息公开工作,强化政府性债务管理,完善动态监控和预警机制,有效防范财政风险。

(三)预算执行中存在的主要问题。

2012年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步提高。同时,预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:收入总量虽然保持较快增长,但税收收入增幅不高,可支配财力增加不多;保障和改善民生投入大幅增加,建设类支出快速增长,收支矛盾比较突出;财政制度建设还存在薄弱环节,应收尽收的机制尚不完善,部分财政资金使用效益不高的问题仍然存在,损失浪费现象时有发生;部分区县和乡镇财政还比较困难,基本公共服务水平和均等化程度有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

各位代表:十五届人大一次会议以来的五年里,全市上下认真贯彻市委、市政府决策部署,紧紧抓住滨海新区开发开放重大机遇,推动三个层面联动协调发展,积极应对国际金融危机严重冲击,经济社会发展取得显著成就,财政整体实力不断增强,促发展保民生作用得到有效发挥。

一是财政收支规模迅速扩大。

过去的五年是改革开放以来我市财政收支总量增长最快的时期。全市一般预算收入由2007年的540亿元增加到2012年的1760亿元,年均递增26.7%,五年累计收入5781亿元,是上一个五年的3.3倍。一般预算支出由674亿元增加到2112亿元,年均递增25.7%,五年累计支出7201亿元,是上一个五年的3.1倍。财政收支的快速增长,为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

二是民生保障水平明显提高。

持续加大财政资金投入,着力解决社会事业、社会保障和环境建设等民生问题。五年间财政一般预算和政府性基金预算安排的民生支出共计7989亿元,年均递增33.6%,占财政总支出的比重由67.3%提高到76.4%,广大人民群众切实享受到了经济发展的成果。

三是促进经济发展的职能作用有效发挥。

全面落实积极财政政策和结构性减税措施,重点支持大项目小巨人楼宇经济加快发展,推进形成高端化高质化高新化产业体系。完善促进服务业发展的财税政策,重点支持现代服务业加快发展,第三产业比重进一步提高。落实城乡一体化发展战略,统筹推动郊区县“三区”联动发展,区县经济活力显著增强。

四是推进滨海新区开发开放取得新成效。

根据新区功能定位和发展要求,积极争取中央财政政策和资金支持,制定实施东疆保税港区、中新天津生态城地方收入全留体制,全面落实港口、机场财税扶持政策,新区基础设施和功能区建设全面提速,载体能力和服务辐射作用不断增强。推进新区综合配套改革向纵深发展,创新型金融市场体系加快构建,现代服务业综合试点正式启动,涉外税收制度创新取得突破,北方国际航运中心和国际物流中心作用日益显现。

五是财政体制改革和机制创新深入推进。

理顺市与区县财政分配关系,将金融保险业流转税收由市级固定收入调整为市与区县五五分享,逐步规范财政转移支付制度,困难区县财政实力和基层组织经费保障水平明显提高。完成成品油价格和税费改革,落实增值税由生产型转为消费型政策,启动营业税改征增值税试点。政府预算体系框架基本形成,部门预算、集中支付、政府采购、绩效评价、信息公开等管理制度改革加快推进,财政运行更加科学规范、安全有效。

二、2013年预算草案。

2013年国内外经济环境依然错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,我国经济发展仍面临不少风险和挑战,不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩矛盾有所加剧,财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看,我国仍处于重要的战略机遇期,经济发展的基本面是好的,国家加强和改善宏观调控的政策效应不断显现,经济增长逐步企稳并出现向好迹象。从我市情况看,滨海新区开发开放步伐不断加快,大项目好项目建设积蓄的能量持续释放,高端化高质化高新化产业体系逐步形成,创新驱动和内生增长的能力日益增强,将为进一步壮大财政实力,统筹安排好财政收支创造良好条件。我们既要看到有利因素,也要充分估计面临的风险和挑战,切实增强忧患意识和紧迫感,攻坚克难,开拓创新,扎实做好各项工作。

(一)预算安排和财政工作的总体要求。

全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真落实中央经济工作会议和市委十届二次全会部署,紧紧围绕主题主线,继续实施积极财政政策,深化财税制度改革,调整优化支出结构,加强财政科学管理,切实保障和改善民生,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(二)全市财政收入和财政支出预算安排。

根据财政工作总体要求和经济社会发展主要预期目标,2013年全市一般收入预算安排1971亿元,比上年增长12%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金348.9亿元和上年结余141.6亿元,全市一般预算总财力2461.5亿元。

全市一般支出预算2461.5亿元,比上年实际支出增长16.5%。按照政府收支分类科目划分,主要包括:教育448.9亿元,增长18.5%;科学技术90.7亿元,增长18.7%;文化体育与传媒43.3亿元,增长20.8%;社会保障和就业239.2亿元,增长18.2%;医疗卫生125.9亿元,增长18%;农林水利112.2亿元,增长18.4%;城乡社区事务656.5亿元,增长14.9%;公共安全123.3亿元,增长10.2%;一般公共服务147.6亿元,增长6.9%。

全市政府性基金收入预算1042.7亿元,比上年增长10%,其中国有土地出让金收入967.2亿元,增长10%。基金收入加上预计中央转移支付补助等资金18.1亿元和上年结余147.9亿元,基金总财力1208.7亿元,全部用于安排支出预算,比上年实际支出增长16.8%。

(三)市级财政收入和财政支出预算安排。

2013年市级一般收入预算安排727.7亿元,比上年增长12%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金348.9亿元和上年结余65.9亿元,减除对区县财政转移支付133.8亿元,市级一般预算总财力1008.7亿元。

市级一般支出预算1008.7亿元,比上年实际支出增长12%。按照政府收支分类科目划分,主要包括:教育143.6亿元,增长17.3%;科学技术44.8亿元,增长15.2%;文化体育与传媒25.1亿元,增长17.4%;社会保障和就业165.4亿元,增长15%;医疗卫生48.3亿元,增长14.5%;农林水利69.8亿元,增长14.9%;城乡社区事务186.5亿元,增长4.7%;公共安全56.4亿元,增长7.5%;一般公共服务48.8亿元,增长5%。

市级政府性基金收入预算260.4亿元,比上年增长8%。其中,国有土地出让金收入211.9亿元,增长9.6%;新增建设用地使用费16.7亿元,增长7.6%。基金收入加上预计中央转移支付补助等资金18.1亿元和上年结余9.2亿元,减除对区县财政转移支付11亿元,基金总财力276.7亿元,全部用于安排支出预算,比上年实际支出增长8.1%。按照基金项目划分,主要包括:土地出让成本和整理费用134.1亿元,增长10.3%;土地出让政府净收益83.8亿元,增长6.1%;新增建设用地使用费7.9亿元,增长0.7%。

总的来看,受国际经济低迷和国内面临诸多困难的影响,今年财政增收基础仍不稳固,特别是实施结构性减税政策还将减少一些收入,而保障和改善民生等支出需求较大,稳增长、调结构、促改革等都需要增加投入,财政收支矛盾十分突出。今年财政收入预算按增长12%安排,增幅比上年有所下调,体现了实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。在支出预算安排上,严格控制行政经费等一般性支出,切实保障重点领域和重点项目资金需要,符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。在预算执行中,我们要进一步健全财政增收节支机制,依法加强收入征管,全面强化支出管理,确保实现全年预算平衡。

三、抢抓机遇,奋发有为,努力开创财政工作新局面。

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,努力完成各项工作任务。

(一)依法加强财政收入征管,确保完成年度预算任务。

完善现代化征管体系,大力实施信息管税,建立数据分析应用系统,强化税源分析、税收预警分析、管理风险分析和政策效应分析,努力防止税收流失。推进税收管理工作平台建设,重点加强税基管理、户籍管理和源头管理,实现税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查四位一体的良性互动。强化税务部门与政府有关部门协调配合,搭建统一的数据应用平台,开展第三方信息比对,不断提高税收管控水平。进一步强化“以票控收”机制,依法依规征缴各类非税收入,努力实现应收尽收。

加强重点税源监控,全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标,科学预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。进一步加强新兴业态和流动税源监管,改进零散税源委托代征办法,清理异地注册经营企业,扎实推进税收属地化管理。强化收入目标责任制,合理确定各级征管部门收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。完善征管责任制,梳理优化征管流程,合理界定岗位职责,切实杜绝漏征漏管、应征未征问题。

(二)继续实施积极财政政策,着力促进发展方式转变。

全力打好滨海新区开发开放攻坚战。

落实各项财税扶持政策,完成综合配套改革第二个“三年行动计划”。支持创新型金融市场体系规范发展,推进金融改革创新基地建设,发挥国际船舶登记、国际航运税收和融资租赁出口退税等政策效应,建设航运交易所和配套中介服务体系,吸引更多境外邮轮公司、海运公司落户。继续实施以港养港政策,加大航线航班财政补贴力度,加快天津港30万吨级深水航道二期、国际邮轮码头二期、滨海国际机场二期等项目建设,完善“大通关”体系,健全“无水港”网络,进一步提升航运物流服务功能。安排好国家和我市各类补助资金,进一步拓宽融资渠道,加快推进功能区开发建设。

支持科技创新和优势产业发展。

加强重大项目的跟踪服务和政策支持,着力推进大项目好项目尽快投产达产,加快培育战略性新兴产业,发展壮大实体经济,努力提高经济增长的质量和效益。全面落实进一步促进科技型中小企业发展10项政策措施,通过贷款贴息、税收优惠、资金奖励、政府采购等手段,培育更多的科技小巨人领军企业和行业领先的“杀手锏”产品。增加财政科技投入,加快重点实验室、工程技术研究中心和企业技术中心建设,新建一批高水平孵化转化载体。推进自主创新产业化项目建设,支持抗癌药物等10个重大科技攻关专项,攻克电子信息等领域一批关键技术,实施海水淡化等科技示范工程。深化科技体制改革,加强与国家有关部委和大院大所合作,实施知识产权战略,推进科技金融结合试点城市建设。

促进服务业加快发展。

修订完善新一轮财税优惠政策,积极实施营业税改征增值税试点,重点支持现代服务业加快发展。开发和整合楼宇资源,积极吸引文化创意、电子信息、科技研发、金融创投等企业和机构入驻,培育一批优势产业特色楼宇,打造更多的税收“亿元楼”。支持创建特色旅游品牌,加快旅游产业园和各类主题公园建设,推动海陆空旅游、郊野公园等新型旅游业态发展。提升服务业载体功能,推进国家会展中心、津湾广场二期等重大商业项目建设,新建改造一批特色商业街和社区商业中心,完善便民服务体系,促进消费市场繁荣活跃。进一步增加外贸发展基金规模,支持出口企业调整贸易结构、产品结构和市场结构,培育优势品牌。继续支持服务业综合改革试点城区建设。

实施城乡一体化发展战略。

增加财政资金投入,加快实施十项农村水利专项工程。大力发展都市型现代农业,继续推进设施农业提升工程和农业科技创新工程,加快现代农业园区、现代畜牧业示范园区和优势水产品养殖示范园区建设,提高各类农业产业园区的科技含量、装备水平和组织化程度。继续实施贷款贴息、税收优惠、土地出让金返还等财税扶持政策,推进区县示范工业园区拓展区开发建设,引进更多具有支撑带动作用的大项目。加快示范小城镇建设,完成“三改一化”第二批试点任务,新开工农民安置住房1000万平方米,竣工800万平方米,进入示范小城镇居住的农民达到60万人。支持农村金融改革创新,推进村镇银行加快发展,不断丰富农村金融服务产品。加强农村基础设施和生态环境建设,重点支持电网改造、饮水安全和农村公路改扩建项目,扩大生活垃圾处理和清洁工程试点,提高农村城镇化水平。

(三)调整优化财政支出结构,努力增强民生保障能力。

坚持教育优先发展战略。

促进基础教育均衡发展,支持启动学前教育提升计划、普通高中现代化标准建设,实施新一轮义务教育学校现代化标准建设,推进特色高中试验校建设,进一步提高中小学生均公用经费标准,加强和谐校园建设和校车管理。促进职业教育创新发展,继续落实国家职业教育改革试验区、创新示范区建设方案,推进海河教育园区二期项目,提升高职院校办学水平,办好第六届全国职业院校技能大赛,为实体经济发展培养大量高技能人才。促进高等教育内涵发展,加快实施高校“十二五”综合投资规划,落实高校创新能力提升计划,加强重点学科、品牌特色专业和卓越人才培养工程实践中心建设,筹建天津开放大学。进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系,支持民办教育、民族教育、特殊教育和继续教育等各级各类教育公平协调发展。

完善公共文化服务体系。

进一步健全财政文化投入稳定增长机制,支持文化设施建设,推进国家海洋博物馆、中国大戏院、群众艺术馆等新建改扩建工程加快实施。健全公共文化服务网络,完善公共文化设施免费开放保障机制,扶持实体书店发展,继续实施公共电子阅览室、农家书屋提升改造、农村数字电影放映等文化惠民工程。落实和完善各项配套政策,加快国家级文化产业园区建设,促进文化产业发展。推进体育事业加快发展,办好第六届东亚运动会,启动第十三届全运会筹备工作,加快市健康产业园团泊体育基地建设,支持开展全民健身运动,新建和更新改造一批健身园和体育公园,推动校园体育设施向社会开放。

深化医药卫生体制改革。

加大公立医院建设资金投入,促进医疗卫生资源均衡布局,完成天津医院、胸科医院、中医一附院等新建改扩建工程,推进第二儿童医院、环湖医院、医大代谢病医院等项目建设。启动区县公立医院改革试点,统筹推进管理体制、补偿办法、价格机制、医保支付制度等综合改革。健全公共卫生服务体系,将基本公共卫生服务财政补助标准由年人均30元增加到35元,支持开展妇女儿童健康促进计划,完善家庭责任医生团队服务模式,统筹做好疾病防控、卫生监督和应急管理工作。继续深化基层医疗卫生机构综合配套改革,推进卫生信息化建设,全面提升医疗卫生综合服务能力。完善计划生育奖扶、特扶标准动态调整机制,稳定低生育水平。

增强公共安全保障能力。

增加公检法司经费投入,实施高清视频监控点位建设和联网整合,完善立体化社会治安防控体系。健全社会化消防安全体系、消防队伍体系和消防保障体系,强化火灾隐患排查整治,建立综合应急救援机制。支持开展安全生产基础建设,严防重特大安全事故发生。进一步加大工商质监和食品药品监管经费投入,深入开展食品药品安全治理整顿,继续实施放心食品系列工程。

(四)健全城乡社会保障体系,促进社会更加和谐稳定。

促进更高质量的就业。

实行更加积极的就业政策,加快创业载体建设,落实鼓励创业和自谋职业优惠政策,进一步拓宽就业渠道。健全公共就业服务体系,继续实施百万技能人才培训计划,增强劳动者就业能力。完善就业帮扶制度,解决好重点人群和困难群体就业问题,确保完成全年新增就业目标,零就业家庭动态为零。

健全社会保障制度。

继续提高企业退休人员养老金待遇,城乡居民基础养老金财政补助标准由月人均180元增加到200元,医疗保险补助标准由年人均300元增加到420元,建立居民生育和大病保险制度,发展补充保险,完善各项社会保障制度衔接转换办法。扩大社会保险覆盖范围,以个体工商户、灵活就业人员和外来务工人员为重点,逐步将未参保人员纳入保障范围。完善社会救助体系和优抚安置保障体系,进一步提高城乡低保、特困救助和优抚对象抚恤等补助标准,落实价补联动机制,支持老龄服务事业和产业发展。加大财政投入力度,落实税费减免政策,开工建设保障性住房640万平方米,新增发放租房补贴1万户,完成“城中村”三年改造目标,帮助更多中低收入群众解决住房困难。

(五)加快城乡基础设施建设,全力打造生态宜居城市。

积极发挥财政资金引导作用,通过资本金注入、贷款贴息等手段,扩大投融资规模,积极推进大交通体系建设,实现津秦客运专线和铁路地下直径线竣工通车,加快津保铁路、京津城际延伸线等项目建设,实施唐津高速和国道112东段延长线新建改扩建工程。完善城市路网体系,推动津围、津蓟等快速路建设,加快地铁2号线机场延伸线、3号线南站配套工程和5、6号线建设,启动1号线东延工程,打通一批交通卡口瓶颈。落实公交优先发展战略,加快公交专用道和快速公交通道建设,更新一批公交车辆,着力改善群众出行条件。

高标准完成生态市建设第二个“三年行动计划”,推进独流减河、北运河、永定新河等河流治理,完成陈塘庄热电厂和纪庄子污水处理厂迁建工程,加快贯庄、大港垃圾焚烧发电厂和武清垃圾综合处理厂建设,实现32座供热燃煤锅炉改燃并网,继续实施“黄标车”治理。完成中心城区480个旧楼区提升改造工程,加强城乡结合部及车站机场等重点窗口地区环境综合整治。推进文化中心周边、解放南路、天钢柳林、西站副中心等重点地区建设,实施中心城区排水功能提升工程。完成西青、东丽郊野公园一期工程,新建一批大型公园绿地,全面推进“美丽天津”建设。

(六)深入推进财政制度改革,不断提高资金使用效益。

推进财税体制机制创新。

进一步理顺市与区县财政分配关系,完善转移支付制度,围绕提高基本公共服务均等化程度和主体功能区建设,加大对困难区县的补助力度,进一步增强区县实施公共管理、提供公共服务和落实民生政策的能力。全面实施营业税改征增值税试点,加强分析调研和政策效应评估,对部分税负增加企业及时拨付财政补助资金,切实减轻企业税收负担。落实和完善支持小微企业健康发展的税收政策,支持中小企业稳健经营和可持续发展。

健全财政运行机制。

进一步调整优化财政支出结构,严格控制一般性支出和“三公”经费,切实保障各项重点支出需要。坚持勤俭办一切事业,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。完善信息公开制度,规范预决算公开内容和程序,促进预决算公开常态化、规范化和法制化。扎实推进预算绩效管理,建立健全绩效评价结果公开和反馈应用机制,积极推行预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的预算管理模式。完善财政支出审计全程监控制度,确保财政资金和公共资金安全有效运行。加强政府性债务动态管理,严格控制新增债务规模,逐笔落实还款责任和资金来源,有效防范和化解财政金融风险。

各位代表:2013年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照市第十次党代会、十届二次全会决策部署和市十六届人大一次会议确定的预算任务,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,创造性地开展各项财政工作,凝聚力量,扎实苦干,努力推动天津实现更好质量更高水平的发展!

襄阳市财政预算执行情况报告

一、推进绩效财政建设,科学理财水平显著提高。

围绕创新财政管理长效机制,积极探索财政工作的新思路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则,建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制,加快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革,推行市直行政单位收支脱钩管理模式,规范单位定额分类和支出定额体系,强化单位收入目标责任考核力度,合理调整支出结构,促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范围,市级国库集中支付17.6亿元,占比达86.4%。全面开展政府采购专项检查,完善电子化政府采购平台,强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核,加强采购预算编制和执行控制。强化工程投资源头控制,通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度,确保财政资金投放的经济效益和社会效益。20xx年,完成政府投资项目评审98个,涉及报审金额15.4亿元,核减金额1.4亿元,核减率9.1%。积极开展综合和专项检查,组织对重点企业开展会计信息质量检查,进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评估、处置等管理制度,实现了公有资产高效配置和保值增值。

按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求,20xx年,我们将全面贯彻落实积极的财政政策,继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入,完善农村义务教育经费保障机制,推进区域教育现代化建设,落实各项强农惠农政策措施,支持农村新七件实事和保障性安居工程建设,财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向,影响财政收支变化的不确定因素较多,20xx年财政收支矛盾将更为突出。

建议20xx年财政收支预算安排。

(一)收入计划。

20xx年财政总收入预算建议为467000万元,比上年增加61200万元,增长15.1%。其中,消费税和增值税193500万元,增加33300万元,增长20.8%;企业所得税和个人所得税72500万元,增加12949万元,增长21.7%;地方固定工商税和其他财政收入113700万元,增加11351万元,增长11.1%;基金预算收入87300万元,增加3600万元,增长4.3%。

20xx年地方一般预算收入预算建议为190200万元,比上年增加24815万元,增长15%。其中税收收入171400万元,增长17%;非税收入18800万元,下降0.5%。按种类划分:

1、增值税(25%部分)47500万元,增加8284万元,增长21.1%。

2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元,增加5180万元,增长21.7%。

3、地方固定工商税89000万元,增加14751万元,增长19.9%。

4、耕地占用税、契税5900万元,减少3299万元,下降35.9%,其中耕地占用税900万元,契税5000万元。

5、专项收入6880万元,增加650万元,增长10.4%。

6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元,减少751万元,下降5.9%。

(二)支出安排。

1、一般公共服务支出44290万元,增加4151万元,增长10.3%。

2、国防支出1020万元,增加37万元,增长3.8%。

3、公共安全支出20400万元,增加1941万元,增长10.5%。

4、教育支出64770万元,增加7912万元,增长13.9%。

5、科技支出5360万元,增加617万元,增长13.0%。

6、文化体育与传媒支出1970万元,减少751万元,下降27.6%,剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元,实际际增长10.1%。

7、社会保障和就业支出16370万元,增加1658万元,增长11.3%。

8、医疗卫生支出11300万元,增加1194万元,增长11.8%。

9、环境保护支出3070万元,增加361万元,增长13.3%。

10、城乡社区事务支出8100万元,增加68万元,增长0.8%。

11、农林水事务支出20750万元,增加4100万元,增长24.6%。

12、交通运输支出210万元,增加21万元,增长11.1%。

13、工业商业金融等事务支出5425万元,增加573万元,增长11.8%。

14、其他支出3565万元,增加536万元,增长17.7%。其中总预备费500万元。

15、基金预算支出86976万元,其中,社会保险基金支出50000万元,教育附加及基金支出2094万元,文化事业建设费支出72万元,残疾人就业保障金支出500万元,国有土地使用权出让金支出30878万元,农业土地开发资金支出800万元,城镇公用事业附加支出1400万元,农业发展和育林基金支出502万元,公路客货运附加费支出250万元,散装水泥专项资金支出80万元,墙体材料专项基金支出400万元。

各位代表,20xx年,财政工作面临着较大的减收增支压力,实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下,以科学发展观指导财政工作,化危机为机遇,变压力为动力,开拓创新,攻坚克难,真抓实干,奋勇争先,为圆满完成20xx年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!

襄阳市财政预算执行情况报告

中共天城县委:

1-4月,我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神,围绕年初县人代会提出的财税目标任务,以“先教”活动为契机,深化财税改革,强化财税监管,各项税收征管入库情况良好,财政预算运行情况平稳。现将情况报告如下:

截止4月25日,全县累计完成财政总收入27,638万元,比上年增收4,408万元,增长19%。在财政总收入中,地方财政收入完成18,756万元,比上年增收3,680万元,增长24.4%。其中:地方一般预算收入完成10,214万元,为年初预算数的40.5%,比上年增收3,059万元,增长42.8%;基金预算收入完成8,542万元,比上年增收621万元,增长7.8%。完成上划中央“两税”收入3,774万元,比上年增收359万元,增长10.5%。完成上划“所得税”收入5,108万元,比上年增收369万元,增长7.8%,其中:上划企业所得税完成2,240万元,比上年减收494万元,下降18.1%;上划个人所得税完成2,868万元,比上年增收863万元,增长43%。

全县累计完成地方财政支出12,800万元,比上年减支166万元,下降1.3%。其中:一般预算支出完成6,958万元,为年初预算数的22.3%,比上年增支1,137万元,增长19.5%;基金预算支出完成5,842万元,比上年减支1,303万元,下降18.2%。

(一)一般预算收入完成10,214万元,比上年增收3,059万元,增长42.8%,增长势头较好,为年初人代会批准预算数25,200万元的40.5%。分税种看主要是:增值税完成1,195万元,比上年同期增收227万元,增长23.5%,主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加,以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收,其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。由于主体税种增收,带动附加税费的增收,其中城建税完成531万元,比上年增收91万元,增长20.7%,教育费附加完成3,440万元,比上年增收436万元,增长14.5%;企业所得税完成196万元,比上年同期减少42万元,下降17.6%,主要是烟草企业所得税比上年减少所致。其他税种有增有减,增减幅度不大。

(二)基金预算收入完成8,542万元,比上年同期增长621万元,增长7.8%,其中:国有土地使用权有偿使用收入完成8,506万元,比上年增收589万元,增长7.4%,主要是生态园、湖泉公寓、州烟草公司等建设土地征用取得收入。

(三)地方一般预算支出完成6,958万元,比上年增支1,137万元,增长19.5%,为年初人代会批准预算数31,200万元的22.3%,支出进度偏慢,主要原因是资金调度困难,一些专项支出尚未拨付;部分项目尚未实施,资金无法拨付。基金预算支出完成5,842万元,比上年同期减少1,303万元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地开发建设支出基数高。

(一)认真落实各项收入指标。财税部门根据县人代会通过的预算收支方案,结合上级财税部门下达的任务,将收入任务及时下达到各乡镇,分解到各征收机关,落实到重点行业和重点企业的肩上。

(二)积极组织各项收入。财税部门一手抓“先教工作”,一手抓“组织收入”,做到“先教”工作见成效,组织收入见成绩,完成地方财政收入18,756万元,比上年增收3,680万元,增长24.4%。

(四)加强财政支出管理。财政部门在确保工资发放的同时,积极筹措资金,合理调度资金,支持社会各项事业的发展,到4月25日,共拨付专项资金6,400万元,其中一般预算专项资金800万元,基金预算专项资金5,600万元。与此同时,会同有关部门开展小金库检查工作,抽调人员对上年度重点专项资金使用情况进行检查。

(五)开展税收宣传工作。今年的税收宣传月,税务部门开展了以“依法诚信纳税,共建小康社会”为主题的宣传活动,收到了良好的效果。

四、预算执行中存在的问题。

今年头四个月,各项税收征管入库情况良好,财政预算运行情况平稳。但全面分析20全县的财税工作,仍面临许多困难和问题,收入方面:全面实施农村税费改革,农业税税率降低了3个百分点;因一些不可比的因素将上年的收入基数撑得过大,今年要在高基数上求增长非常困难。因此,要完成与省政府鉴定的县域经济财政考核目标(即地方一般预算收入比上年增长12%),任务非常艰巨。支出方面:教育部门“一费制”全面推行,乡镇卫生院离退休人员由差额供养变为全额供养,公安系统执行新的公务费标准,农村合作医疗保险实施,企业分离办社会职能卫生人员、中小学教师划入地方管理,保县委政府确定的重点项目支出,归还到期债务等将进一步增加财政支出压力,预算平衡困难。

五、下一歩的财税工作意见。

(一)进一步做好分析调查工作。一是做好税源分析工作,财税部门要深入重点行业、重点企业,对纳税大户进行税源调查,摸清底子,掌握企业的生产经营情况;二是加强对重点税源监控,确保主体税种稳定增长,全面实行征、管、查三权分离,加大稽查、处罚力度,走强化税源控管、堵漏增收的.新路子;三是要将农业税税率从5%降至2%的政策尽快落实到农户,以便加强对今年的农业税征收管理。

(二)千方百计做好组织收入工作,要完成今年上级下达的收入任务,任务非常艰巨。在组织收入上,一是要重视对零星税种的征管,既要抱“西瓜”,也要拣“芝麻”;二是要加强对非税收入的管理,严格执行“收支两条线”规定,规范国有资产经营收益收入管理;三是增强服务意识,做好税收服务工作,为纳税人提供方便快捷的纳税服务。

(三)加强财政支出管理。一是牢固树立“一要吃饭,二要建设”的思想,切实落实好“两个务必”的要求,厉行节约,勤俭办事;二是严格财政项目资金管理,严格执行弥办发〔〕10号文件,加大财政项目资金跟踪问效力度,确保项目进度和质量,确保资金发挥应有的效益;三是严格预算,加强支出管理,严格控制“用车、开会、电话、接待”支出。

(四)加大财源建设的力度。一是加强与省州有关部门沟通,尽快落实县域经济发展重点扶持项目和扶持资金;二是要全力筹措资金,支持天城工业经济园区的规划建设,加快财源建设的步伐,为财政增收打牢基础。

以上是我县今年1-4月的财政预算执行及财税工作报告的情况,在今后工作中,我们将进一步强化“增收节支”这一财税工作的主题,树立科学的理财观,为提高党的执政能力、构建天城和谐社会提供强有力的财力保障。

襄阳市财政预算执行情况报告

一、推进绩效财政建设,科学理财水平显著提高。

围绕创新财政管理长效机制,积极探索财政工作的新思路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则,建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制,加快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革,推行市直行政单位收支脱钩管理模式,规范单位定额分类和支出定额体系,强化单位收入目标责任考核力度,合理调整支出结构,促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范围,市级国库集中支付17.6亿元,占比达86.4%。全面开展政府采购专项检查,完善电子化政府采购平台,强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核,加强采购预算编制和执行控制。强化工程投资源头控制,通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度,确保财政资金投放的经济效益和社会效益。,完成政府投资项目评审98个,涉及报审金额15.4亿元,核减金额1.4亿元,核减率9.1%。积极开展综合和专项检查,组织对重点企业开展会计信息质量检查,进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评估、处置等管理制度,实现了公有资产高效配置和保值增值。

按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求,,我们将全面贯彻落实积极的财政政策,继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入,完善农村义务教育经费保障机制,推进区域教育现代化建设,落实各项强农惠农政策措施,支持农村新七件实事和保障性安居工程建设,财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向,影响财政收支变化的'不确定因素较多,20xx年财政收支矛盾将更为突出。

建议20xx年财政收支预算安排。

(一)收入计划。

20xx年财政总收入预算建议为467000万元,比上年增加61200万元,增长15.1%。其中,消费税和增值税193500万元,增加33300万元,增长20.8%;企业所得税和个人所得税72500万元,增加12949万元,增长21.7%;地方固定工商税和其他财政收入113700万元,增加11351万元,增长11.1%;基金预算收入87300万元,增加3600万元,增长4.3%。

20xx年地方一般预算收入预算建议为190200万元,比上年增加24815万元,增长15%。其中税收收入171400万元,增长17%;非税收入18800万元,下降0.5%。按种类划分:

1、增值税(25%部分)47500万元,增加8284万元,增长21.1%。

2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元,增加5180万元,增长21.7%。

3、地方固定工商税89000万元,增加14751万元,增长19.9%。

4、耕地占用税、契税5900万元,减少3299万元,下降35.9%,其中耕地占用税900万元,契税5000万元。

5、专项收入6880万元,增加650万元,增长10.4%。

6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元,减少751万元,下降5.9%。

(二)支出安排。

1、一般公共服务支出44290万元,增加4151万元,增长10.3%。

2、国防支出1020万元,增加37万元,增长3.8%。

3、公共安全支出20400万元,增加1941万元,增长10.5%。

4、教育支出64770万元,增加7912万元,增长13.9%。

5、科技支出5360万元,增加617万元,增长13.0%。

6、文化体育与传媒支出1970万元,减少751万元,下降27.6%,剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元,实际际增长10.1%。

7、社会保障和就业支出16370万元,增加1658万元,增长11.3%。

8、医疗卫生支出11300万元,增加1194万元,增长11.8%。

9、环境保护支出3070万元,增加361万元,增长13.3%。

10、城乡社区事务支出8100万元,增加68万元,增长0.8%。

11、农林水事务支出20750万元,增加4100万元,增长24.6%。

12、交通运输支出210万元,增加21万元,增长11.1%。

13、工业商业金融等事务支出5425万元,增加573万元,增长11.8%。

14、其他支出3565万元,增加536万元,增长17.7%。其中总预备费500万元。

15、基金预算支出86976万元,其中,社会保险基金支出50000万元,教育附加及基金支出2094万元,文化事业建设费支出72万元,残疾人就业保障金支出500万元,国有土地使用权出让金支出30878万元,农业土地开发资金支出800万元,城镇公用事业附加支出1400万元,农业发展和育林基金支出502万元,公路客货运附加费支出250万元,散装水泥专项资金支出80万元,墙体材料专项基金支出400万元。

各位代表,20xx年,财政工作面临着较大的减收增支压力,实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下,以科学发展观指导财政工作,化危机为机遇,变压力为动力,开拓创新,攻坚克难,真抓实干,奋勇争先,为圆满完成年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!

襄阳市财政预算执行情况报告

中共天城县委:

1-4月,我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神,围绕年初县人代会提出的财税目标任务,以“先教”活动为契机,深化财税改革,强化财税监管,各项税收征管入库情况良好,财政预算运行情况平稳。现将情况报告如下:

截止4月25日,全县累计完成财政总收入27,638万元,比上年增收4,408万元,增长19%。在财政总收入中,地方财政收入完成18,756万元,比上年增收3,680万元,增长24.4%。其中:地方一般预算收入完成10,214万元,为年初预算数的40.5%,比上年增收3,059万元,增长42.8%;基金预算收入完成8,542万元,比上年增收621万元,增长7.8%。完成上划中央“两税”收入3,774万元,比上年增收359万元,增长10.5%。完成上划“所得税”收入5,108万元,比上年增收369万元,增长7.8%,其中:上划企业所得税完成2,240万元,比上年减收494万元,下降18.1%;上划个人所得税完成2,868万元,比上年增收863万元,增长43%。

全县累计完成地方财政支出12,800万元,比上年减支166万元,下降1.3%。其中:一般预算支出完成6,958万元,为年初预算数的22.3%,比上年增支1,137万元,增长19.5%;基金预算支出完成5,842万元,比上年减支1,303万元,下降18.2%。

(一)一般预算收入完成10,214万元,比上年增收3,059万元,增长42.8%,增长势头较好,为年初人代会批准预算数25,200万元的40.5%。分税种看主要是:增值税完成1,195万元,比上年同期增收227万元,增长23.5%,主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加,以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收,其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。由于主体税种增收,带动附加税费的增收,其中城建税完成531万元,比上年增收91万元,增长20.7%,教育费附加完成3,440万元,比上年增收436万元,增长14.5%;企业所得税完成196万元,比上年同期减少42万元,下降17.6%,主要是烟草企业所得税比上年减少所致。其他税种有增有减,增减幅度不大。

(二)基金预算收入完成8,542万元,比上年同期增长621万元,增长7.8%,其中:国有土地使用权有偿使用收入完成8,506万元,比上年增收589万元,增长7.4%,主要是生态园、湖泉公寓、州烟草公司等建设土地征用取得收入。

(三)地方一般预算支出完成6,958万元,比上年增支1,137万元,增长19.5%,为年初人代会批准预算数31,200万元的22.3%,支出进度偏慢,主要原因是资金调度困难,一些专项支出尚未拨付;部分项目尚未实施,资金无法拨付。基金预算支出完成5,842万元,比上年同期减少1,303万元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地开发建设支出基数高。

(一)认真落实各项收入指标。财税部门根据县人代会通过的预算收支方案,结合上级财税部门下达的任务,将收入任务及时下达到各乡镇,分解到各征收机关,落实到重点行业和重点企业的肩上。

(二)积极组织各项收入。财税部门一手抓“先教工作”,一手抓“组织收入”,做到“先教”工作见成效,组织收入见成绩,完成地方财政收入18,756万元,比上年增收3,680万元,增长24.4%。

(三)加大税收征管力度。财税部门在做好正常收入征收工作的同时,加大税收稽查力度,如国税局以“推综”工作为契机,进行税源调查,加强与公、检、法、工商等部门的联系,加大税收执法力度,清缴欠税53万元,其中东风化工有限公司欠税48万元,法院执行追回税款5万元;地税局加强对建筑行业代征、代扣的清收,加强对出租房的管理,采取以票控税等手段,使营业税、房产税、个人所得税分别比上年增收156万元、407万元、76万元;财政部门根据县委政府的决定,及时征缴自来水公司和县医院改制国有资产转让收入1,200万元,征缴土地出让金收入7,810万元,确保了各项收入做到应收尽收。

(四)加强财政支出管理。财政部门在确保工资发放的同时,积极筹措资金,合理调度资金,支持社会各项事业的发展,到4月25日,共拨付专项资金6,400万元,其中一般预算专项资金800万元,基金预算专项资金5,600万元。与此同时,会同有关部门开展小金库检查工作,抽调人员对上年度重点专项资金使用情况进行检查。

(五)开展税收宣传工作。今年的税收宣传月,税务部门开展了以“依法诚信纳税,共建小康社会”为主题的宣传活动,收到了良好的`效果。

四、预算执行中存在的问题。

今年头四个月,各项税收征管入库情况良好,财政预算运行情况平稳。但全面分析20全县的财税工作,仍面临许多困难和问题,收入方面:全面实施农村税费改革,农业税税率降低了3个百分点;因一些不可比的因素将上年的收入基数撑得过大,今年要在高基数上求增长非常困难。因此,要完成与省政府鉴定的县域经济财政考核目标(即地方一般预算收入比上年增长12%),任务非常艰巨。支出方面:教育部门“一费制”全面推行,乡镇卫生院离退休人员由差额供养变为全额供养,公安系统执行新的公务费标准,农村合作医疗保险实施,企业分离办社会职能卫生人员、中小学教师划入地方管理,保县委政府确定的重点项目支出,归还到期债务等将进一步增加财政支出压力,预算平衡困难。

五、下一i的财税工作意见。

(一)进一步做好分析调查工作。一是做好税源分析工作,财税部门要深入重点行业、重点企业,对纳税大户进行税源调查,摸清底子,掌握企业的生产经营情况;二是加强对重点税源监控,确保主体税种稳定增长,全面实行征、管、查三权分离,加大稽查、处罚力度,走强化税源控管、堵漏增收的新路子;三是要将农业税税率从5%降至2%的政策尽快落实到农户,以便加强对今年的农业税征收管理。

(二)千方百计做好组织收入工作,要完成今年上级下达的收入任务,任务非常艰巨。在组织收入上,一是要重视对零星税种的征管,既要抱“西瓜”,也要拣“芝麻”;二是要加强对非税收入的管理,严格执行“收支两条线”规定,规范国有资产经营收益收入管理;三是增强服务意识,做好税收服务工作,为纳税人提供方便快捷的纳税服务。

(三)加强财政支出管理。一是牢固树立“一要吃饭,二要建设”的思想,切实落实好“两个务必”的要求,厉行节约,勤俭办事;二是严格财政项目资金管理,严格执行弥办发〔〕10号文件,加大财政项目资金跟踪问效力度,确保项目进度和质量,确保资金发挥应有的效益;三是严格预算,加强支出管理,严格控制“用车、开会、电话、接待”支出。

(四)加大财源建设的力度。一是加强与省州有关部门沟通,尽快落实县域经济发展重点扶持项目和扶持资金;二是要全力筹措资金,支持天城工业经济园区的规划建设,加快财源建设的步伐,为财政增收打牢基础。

(五)继续深化财政管理改革。一是要进一步深化部门预算改革,全面建立预算单位基础数据库,做实基本支出,确保预算编制质量;二是要推进国库集中收付制度改革,减少资金拨付环节,使财政资金直达用款单位和扶持项目,加速资金周转,提高资金使用效益;三是要扩大采购规模及范围,规范政府采购管理,建立预算约束有力、管采分离、内部操作规范、办事方便快捷、便于社会监督的管理制度体系;四是要加强对税费改革转移支付资金的管理,要研究出现的新问题,加强和规范农村税费改革转移支付资金的管理,保证资金及时足额落实到基层,并按规定管理使用,保证农村基层政权正常运转及农村义务教育的顺利实施;五是要加大非税收入“收支脱钩”改革力度,逐步改变非税收入“谁收钱,谁使用”的状况,实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。

以上是我县今年1-4月的财政预算执行及财税工作的情况,在今后工作中,我们将进一步强化“增收节支”这一财税工作的主题,树立科学的理财观,为提高党的执政能力、构建天城和谐社会提供强有力的财力保障。

天城县人民政府。

二oo五年四月二十八日。

锡北镇财政预算执行情况报告

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告马鞍山市2015年财政预算执行情况和2016年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2015年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进,改革创新,认真落实积极的财政政策,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进了经济社会持续健康发展。

2015年,全市财政收入2100023万元,完成调整计划的100%,比上年增长3.59%。按照分税制财政体制计算,全市可用财力2041242万元(含中央、省专项转移支付518752万元,全市地方政府新增债券72993万元)。全市财政支出2036092万元,完成预算的99.75%,比上年增长11.59%。收支相抵,滚存结余5150万元。其中:结转下年支出4750万元;净结余400万元。

2015年市本级财政收入764322万元(含国有资本经营预算收入17920万元),完成调整预算的101.18%,比上年增长2.82%。市本级财政支出627331万元,完成预算的99.63%,比上年增长17.65%。

市本级一般公共预算收入746402万元,完成调整预算的100.01%。按照分税制财政体制计算,市本级可用财力612578万元(含中央、省专项转移支付180090万元,市本级地方政府新增债券34258万元)。市本级公共财政支出610228万元,完成预算的99.62%,比上年增长14.45%。收支相抵,滚存结余2350万元。其中:结转下年支出2350万元(2015年马鞍山市本级一般公共预算执行情况见附表1)。

2015年,市本级政府性基金预算收入390086万元,完成预算的83.69%,比上年下降13.53%。其中:国有土地使用权出让收入336998万元,国有土地收益基金收入14272万元,城市基础设施配套费收入12014万元。加2014年结转基金收入202455万元,合计可用基金收入592541万元。

市本级政府性基金预算支出401210万元,完成预算的72.32%,比上年下降30.17%。其中:城乡社区支出395071万元,资源勘探电力信息等支出1636万元,其他支出4503万元。

收支相抵,结转基金191331万元。

2015年,市本级国有资本经营预算收入17920万元,完成预算的197.71%。其中:利润收入17917万元,股息收入3万元。

国有资本经营预算支出17103万元,完成预算的217.79%。其中:资本性支出16931万元,费用性支出152万元,其他支出20万元。

收支相抵,结余817万元,调入2015年一般公共预算。

2015年,市本级七项基本社会保险基金预算收入为570757万元,完成预算的103.7%。其中:保费收入384719万元;财政补助资金175029万元。加上年结余242503万元,合计收入813260万元。

社会保险基金预算支出为553824万元,完成预算的101.3%。

收支相抵,当年结余16933万元,滚存结余259436万元。

需要说明的是:以上收入是实际完成数,支出及平衡是预计数,具体情况待决算编制完成并经审计后,将专题向市人大常委会报告。

过去的一年,我们认真落实积极的财政政策,坚持依法理财治税,不断深化财税改革,加强预算管理,自觉接受监督,为全市经济和社会事业协调发展提供了可靠保障。

(一)加强调控,着力推动转型升级。

统筹稳增长和调结构,积极支持实体经济发展,推动经济结构转型升级。一是加强政策支持。及时兑现扶持政策资金7.97亿元,惠及企业1300余户,全力支持工业倍增、港口经济和文旅产业发展。全面修订维护产业扶持政策,建立“1+2+5”的产业扶持政策体系。二是转变扶持方式。优化财政资金投入方式,设立天使投资基金和投资引导基金,实施科技“小巨人”培育计划和科技“创新券”政策,加大股权投资力度,发挥财政资金的杠杆作用,力促种子期、成长期中的中小企业加快发展。三是积极向上争取支持。争取上级专项资金9.1亿元,大力推进科技创新、节能减排和基础设施建设。四是强化财政资金引导作用。完善金融“1+7”政策,推进政策贷和“4321”政银担合作,全年累计发放政策贷4.8亿元,借出还贷周转金9.4亿元,帮助企业节约“过桥”资金成本0.71亿元。五是积极落实企业减负政策。落实小微企业发展税收优惠、扩大固定资产加速折旧优惠范围以及下调铁矿石资源税等政策,累计为企业减税16.17亿元;加大行政事业性收费项目清理力度,减免企业收费0.4亿元。

(二)统筹城乡,着力保障民生实事。

突出基本保障,全市民生支出168.58亿元,增长12.34%,发展成果更多惠及广大群众。一是精心实施民生工程。筹集资金40.19亿元,实施33项民生工程和10个为民办实事项目,民生工程及为民办实事项目年度目标任务全面完成。二是加快社会事业发展。投入31.25亿元,支持义务教育均衡发展,实施高等教育质量提升工程,积极发展学前教育,促进教育事业加快发展。投入19.56亿元,完善社会保障体系,采取运营补贴、购买服务等方式支持社会养老服务体系建设。投入17.52亿元,深化医药卫生体制改革,巩固扩大基层医改和县级公立医院改革成果,新农合和城镇居民医保财政补助标准由年人均320元提高到380元。推进公共租赁住房和廉租住房并轨运行,新开工各类保障性住房和棚户区改造安置住房12607套。支持完善全民健身服务体系,支持实施文化惠民工程,促进基本公共文化服务均等化。三是保障困难群体生活。投入3300万元,精心实施以船为家渔民上岸工程,1496户渔民实现安居梦。拨付4446万元,重点支持农民工、就业困难群体、高校毕业生就业创业。完善家庭经济困难学生资助体系,为7.74万人次发放补助资金7663.53万元。四是支持生态环境保护。投入2009万元,支持千万亩森林增长工程,新增造林5.27万亩。统筹安排7390万元,推进大气污染防治,对秸秆禁烧与综合利用实行以奖代补。

襄阳市财政预算执行情况报告

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和20财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障工资、正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

2016年,预计完成公共财政预算收入115935万元,同比上年完成108373万元,增收7562万元,增长7%。其中:

财政系统预计完成27474万元,比上年完成37493万元减收10019万元,下降26.72%。

全年市本级一般预算收入78694万元,加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元,全市一般预算收入总额为550763万元。

2016年,预计全市财政总支出514491万元,其中,一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%),上解上级支出3695万元,地方政府债券还本99750万元,收支相抵,结转下年支出36272万元,全年收支平衡。

1、一般公共服务支出33076万元,比上年增加2652万元,增长8.71%。

2、国防支出465万元,比上年增加41万元,增长9.67%。

3、公共安全支出14896万元,比上年增加1499万元,增长11.19%。

4、教育支出62817万元,比上年增加4430万元,增长7.57%。

5、科学技术支出1973万元,比上年增加498万元,增长33.76%。

6、文化体育与传媒支出8343万元,比上年增加2827万元,增长51.25%。

7、社会保障和就业支出79628万元,比上年增加4676万元,增长6%。

8、医疗卫生与计划生育支出49358万元,比上年增加1233万元,增长2.56%。

9、节能环保支出9219万元,比上年增加1904万元,增长26.02%。

10、城乡社区支出20529万元,比上年增加4708万元,增长29.66%。

11、农林水支出64827万元,比上年增加30万元,增长0.05%。

12、交通运输支出11304万元,比上年增加1739万元,增长18.18%。

13、资源勘探信息等支出11112万元,比上年增加350万元,增长3.25%。

14、粮油物资储备支出1794万元,比上年增加37万元,增长2.1%。

15、商业服务业支出2492万元,比上年增加61万元,增长2.5%。

16、住房保障支出34300万元,比上年增加737万元,增长2.19%。

17、其他支出155万元,比上年减少14万元,下降8.28%。

18、国土海洋气象支出3688万元,比上年增加558万元,增长17.82%。

19、金融支出24万元,与上年持平。

20、债务付息支出1043万元,比上年增加418万元,增长66.88%。

2016年,全市政府性基金收入21530万元,上级对本级政府性基金补助收入9068万元,上年结余11415万元,收入合计4万元,比上年完成63178万元,减少21165万元。政府性基金收入主要有:城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。

2016年,政府性基金支出31900万元,比上年支出49777万元,减少17877万元。主要支出项目有:社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。

(四)社会保险基金执行情况。

2016年,全市社会保险基金收入152132万元。其中,保险费收入65252万元,利息收入494万元,财政补贴收入86373万元,转移收入13万元。按险种分:机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。

2016年,全市社会保险基金支出158607万元。其中,机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。

2016年末滚存结余62652万元。其中,机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。

(五)围绕预算执行所做的主要工作。

1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元,不断完善园区基础设施,园区新建道路4千米,建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度,新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区,项目总投资38亿元。园区新建成项目19个,创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元,加强船舶产业园建设,船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元,本级财政投入500万元,加强沅江芦笋品牌推介,发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”,改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业,进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个,争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单,严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”,实施“三帮”(帮大、帮特、帮群),破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元,加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元,其中整合涉农资金1.5亿元,在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设,预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩,引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元,争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。

2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”,逐一明确责任单位,并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制,加强财税分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,有针对性地制定应对措施,牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元,占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查,重点调度10家企业的生产、销售和税收,掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动,清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设,充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元,其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。

3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达28.1亿元,占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策,通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度,按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元,拨付资金5000万元,实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作,落实财政扶贫资金1530多万元,实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元,支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元,改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元,确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元,建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。

4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标,首先,完善全口径预算管理,实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”,做到各有侧重、有机衔接;其次,加大预决算公开力度,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次,稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入预算稳定调节基金10852万元,同时对上年结转资金进行清理,调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元,2年以上的上级结转项目资金750万元),弥补2016年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范,切实防范债务风险。同时积极争取置换债券,稳步推进债务公开,自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元,用于公益性资本支出,争取置换债券9.9亿元,用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集ppp咨询服务机构,搭建ppp服务平台,选定28个可向社会推介ppp模式建设项目,市第二污水处理厂及配套管网ppp模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围,财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价,先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”,实现涉农补贴资金发放平稳过渡,发放耕地地力保护资金12300万元,惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作,发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围,今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务,采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点,明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作,根据上级要求,将于年底前完成公务用车改革。

总的来说,2016年全市财政预算执行效果良好,但也还存在一些不容忽视的问题,如经济下行压力大,税收增长乏力,财政收支矛盾突出,债务运行风险较高等等,需要我们在今后工作中,认真面对,着力解决。

2017年全市财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,深入贯彻党的、十八届五中、六中全会精神,主动适应经济发展新常态,大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革,完善体制机制,加快释放改革红利;认真落实积极财政政策,支持稳增长调结构转方式,促进经济平稳健康发展;优化支出结构,保障和改善民生,增进民生福祉;坚持依法理财,加强内部监督管理,提高财政管理水平,为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。

2017年公共财政预算收入为121732万元,比2016年完成115935万元增加5797万元,增长5%。

2017年本级一般预算收入82616万元(地方部分),加上级补助收入87075万元,减上解上级支出3695万元,地方政府债券还本4270万元,市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元,同比2016年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。

1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下:

(1)国税系统收入预算48000万元,比上年预算42900万元增长11.88%。

(2)地税系统收入预算46258万元,比上年预算50000万元下降7.48%。

(3)财政系统收入预算27474万元,比上年预算23035万元增长19.27%。

2、市本级财政支出主要项目安排如下:

(1)一般公共服务支出28018万元;。

(2)国防支出342万元;。

(3)公共安全支出11290万元;。

(4)教育支出44972万元;。

(5)科学技术支出452万元;。

(6)文化体育与传媒支出2709万元;。

(7)社会保障和就业支出12085万元;。

(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;。

(9)节能环保支出3199万元;。

(10)城乡社区支出15425万元;。

(11)农林水支出16507万元;。

(12)交通运输支出2656万元;。

(13)资源勘探信息支出1236万元;。

(14)粮油物资储备支出283万元;。

(15)商业服务业支出1335万元;。

(16)住房保障支出4063万元;。

(17)国土海洋气象支出1926万元;。

(18)地方一般债务付息454万元。

(二)政府性基金收支预算。

2017年,全市政府性基金预算收入21130万元。其中:城市公用事业附加270万元,国有土地使用权出让20000万元,城市基础设施配套费100万元,车辆通行费40万元,散装水泥及新型墙体材料100万元,农业土地开发资金100万元,污水处理费450万元,其他收入70万元。

基金预算支出21130万元,主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740万元,上解上级20万元,全年收支平衡。

(三)社会保险基金收支预算。

2017年,全市社会保险基金预算收入为116419万元,其中保险费收入46744万元,利息收入595万元,财政补贴收入69065万元,转移收入15万元。按险种分:机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制,并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数,各县市区不另行编制预算,所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)。

2017年,全市社会保险基金预算支出为109502万元,其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。

2017年,全市社会保险基金收支本年结余6918万元,年末滚存结余64608万元,其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。

说明:由于我市国有资本经营收入总量较小,为进一步统筹完善一般公共预算收支,我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。

三、2017年财政工作重点。

为顺利实施2017年财政预算,我们将突出重点抓好五个方面的工作:

(一)突出抓好财源建设。

一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金,大力支持园区基础设施建设,进一步完善功能,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设,努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点,及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作,引导金融机构支持中小企业融资。

(二)突出抓好财税征管。

一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化,科学研判经济税收形势,科学制定组织收入预案,提高收入预测的准确性。同时创新征税方式,提高征税效率,坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度,深入推进社会综合治税,充分调动各涉税部门协同治税的积极性,促进协税护税工作,确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内,严格依法依规依程办事,规范税收执法,防范执法风险;对外,加大税务稽查力度,打击涉税违法行为,规范税收秩序。实时监控重点税源企业,牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作,通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查,清查补税。

(三)突出抓好支出保障。

突出“两保一促”的原则,保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度,科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出,优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入,促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度,努力缩小城乡之间发展差距,加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度,不断改善城乡环境质量和面貌。

(四)突出抓好财政改革。

一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇,建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度,努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度,严格按照上级要求,该公开的全部公开,不留余地,不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面,努力挖掘深度,提升内涵,探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理,重点抓好财政存量资金收回使用工作,全面清理结转结余资金,盘活存量,整合资金用于急需资金支持的发展领域。

(五)突出抓好财政监管。

一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查,将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程,实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查,确保检查范围和内容全覆盖,重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”,提升非税收缴业务水平,规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理,严格各类基金的预、决算管理,确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制,着力摸清存量债务和新增置换债券家底,同时严格规范融资平台举债行为,将债务规模压缩在可控范围内,严防政府债务风险。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,为我市转型升级发展做出新的更大贡献!

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