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预算草案报告的决议(精选18篇)

时间:2024-01-05 04:27:02 作者:LZ文人预算草案报告的决议(精选18篇)

决议的制定需要考虑到各方利益和意见的平衡,既要尊重集体决策,也要保障个体权益。这里有一些决议执行中的注意事项和要点,希望能帮助大家成功实施决议。

乡镇人大工作报告决议草案

xx镇第xx届人民代表大会第三次会议认真听取审查了张彪同志代表镇人大主席团所作的工作报告。会议认为,一年来,镇人大主席团在镇党委的领导和市人大会的指导下,围绕“建设省级中心镇,争创衢州市经济强镇”这一目标,服务大局,关注民生。切实履行宪法和法律赋予的职责,全面执行镇xx届人民代表大会第二次会议决议,与时俱进,开拓创新,为坚持和完善人民代表大会制度、促进我镇经济建设和各项改革工作,发挥了地方国家权力机关的重要作用。会议对一年来的工作表示满意,决定批准这个报告。

会议要求,镇人大主席团要认真贯彻执行《浙江省乡镇人民代表大会主席团组织条例》,切实履行法律赋予的职权,坚持党的基本路线,围绕xx届三中会精神和省级中心镇建设的要求,全力推进“打造江山水城、培育休闲慢镇、构筑和谐家园”三大工作任务,促进我镇各项社会事业和谐发展。要充分发挥人大代表的主体作用,检查、督促镇政府实施镇人民代表大会的决议决定和办理代表议案及意见建议,继续完善人民代表的学习制度、活动制度,保障人民代表充分行使权利。人大主席团要不断加强自身建设,提高履行工作职责的能力与水平,为推动我镇和谐社会建设发挥更大的作用。

市政府财政预算草案工作报告

20xx。

20xx。

年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督、支持下。

全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设,积极应对金融危机严峻复杂的经济形势,圆满完成了全年各项财政工作任务。

财政收入:

1

11。

月份,全市一般预算全口径收入完成。

69。

073。

万元,完成年计划的。

81.3%。

同比增收。

15。

902。

万元,增长。

29.9%。

按收入级次:上划中央级收入完成。

23。

083。

万元。

完成年计划的。

72.6%。

同比增收。

1,725。

万元。

增长。

8.1%;。

地方级收入完成。

45。

990。

万元,完成年计划的。

86.4%。

同比增收。

14。

177。

万元,增长。

44.6%。

按征收部门:国税部门完成收入。

26。

019。

万元,完成年计划的。

67.9%。

同比增收。

287。

万元。

增长。

1.1%;。

地税部门完成收入。

24。

604。

万元。

完成年计划的。

80.8%。

同比增收。

17。

876。

万元,增长。

37.6%;。

财政部门完成收入。

18。

450。

万元,完成年计划的。

113.9%。

同比增收。

8

887。

万元。

增长。

92.9%。

财政支出:

1

11。

月份,全市一般预算财政支出。

151。

349。

万元。

完成年支出指标的。

108.9%。

同比增加。

56。

932。

万元,增长。

60.3%。

主要支出指标完成情况是:

1

一般公共服务支出。

12。

732。

万元。

同比增长。

22.4%。

2

公共安全支出。

6

744。

万元。

同比增长。

42.2%。

3

教育支出。

36。

427。

万元。

同比增长。

96.8%。

4

文化体育与传媒支出。

1

703。

万元。

同比增长。

19.9%。

5

社会保障和就业支出。

33。

964。

万元。

同比增长。

24.7%。

6

医疗卫生支出。

11。

353。

万元。

同比增长。

26.2%。

7

农林水事务支出。

15。

465。

万元,同比增长。

52.2%。

8

交通运输支出。

5

708。

万元,同比增长。

274.9%。

预计到年末,一般预算全口径财政收入完成。

85。

000。

万元,完成预算的。

100%。

比上年增收。

20。

000。

万元,增长。

30%。

一般预算地方财政收入完成。

53。

200。

万元,同比增长。

30%。

一般预算财政支出。

190。

000。

万元。

(

含专项支出。

)

比上年增加。

40。

000。

万元,增长。

26.7%。

回顾。

20xx。

年财政工作,主要表现在以下几个方面:

6

月份开始财政形势走出低谷,呈现出逐月增长的可喜态势。

大力推进教育均衡发展,补发了拖欠教师的工资,免除学杂费。

2

818。

万元,化解“普九”债务。

4

225。

38。

368。

万元;兑付家电下乡,汽车、摩托车下乡补贴资金。

1

326。

万元。兑付玉米、水稻等良种补贴。

4

000。

万元,拨付退耕还林资金。

836。

万元、小型农田水利建设资金。

960。

万元。

加大民生投入,支持全市民生事业发展。机关事业单位职工人均每月增发。

100。

50。

个。完善城乡社会保障体系建设,拨付就业再就业资金。

2

683。

万元;全年共发放低保金。

8

848。

万元,筹集医保资金。

1

759。

万元,全年预计发放养老金。

35。

900。

万元。加大廉租住房资金投入力度,建设廉租房。

2.4。

万平方米,

478。

户群众喜迁新居;实施农村危房改造工程,改造泥草房。

20xx。

户。支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。

3000。

万元,节约资金。

300。

万元。

在全市范围内开展了财政资金安全大检查,着力做好扩大内需资金。

监督检查工作;开展了对支农资金、义务教育保障经费、社保资金等的专项检查。通过健全制度、完善机制,进一步建立了财政监管体系,提高了财政资金的使用效率。

各位代表,

20xx。

年我市财政预算执行情况总体是好的,但也面临一些矛盾和问题:经济结构不够合理,财源基础还不够稳固;政策性刚性支出多,财政收支矛盾仍然比较突出;历史性政府债务还很沉重;财经秩序有待进一步规范。对于这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

二、

20xx。

20xx。

年预算安排的指导思想是:贯彻落实积极的财政政策,全力支持经济发展,强化收入征管,优化支出结构,坚持“保增长、保民生、保稳定”原则,财力安排重点投向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医疗卫生等方面;深化财政改革,推进财政科学化管理,促进全市经济社会跨越发展。

20xx。

一般预算收入情况。

:20xx。

年全市一般预算全口径财政收入计划安排。

110。

000。

万元,同比增长。

29.4%。

;一般预算地方财政收入计划完成。

69。

000。

万元,同比增长。

30%。

一般预算支出情况。

:20xx。

年全市一般预算财政支出计划为。

200。

000。

万元(含专项支出),同比增长。

5.3%。

主要支出项目安排如下:

1

一般公共服务支出。

17,027。

万元;

2

公共安全支出。

8,902。

万元;

3

教育支出。

48,085。

万元;

4

社会保障和就业支出。

44,832。

万元;

5

医疗卫生支出。

14,986。

万元;

6

城乡社区事务支出。

15,766。

万元;

7

农林水事务支出。

20,412。

万元;

8

交通运输支出。

7,532。

万元。

为实现。

20xx。

年财政预算,主要应做好以下工作。

:

支持骨干企业技术改造和自主创新,鼓励节能减排和发展循环经济。扶持项目建设,重点支持高新技术产业,增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策,在加快民生工程、基础设施建设等方面,争取得到国家和省的支持。

规范税收征管行为,坚持依法按率计征。密切关注税收动态,及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘小税种增收潜力,确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度,打击偷逃骗税等违法行为,切实做到依法治税。

优先保障工资及时足额发放;严格执行农村义务教育保障机制改革政策;支持廉租房建设;增加农村医疗卫生设施投入,加快公共卫生和医疗服务体系建设;支持“文化资源共享”工程建设,满足人民群众的文化需求;提高社会保障水平,完善城镇和农村最低生活保障制度。

落实各项强农惠农政策,鼓励支持特色产业提速发展,推进农业产业化示范基地建设,培育区域规模特色农业经济。加大支持农村基础设施建设,改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作,切实降低农业生产投资风险。

积极筹措资金,认真实施。

20xx。

年市里制定的十项民生工程,确保民生工程政策得到全面有效落实,改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道,吸引带动社会资金投入,保障民生工程扎实推进和顺利实施。

继续深化预算编制改革,增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革,扩大直接支付范围,提高资金的使用效益。加快政府采购制度改革,全面推行政府采购预算编审制度,实行“采管分离”,提高财政资金的使用效益。

继续开展会计信息质量专项检查,严厉查处扰乱会计秩序的行为;完善财政约束机制,提高财政资金的有效性和安全性;加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查,确保专款专用;严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定,提高非税收入管理水平。

加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习,强化法制观念和服务意识,不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度,并狠抓落实。继续加强党风廉政建设,增强廉洁自律意识,不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。

乡镇人大工作报告决议草案

**区**乡第十四届人民代表大会第四次会议听取和审议了代表乡人大主席团所作的《**乡人大主席团工作报告》,乡镇人大工作报告决议。会议认为,乡人大主席团在乡党委的领导下,紧紧围绕经济建设这个中心,认真贯彻落实“三个代表”重要思想,依法行使职权,努力推进依法治乡的进程,为全乡经济建设和各项社会事业的快速、健康、协调发展作出了一定的贡献,报告对过去工作的总结是实事求是的,对今后的工作设想和安排是切实可行的,会议决定批准《**乡人大主席团工作报告》。

会议要求,人大主席团在今后的工作中,在乡党委的领导下,高举邓-小-平理论伟大旗帜,全面深入地贯彻落实好xx大精神,在实际工作中践行“三个代表”重要思想,坚持和完善人民代表大会制度,依法行使职权,认真履行职责,加强社会主义民-主法制建设,进一步推进依法治乡工作进程,全面落实本次会议的各项决议和决定,为确保我乡经济持续、快速、健康发展,确保政治稳定和社会的全面进步作出更大的贡献。

乡镇人大工作报告决议草案

木兰镇第xx届人民代表大会第四次会议审议通过了郭文斌同志代表木兰镇人大主席团所作的工作报告,会议决定批准这个报告。

会议认为,过去一年,镇人大主席团在镇党委的领导和上级人大的指导下,认真贯彻落实党的xx大、xx届xx全会精神,坚持发展第一要务,解放思想,实事求是,全面贯彻执行镇xx届人大三次会议作出的各项决定,决议,认真履行宪法和法律赋予的职权,各项工作取得了一定成效,为促进我镇经济社会平稳较快发展做出了积极努力。

会议要求:新的一年里,镇人大要充分贯彻中央xx大的会议精神,进一步密切同代表的联系,发挥代表作用,以实现和维护好人民群众根本利益为出发点,有效行使代表权利,要继续加强人大自身建设,不断提高议事质量和工作水平,进一步建立完善人大工作议事制度和严格工作程序,提高工作效率,深入实际,调查研究,倾听民声,反映民意,集中民智,自觉接受人大代表和人民群众的监督。继续解放思想,开拓进取,为推动依法治镇进程实现全镇经济社会又好又快发展做出新贡献。

党代会党委工作报告决议草案

中国共产党东岳乡第六次代表大会经过认真讨论,审议通过了镇党委书记梁尚武同志代表上届委员会所作的题为《中共东岳乡委员会第六次代表大会报告》的报告。会议充分肯定了上届委员会的工作。一致认为,上届委员会在县委的坚强领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七三中、四中全会及科学发展观。紧紧围绕“强基础、调结构、谋发展、保稳定”的工作思路,大力推进农业产业化结构调整,发展生态种养殖业、加强基础设施建设,新农村建设步伐加快。五年来,党委班子不断解放思想,深化认识,完善思路,紧密团结全镇党员干部群众,拼搏奋进,开拓创新,实现了经济稳步增长和社会事业协调发展。

清晰,提出的奋斗目标和主要任务,切实可行,催人奋进,经过努力是完全能够实现的。

大会指出,“”时期,是东岳乡承前启后、继往开来的重要发展时期,是全面贯彻落实科学发展观、推动全乡经济社会又快又好发展的关键时期,同时也是东岳乡加快经济社会发展的重要战略机遇和战略转型期,站在“”的新起点上,我们必须要正确把握和顺应发展趋势,进一步解放思想,与时俱进,深化对乡情和发展环境、条件的认识,抢抓机遇,乘势而上,加快经济结构调整,转变经济增长方式,不断增强综合经济实力、区域竞争力和发展后劲,切实提高人民生活水平,全力建设民主、法治、富强、和谐新东岳,促进经济协调快速健康发展和社会全面进步。

大会要求,全乡两级党组织和领导干部要不断增强机遇意识、发展意识、大局意识、责任意识、忧患意识,牢固树立正确的政绩观,进一步提高领导水平和执政能力,更好地担当起推动东岳乡“”发展的历史重任。要提高贯彻科学发展观的能力,更好地用科学的理论和方式指导实践;要提高驾驭全局的能力,更好地把握发展大局和加强统筹协调;要提高处理利益关系的能力,更好地保护、引导和发挥各方面的积极性;要提高务实创新的能力,更好地真抓实干、开拓进取。

大会强调,建设社会主义新农村,全面建设和谐小康社会,必须加强和改善党的领导,全面推进党的建设新的伟大工程。要坚持用“三个代表”重要思想科学发展观武装党员干部,加强党的思想政治建设,加强领导班子和干部队伍建设,提高干部整体素质;加强党风廉政建设,密切党和人民群众联系;加强基层组织建设,巩固党的执政基础;充分发挥党代表作用。

大会号召,全乡广大党员、干部要进一步解放思想,振奋精神,紧密团结在以为的党中央周围,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在上级党委、政府和新一届乡党委的领导下,高举团结建设旗帜,弘扬求真务实精神,全面落实科学发展观,开拓创新,扎实工作,开创东岳乡经济社会发展新局面,努力创东岳乡“”发展新辉煌!

党代会党委工作报告决议草案

中国共产党台州市第四届代表大会第五次会议经过认真审议,批准王昌荣同志代表市委全委会所作的题为《践行五大发展理念,加快“一都三城”建设,为高水平全面建成小康社会而努力奋斗》的报告。

大会认为,报告回顾总结20xx年工作全面客观、实事求是。一年来,面对严峻复杂的宏观形势,全市各级认真贯彻落实中央和省委一系列决策部署,围绕“一都三城”的战略目标,主动适应经济新常态,打好转型升级“组合拳”,推动各项工作取得了新进展,成绩来之不易。

大会指出,过去五年是台州发展不平凡的五年,五年的奋斗和耕耘,为“十三五”发展打下了坚实基础。展望未来,台州发展迎来良好的机遇,我们要更加坚定清醒、奋发有为,推动转型提升、跨越发展。“十三五”期间,必须把握发展方向,推动中央、省委重大部署在台州的生动实践;必须拉高发展标杆,加快高水平全面建成小康社会;必须盯牢发展蓝图,全面推进“一都三城”建设;必须增强发展动力,闯出民营经济创新转型的新天地;必须强化发展保障,提高党领导经济社会发展的能力。创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,是“十三五”发展的灵魂和主线。要以五大发展理念为引领,做大发展“蛋糕”,做强发展动力,做优发展品质,推动台州“十三五”再创优势、再次腾飞,早日跻身全省经济总量的第二方阵。

大会指出,20xx年是“十三五”发展起步之年。新的一年,要把握“拉高标杆、争先进位,主攻项目、扩大投资,深化改革、补上短板”的要求,以新的作为开创新的局面。要拓展都市区内涵,提升城市发展水平;保持转型定力,推动产业高端化发展;发展湾区经济,加快沿海整体开发;坚持标本兼治,促进绿色生态发展;高举改革大旗,深化重点改革攻坚;创新社会治理,保障群众根本利益。

大会强调,要落实全面从严治党责任,巩固“三严三实”专题教育成果,切实加强党的建设,为台州各项事业发展提供坚强保证。要严把开关,加强思想政治建设;要锤炼队伍,推动干部能上能下;要下沉重心,整体提升基层党建;要抓早抓小,驰而不息正风肃纪;要保持韧劲,锲而不舍反腐倡廉。

大会号召,全市各级党组织和广大党员要牢固树立五大发展理念,以“四个全面”战略布局为统领,以学习贯彻省委书记夏宝龙同志考察台州时的重要讲话精神为契机,拉高标杆、争先进位,勇当排头兵,再创新辉煌,为高水平全面建成小康社会而努力奋斗!

静海县年财政预算草案报告

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告静海县。

年财政收入预算拟定为。

80775。

万元(不含出口退税),增长。

25%。

收入预算分解为中央、市级、县乡三级的情况是:

1、上划中央级收入预算为。

34403。

万元,增长。

25.2%。

2

上划市级收入预算为。

10384。

万元,增长。

25.5%。

3

县乡级收入预算为。

35988。

万元,增长。

24.7%。

其中:一般收入预算。

28032。

万元,基金收入预算。

7956。

万元。具体是:增值税(。

18.75%。

部分)。

6522。

万元,营业税(。

50%。

部分)。

6382。

万元,企业所得税(。

30%。

部分)。

2726。

万元,个人所得税(。

20%。

部分)。

920。

万元,印花税。

320。

万元,城市维护建设税。

2220。

万元,房产税。

1180。

万元,城镇土地使用税。

280。

万元,车船使用牌照税。

560。

万元,契税收入。

2000。

万元,罚没和行政性收费收入及专项收入等。

4922。

万元,基金收入预算。

7956。

万元。

收入预算按县、乡各按增长。

25%。

安排:县直收入预算。

30427。

万元,乡镇收入预算。

50348。

万元。

年财政支出预算拟定为。

66640。

万元,按可比口径增长。

26.1%。

其中:一般预算支出。

58684。

万元,增长。

12.7%。

;基金支出。

7956。

万元,增长。

969.4%。

1

县级支出预算。

40815。

万元,增长。

41.4%。

(含全县各类专项支出和基金、办案经费、行政性收费支出等)。其中:农业支出。

1905。

万元,林业支出。

105。

万元,水利和气象支出。

514。

万元,工交事业费支出。

266。

万元,文体广播事业费支出。

841。

万元,教育及教育附加支出。

8530。

万元,科技三项费及科学支出。

674。

万元,医疗卫生支出。

3083。

万元,抚恤和社会福利救济支出。

853。

万元,行政事业单位离、退休经费支出。

104。

万元,社会保障支出。

128。

万元,行政管理费支出。

4008。

万元,公检法司支出。

5919。

万元,其他部门支出。

1128。

万元,政策性补贴支出。

90。

万元,城市维护费支出。

1110。

万元,其他支出。

3601。

万元,基金预算支出。

7956。

万元。

2

乡镇级支出。

25825。

万元,可比口径增长。

10.1%。

具体支出情况是:农业支出。

4400。

万元,林业支出。

158。

万元,水利和气象支出。

154。

万元,文体广播事业费支出。

380。

万元,教育支出。

13311。

万元,医疗卫生支出。

761。

万元,抚恤和社会福利救济支出。

644。

万元,行政管理费支出。

3051。

万元,其他部门事业费支出。

386。

万元,城市维护费支出。

2364。

万元,其他支出。

216。

万元。

三、

年财力平衡情况。

年完成拟定的收入预算,县、乡级财政收入。

35988。

万元,拟争取市转移支付、支持、补助等资金。

29623。

万元,共。

65611。

万元。由于增资翘尾和新的较大幅度的调资等增资,当年预算支出共安排。

68192。

万元,资金缺口。

2581。

万元,还要通过增加收入、继续争取市财政支持和多渠道筹措、借款挂帐解决。

各位代表:

年的预算安排是比较积极稳妥的,收入预算综合考虑了经济发展和加强征管增加的收入;支出预算综合考虑了必须增加的政策性支出。但是,预算执行中还会出现一些不确定因素和问题,县本级仍面临严峻形势;有些乡镇财政仍较困难,实现收支平衡的难度非常大。因此,在预算执行过程中,我们要以实事求是的科学态度,正确分析和把握形势,下大力量做好增收节支工作,争取多方支持,大力发展经济,积极扩大收入规模,调整优化支出结构,把资金缺口减少到最低限度,确保完成全年预算任务。

四、坚定信心,克服困难,确保完成财政收支预算任务。

年,是我县实现“五年上台阶”的关键一年,也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”计划的重要一年,做好全年财政工作,完成好各项任务,对稳妥处理好改革、发展、稳定三者关系,具有非常重要的意义。

年财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照十六届四中全会精神和县委八届七次全会要求,全面落实“引资兴县”发展方针,按照“三五八”奋斗目标,树立和落实科学财政发展观,坚持以人为本,牢牢把握全面上水平的工作基调,抢抓机遇,开拓创新,充分发挥财政职能;加快财政制度改革步伐,确保财政收入持续稳定增长,为实现“五年上台阶”提供政策支持和财力保证,为全县社会稳定和经济、事业的发展不懈努力。

(一)大力发展经济,努力培植新型后续财源。

招商引资是我县经济大发展的根本途径,我县在上台阶期间,要以提高项目水平为主攻方向,加快招商引资步伐,必须着力发展园区经济,按照工业立县要求,注重招商引资规模和质量,努力发展属地经济,培植壮大县乡财源。积极推进县属国有、集体企业改革,促进民营经济快速发展;以城乡基础设施建设为重点,以新上较大项目为依托,加快农村城市化发展建设进程,大力发展新型服务业,充分运用财政杠杆,大力促进县域经济发展。努力培植新型后续财源,实现经济发展和财政收入快速同步增长。

(二)坚持依法治税,确保财政收入的稳步增长。

加强税法宣传,进一步提高全民纳税意识;对规模型重点企业的生产经营和纳税情况进行全程监控,全面开展纳税评估,加强纳税评估与征收、管理、稽查等环节的协调配合;强化纳税人户籍管理,认真落实属地征管制度,建立税收管理员制度,实行税收管理责任制,加大“以票管税”力度;严格增值税一般纳税人认定管理,增强税源控管的前瞻性和准确性;以增加税收为核心,按照日常税收稽查工作范围和重点,深入开展重点行业和重点税源企业的专项检查,加强税收延期申报管理,严格执行滞纳金制度,进一步加大清理欠税力度。坚持依法治税,努力增加收入。

把完成全年收入任务作为工作重点,年初任务确定后任何单位都不能擅自改变。制定有效措施,以月保季、以季保年,做到应收尽收,把抓税收收入的工作摆上各级领导的重要工作日程,确保任务的完成。对企业出口退税,各乡镇及有关单位要制定有效办法,努力实现均衡退税,防止财政收入的不稳定,对因出口退税影响的税收,要通过增加税收收入弥补。各乡镇、县直部门、征收单位,要狠抓任务落实,强化税收征管,努力做到应收尽收,足额入库,确保财政收入的稳步增长。

(三)严控支出管理,加快财政管理改革步伐。

继续按照税收收入保工资,经营城市资金搞建设的思路,科学筹措和调度资金,努力保障政权机关的正常运转,支持我县经济和社会事业的发展。严格预算管理,按照预算人数和标准核定单位支出预算。大力开展增收节支活动,一方面鼓励单位把该收的预算外资金收足、收齐,弥补经费不足,一方面大力提倡节约支出,牢固树立“过紧日子”的思想,支出精打细算,大力压缩会议、办公、招待费等支出。在支出管理上,逐步建立各项支出数据库,增加支出透明度,强化财政监督,把一切支出控制在标准之内。加快财政支出管理改革步伐,逐步实行部门预算,将各部门预算内、外等各项资金纳入财政管理的轨道,实行部门和单位大口径的综合财务平衡。在条件允许的情况下,逐步实行工资统发、扩大政府集中采购范围等办法,最终全面建立国库集中收付制度。

积极落实国家调资政策,稳定、完善乡镇财政体制,逐步建立转移支付制度,尽力解决一些乡镇因区位等特殊客观环境等因素产生的特殊困难。稳妥推进农村合作医疗,积极落实法律援助和农村医疗救助政策,进一步加强社会保障体系建设,努力提高人民生活水准。筹集各方资金,加大对县重点工程的支持力度,大力促进文化、教育、卫生等事业的发展。

(四)进一步规范财经秩序,加强财政监督检查。

进一步整顿和规范财经秩序,加强和改进财政监督,积极构建覆盖财政资金运行全过程的财政监督体系。加大对各类专项资金的监督检查力度,把事前、事中、事后监督结合起来,努力提高会计信息质量,进一步规范财税秩序,严肃财经纪律。财政、审计、监察等部门继续组织联合检查队伍,对执行财经制度、纳税、专项资金、行政事业性收费、银行账户设置等进行专项检查,对监督检查过程中发现的问题,严肃处理,维护税法和财经纪律的威严性。

(五)加强队伍建设,改进工作作风。

坚持以邓小平理论为指导,按照“三个代表”重要思想的要求,进一步加强财政干部队伍建设,坚持依法行政、依法理财、依法治税,努力造就一支政治过硬、业务精通、廉洁勤政和适应新形势的财政干部队伍,为全面完成财政各项任务提供强有力的组织保证。

各位代表:

年的财政预算任务相当艰巨,我们要按照县委八届七次全会的要求,树立和落实科学财政发展观,充分发挥财政职能,坚持以人为本,坚定信心,克服困难,开拓进取,奋力拚搏,不断开创财税工作新局面,千方百计增加财政收入,确保完成收支预算任务,为实现我县“三五八”奋斗目标做出新的贡献。

党代会报告决议草案

党代会在中国一般指中国共产党党员全国代表大会和中国共产党党员地方各级代表大会的简称。是党员行使各项政治权利的重要形式,也是中国共产党政治活动的重要形式。下面本站小编给大家带来党代会报告决议(草案)范文,供大家参考!

中共**县第**次代表大会,于*年*月*日至*日召开,会议认真听取和审议了代表第**届委员会所作的。

工作报告。

大会认为,报告确定的认真实践“三个代表”重要思想,为实现**镇经济跨越式发展和社会全面进步而奋斗的主题,体现了时代要求,符合**镇实际,反映了全镇党员和干部群众的共同愿望。

大会对中共**镇第十一届委员会的工作给予充分肯定。大会认为,镇第十一次党代会以来,党委团结带领全镇广大党员和人民群众,高举邓小平理论伟大旗帜,坚定不移地贯彻党的基本路线和党的xx大和xx届三中、四中、五中全会精神,在艰难困境中奋力拼搏,在改革发展中开拓创新,全镇经济实力不断增强,农业基础地位得到巩固,第三产业发展取得重大进展,改革开放成效显著,党的建设取得新的进展,政治建设得到加强,社会建设全面进步,人民生活水平逐步提高,较好地完成了各项工作任务。报告对过去三年工作的评价是实事求是的,总结的经验和提出的问题客观的实际、准确深刻,对于今后做好我镇工作具有十分重要的意义。

大会认为,报告提出的今后五年全镇工作的指导思想、奋斗目标和战略措施,体现了“三个代表”重要思想的要求,符合实际情况,既催人奋进,又切实可行。进入“”规划时期,我镇迎来了难得的发展机遇,也面临严峻的挑战。我们要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,大力加强党的执政能力建设和先进性建设,全面贯彻落实科学发展观,以发展为主题,以结构调整为主线,以改革开放和科技进步为动力,以提高人民生活水平为根本出发点,实施科教兴镇、对外开放和可持续发展三大战略,推进社会主义经济、政治、文化、社会建设,全面加强和改进党的建设,切实加强和改善党的领导,促进经济跨越式发展和社会全面进步,为加快新农村建设,实现全面小康社会目标奠定坚实基础。

大会指出,实现经济跨越式发展和社会全面进步,必须深入学习和认真实践“三个代表”重要思想,牢固树立和落实科学发展观,进一步解放思想,振奋精神,拓宽思路,与时俱进,创造性地工作;坚持不懈地解放和发展生产力,深化改革,扩大开放,推动科技进步优化经济结构;坚持先进文化的前进方向,全面提高人的素质,实现社会全面进步,保持社会稳定;坚持诚心诚意为人民谋利益,切实解决群众关注的难点热点问题,使人民不断获得切实的经济、政治和文化利益。

大会强调,实现新的发展阶段的宏伟目标,关键是要用“三个代表”重要思想加强和改进党的建设。我们要坚定不移地贯彻党的基本路线,用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装党员和干部的头脑,紧紧围绕经济建设中心和改和发展稳定大局,坚持党要管党、从严治党的方针,切实加强和改进党的作风建设,深入开展反腐败斗争,不断提高党的执政水平和领导水平,增强拒腐防变和抵御风险的能力,使党始终保持先进性和纯洁性,充满创造力、凝聚力和战斗力,为改革开放和现代化建设提供坚强保证。

大会号召,全镇各级党组织和广大共产党员、全镇人民,更加紧密地团结在为的党中央周围,在中共**镇第十二届委员会的领导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,同心同德,励精图治,开拓创新,真抓实干,为实现我镇经济跨越式发展和社会全面进步而努力奋斗!

中国共产党雅安市雨城区第四届代表大会第一次会议于20xx年11月7日至9日举行,大会批准衡彤同志代表中国共产党雅安市雨城区第三届委员会所作的题为《抢抓历史机遇,加快科学发展,为全面建设国际化区域性生态城市示范区而努力奋斗》的工作报告。

大会认为,报告以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻科学发展观,实事求是、客观全面地总结了过去五年的工作和成绩,对今后五年的工作进行了全面部署。报告主题鲜明,思路清晰,重点突出,任务明确,符合雨城实际,集中体现了全区广大党员和人民群众的根本利益和共同愿望,是指导我区未来五年奋进跨越的纲领性文件。

大会高度评价三届区委的工作。区三届一次党代会以来,在市委的坚强领导下,区委团结带领全区广大党员干部群众,团结奋进,开拓创新,在解放思想中抢抓机遇,在艰难险阻中锐意进取,在激烈竞争中不断超越,全面实现了区三届一次党代会确定的目标任务,经济社会发展和党的建设取得了巨大成就,为雨城跨越发展奠定了坚实基础,形成的四条宝贵经验,是今后工作中务必遵守的基本原则。

错位配套发展”总体战略,突出“生态引领、枢纽驱动、工业支撑、城乡共融”四大战略重点,精心做好“富农、强工、兴旅、美城、旺商”五篇文章,加快建设“开放雨城、实力雨城、绿色雨城、智慧雨城、和谐雨城”,顺应全区人民过上美好生活新期待,弘扬“勇挑重担、追求卓越”的雨城精神,奋力实现“”规划任务,初步建成国际化区域性生态城市示范区。

大会强调,推动雨城跨越发展,实现各项奋斗目标,关键在党,关键在党的各级组织和广大党员干部。要以执政能力和先进性建设为主线,切实加强党的思想政治建设、干部队伍建设、基层组织建设、党内民主建设、干部作风建设和反腐倡廉建设,全面提高党的建设科学化水平,着力打造“忠于理想信念、勇于开拓创新、善于团结协作、乐于敬业奉献”的雨城干部队伍,为全面建设国际化区域性生态城市示范区提供坚强有力的组织保障。

大会号召,全区各级党组织和广大共产党员要紧密地团结在以为的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,在市委的坚强领导下,团结带领全区人民,振奋精神,开放奋进,抢抓机遇,加快发展,为全面建设国际化区域性生态城市示范区而努力奋斗!

中国共产党××镇第×次党员代表大会批准×××同志代表×届党委所作的工作报告。

大会认为,报告确定的认真实践“三个代表”重要思想,为实现××镇经济跨越发展和社会全面进步而奋斗的主题,体现了时代要求,符合××镇的实际,反映了全镇广大党员和干部群众的共同愿望。

大会对中共××镇第×届委员会的工作给予充分肯定。大会认为,镇第×次党员代表大会以来,镇党委团结带领全镇广大党员和人民群众,高举邓小平理论伟大旗帜,坚定不移地贯彻党的基本路线和党的xx大及xx届三中、四中、五中全会精神,注重从××镇的实际出发,务实求是,创造性地开展工作,胜利实现了第×次党员代表大会确定的各项任务。

大会认为,报告对我镇上次党员代表大会以来的工作回顾和总结实事求是,按照科学发展观的要求确定了今后五年的任务目标,符合党的xx大精神,符合××镇的实际,既催人奋进,又切实可行。进入“”规划时期,我镇迎来了难得的发展机遇,也面临严峻的挑战。我们要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,大力加强党的执政能力建设和先进性建设,全面贯彻落实科学发展观,以发展为主题,以社会主义新农村为主线,以改革开放和科技进步为动力,以提高人民生活水平为根本出发点,推进社会主义经济、政治、文化、社会建设,全面加强和改进党的建设,切实加强和改善党的领导,促进经济跨越式发展和社会全面进步,为实现××镇现代化建设第三步战略目标奠定基础。

大会指出,从这次党员代表大会到下次代表大会的五年是实现我镇“”规划的五年,是我镇经济发展中具有战略意义的五年,任务光荣而艰巨。我们要以“三个代表”重要思想为指导,认真落实党的xx届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕经济建设中心和改革发展稳定大局,坚持工业立镇,狠抓招商引资和农业产业结构调整,努力把全镇经济工作提高到一个新水平。

大会号召全镇各级党组织、广大共产党员和人民群众在新一届镇党委的领导下,振奋精神,团结一致,艰苦奋斗,开拓进取,为把我镇建设成为高度文明、高度民主的经济强镇而努力奋斗。

木兰县年预算执行情况和年预算草案报告

各位代表:

一年来,在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,锐意进取,真抓实干,大力挖潜增收,确保重点支出,较好地完成预算任务。

2013年,全口径公共财政预算收入预计完成5.2亿元,比上年增长15%。地方公共财政预算收入预计完成3.52亿元,比上年增长15%。公共财政预算支出预计完成16.3亿元,按可比口径比上年增长10.8%。按现行财政体制计算,地方公共财政预算收支加减结算项目后,收支平衡略有结余。

基金预算执行情况。

2013年,政府性基金收入预计完成9019万元,比上年增长44.9%,增长的原因是土地出让金收入增加;政府性基金支出预计完成1.8亿元,比上年下降33.1%,下降原因是上级专项减少。

一年来,围绕完成预算任务,扎实推进各项重点工作,取得了显著成效。

(一)强化收入征管,千方百计壮大财政实力。

一是抓好预算收入组织工作。密切关注收入进度,逐月分解落实任务,确保全年收入目标任务完成。二是认真落实结构性减税政策。扎实推进营改增试点工作,促进服务业更好发展。三是强化税源调查和欠税清缴工作。政府税收督查办在公安和税务部门的配合下,清收欠税入库2,500万元,其中仅土地增值税就入库1,900多万元,为完成年收入任务作出了很大贡献。

(二)积极培植财源,因地制宜支持企业发展。

认真落实好各项财政政策,创造良好投资环境,支持规模和财税贡献率大的企业加快发展。2012年财政借款600万元用于金桥啤酒厂启动生产,2013年该企业已正常纳税;安排技术改造资金450万元用于支持蓝艺地毯集团技术改造,努力扩大生产规模。同时,加大招商引资力度,深入推动项目建设,2013年支出1亿元用于扶持企业。

(三)突出农业地位,全面落实强农惠农政策。

2013年,各类强农惠农补贴及时到位,加大农业综合开发、土地整理项目力度。落实农业保险、农业病虫害防治、抗洪救灾等资金,增强农业抗灾防灾能力。加大小型农田水利设施、病险水库除险加固、森林生态效益补偿、农村公路、饮水安全等工程项目投入。

(四)坚持关注民生,提高城乡居民生活水平。

2013年,全县社会保障、医疗卫生、住房保障等民生方面支出3.5亿元。主要用于提高城乡低保的补助标准,对城乡生活困难群众发放了临时价格补贴资金。启动城乡居民社会养老保险制度,安排1600万元用于机关事业养老保险缺口补助。进一步提高农村新型合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准。加快保障性住房建设步伐。对乡镇卫生院办公经费和村医改革予以补助,增加支出450万元。进一步提高了行政事业单位地方津贴补贴和住房公积金的标准,增加支出2500万元。

(五)履行财政职能,扶持社会公共事业发展。

全力支持义务教育以及职业教育和普通高中教育、学前教育发展,继续完善义务教育公共经费保障机制。加大对人口和计划生育事业的投入,保障人口和计划生育事业健康发展。

(六)促进科学发展,努力打造和谐人居环境。

重点支持农村公路建设和养护,安排800万元用于危险桥梁改造,安排500万元用于公路养护。重点实施城镇供热、垃圾处理等项目,安排2100万元用于供热管网改造,安排875万元用于城市生活垃圾场建设。

各位代表,2013年我县预算执行总体运行良好,但也存在着一些困难和问题,主要是:财政收入规模小;税收贡献率低,财政收入占gdp比重低;财政供需矛盾突出、支出压力大。对此,我们要高度重视,并采取更加有力的措施逐步加以解决。

二、2014年预算安排情况。

公共财政收支预算情况。

2014年,全县全口径公共财政预算收入预算为5.83亿元,比上年增长12%。地方公共财政预算收入预算为3.94亿元,比上年增长12%。全县公共财政预算支出预算9.8亿元,按可比口径比上年增长5%。根据收入预算情况和上下级结算政策,2014年财政预算是基本平衡的。

政府性基金收支预算情况。

2014年,全县政府性基金收入预算4660万元,比上年下降47%,下降的原因是土地出让金收入预算减少;全县政府性基金支出预算4660万元,可比口径比上年下降47%,下降的原因是土地出让金收入预算减少。

根据上述预算安排,2014年重点抓好以下几项工作。

(一)积极组织财政收入,努力做大财力蛋糕。

财税部门要从我县作为欠发达地区的县情出发,积极进取,确保财政收入的持续稳定健康增长,千方百计壮大财政实力。一是做好税源测算、落实和监控,建立涉税信息和税源分析系统,支持税务部门加强税收征管工作。二是投入主要精力,通过掌握信息、吃透政策等手段,最大限度地争取财力性补助和各类专项补助。

(二)认真落实支农政策,促进城乡一体化建设。

一是严格按照中央和省市有关政策和程序,及时兑现强农惠农富农补贴。二是加快发展现代农业,大力推进标准化规模养殖小区建设,积极发展肉鸡、肉羊产业。三是整合资金,推进农村城镇化建设。

(三)全力解决民生问题,促进和谐社会建设。

一是继续提高医疗保险费财政筹资比例,2014年提高100元,达到1000元,适当提高报销比例,增加支出100万元。二是继续提高行政事业单位职工津贴补贴,自2014年1月1日起每人每月平均增加150元,待上级人事部门审批后兑现,增加支出2000万元。三是住房公积金提高2%,达到全年工资总额的6%,增加支出400万元。四是继续提高城乡居民最低生活保障标准,落实对农村五保户、城镇三无人员以及高龄老人、农村老党员等群众的扶助和救助措施。五是加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造步伐。六是积极推进医疗卫生体制改革,提高人均基本公共卫生服务经费标准。

(四)大力发展社会事业,提高公共服务水平。

一是继续做好教育经费保障工作,全面落实义务教育经费保障机制。二是继续推动科技、文化、体育、人口和计划生育事业发展。三是积极争取公路建设、城镇改造等项目。四是进一步提高政府部门基本运转的保障能力,加大对基层政权投入力度。

(五)加快财政改革步伐,强化财政预算约束。

加快财政改革,尽快实现科学化、精细化管理,是提升财政公共服务质量的基础。一是继续全年推行部门预算改革,提高预算编制的完整性,逐步强化预算约束。稳步推进部门预决算公开工作,特别是做好部门“三公”支出预决算有关数据的基础工作。推进部门预算绩效管理,加强对财政资金使用效益的监督管理,达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。二是继续深化国库管理制度改革,完善国库集中支付、公务卡结算等管理制度,清理和规范财政专户和预算单位银行账户,保障财政资金的安全和有效运行。三是全力推进财政投资评审制度改革,对政府重点投资项目预算、变更以及决算进行评审。四是继续推进非税收入收缴管理制度改革,确保非税收入应收尽收、及时缴库。五是深化政府采购管理制度改革,稳步扩大采购规模。六是有效开展监督检查工作,加强与审计、监察等部门协调与配合,对关系人民群众切实利益的资金进行重点监督检查。

新的一年里,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人民代表大会的监督,认真听取县政协委员会的意见和建议,坚定信心,开拓进取,扎实工作,为促进全县经济社会更好更快发展做出新的贡献。

【两会】青浦区年预算执行情况和年预算草案报告仅供参考

各位代表:

受青浦区人民政府委托,现将本区。

2011。

2012。

年预算草案,提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

为便于各位代表审议,除提供《上海市青浦区。

2011。

2012。

年财政预算(草案)》(以下简称《草案》)及本报告外,还提供《上海市青浦区。

2012。

年区级部门预算》和《上海市青浦区。

2011。

年部分财政专项资金使用情况》两份附件。

2011。

年,是实施“十二五”的开局之年,面对复杂的国内外环境,区委、区政府以科学发展观为统领,全面贯彻落实中央和市宏观调控政策,积极采取有效措施稳增长、促转型、惠民生,加快经济发展方式转变和产业结构调整,全区经济社会实现了平稳健康发展。全区各部门主动服务改革发展稳定大局,坚定信心,团结奋进,全面贯彻区委的决策部署,认真落实第三届人大第八次会议的有关决议,全区预算完成情况良好。

2011。

668200。

万元,同比增长。

13.88%。

为年初预算的。

103.04%。

(全口径财政收入预计完成。

2161800。

万元,同比增长。

14.56%。

完成年度计划的。

102.29%。

),加上级各项补助收入。

410966。

万元,减上解上级支出。

33682。

万元,全区可安排使用的收入预计。

1045484。

万元,同比增长。

17.31%。

为年初预算的。

106.95%。

区本级可安排使用的收入。

726089。

万元(其中:开发区域及区级公司。

197574。

万元,镇级教育经费统筹。

42681。

万元),镇、街道可安排使用的收入。

319395。

万元。

2011。

1043740。

万元,同比增长。

18.08%。

为支出指标的。

106.09%。

2011。

年,按规定调出提取的水利建设基金。

1413。

万元后,全区财政收支相抵,累计结余预计。

13989。

万元。

区本级主要支出项目预计执行情况如下:

1

.区本级社会保障和就业。

47562。

万元,增长。

31.42%。

完成预算的。

106.76%。

主要用于就业补助专项资金、农村养老保险基金注资、新型农村养老保险政策补贴资金、村级综合配套改革资金、抚恤和社会福利救济资金、社会稳定专项资金等。

2

.区本级教育支出。

142012。

万元,增长。

32.5%。

完成预算的。

113.03%。

区本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅并确保了教育支出占财政总支出比重目标。主要用于确保教育支出“三个增长”、义务教育阶段教育经费以及标准化幼儿园建设、农民工子女补贴、校车运行及校园安保等经费。

3

.区本级医疗卫生支出。

36622。

万元,增长。

25.79%。

完成预算的。

116.29%。

主要用于支持医疗卫生体制改革、城乡医疗救助、医疗专业设备购置及城镇居民基本医疗保险等。

4.

区本级科学技术支出。

30131。

万元,增长。

27.97%。

完成预算的。

121.73%。

与预算的差异主要是执行数中包含基建项目。

3000。

万元。区本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。主要用于科技发展资金、科技企业扶持、信息化建设及循环经济专项资金等。

5

.区本级农林水事务支出。

33666。

万元,下降。

7.36%。

剔除基建项目。

5400。

万元后增长。

10.74%。

完成预算的。

118.89%。

区本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅达到法定增长要求。主要用于已建公益林流转费和养护费、农村村庄改造项目资金及农业种植业补贴等。

6

.区本级文化体育与传媒支出。

11706。

万元,增长。

9.53%。

完成预算的。

160.77%。

与预算的差异主要是执行数中包含基建项目。

3731。

万元。主要用于文化馆功能布局改造、博物馆基本陈列展厅局部改造、综合健身训练馆建设、农民健身工程建设、社区健身苑点建设、社区运动场补贴及室外健身步道建设等。

7

.区本级节能环保支出。

25137。

万元,增长。

19.26%。

完成预算。

103.87%。

主要用于空气自动站建设、流动大气监测设备购置及。

voc。

自动监测站建设等。

8

.区本级城乡社区事务支出。

139531。

万元,增长。

19.73%。

完成预算。

101.53%。

主要用于政府还贷基金、市政道路养护、环卫设备更新及有关设施建设、全区生活垃圾处置、现有路段增设路灯、机关事业用房维修等。

2011。

年区对镇、街道及开发区域转移支付预计。

112529。

万元,增长。

19.68%。

其中:安排一般预算转移支付。

78469。

万元,安排生态补偿转移支付。

24660。

万元,安排镇保资金转移支付。

9400。

万元。在区对镇、街道及开发区域转移支付中,安排。

62358。

50171。

万元,专项用于支持开发区域基础设施和公益性项目建设,以加快推进青浦新城的建设和开发。

政府性基金预算的管理原则是“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排,自求平衡,不编制赤字预算,当年基金预算收入不足的,可使用以前年度结余资金安排支出;当年基金预算收入超出预算支出的,结余资金结转下年继续安排使用;各项基金按规定用途安排,不调剂使用。

2011。

年,全区政府性基金收入预计。

792013。

万元,加市补助收入。

62093。

万元、调入资金。

1413。

万元及上年结转。

465399。

万元,使用收入总量预计。

1320918。

万元;政府性基金支出预计。

928818。

万元,全区政府性基金结转下年支出。

392100。

万元。

全区政府性基金收支项目主要情况如下:

1

.国有土地使用权出让收入预计。

752700。

849187。

万元,按照国家规定用途安排支出,主要用于:征地和拆迁补偿支出。

195431。

万元、土地开发支出。

158988。

万元、城市建设支出。

247895。

万元、农村基础设施建设支出。

208326。

万元、补助被征地农民支出。

28547。

万元、安排城镇廉租住房保障专项资金。

10000。

万元等。

2

.国有土地收益基金收入预计。

22508。

22508。

万元,按提取额安排支出,主要用于土地收购储备等支出。

3

.农业土地开发资金收入。

1939。

3871。

万元,按提取额安排支出,主要用于土地整理和复垦、基本农田建设及改善农业生产条件等支出。

4

.城市基础设施配套费收入预计。

32605。

万元。

支出预计。

32605。

万元,按实际收入数安排支出,支出按照国家规定主要用于新建住宅小区供给配套费和市政道路、桥梁等市政公用建设项目。

5.

残疾人就业保障金收入预计。

4437。

万元,支出预计。

3132。

万元。支出按照国家规定主要用于残疾人就业保障支出等。

6

.彩票公益金收入预计。

1228。

万元,支出预计。

663。

万元。支出按照国家规定主要用于社会福利、体育事业支出等。

7

.地方水利建设基金收入预计。

996。

万元,从城市基础设施配套费收入中按规定比例提取。

8

.其他政府性基金收入预计。

47。

万元,包括散装水泥专项资金、船泊港务费和贸促会收入;支出预计。

12。

万元,按照国家规定安排支出,实行专款专用。

9

.文化事业建设费支出预计。

1150。

万元,按上级补助数安排支出,主要用于相关镇、街道社区活动文化中心建设补贴。

10。

.地方教育附加支出预计。

14062。

万元,按上级补助数安排支出,主要用于各镇、街道及开发区域企业职工培训经费。

按照区第三届人大八次会议有关决议,以及区人大预算工作委员会的审查意见,贯彻实施积极财政政策,完善财政体制改革,着力保障重点支出,深入推进财政科学化精细化管理,完善公共财政体系,努力为“十二五”发展奠定更加坚实的财力基础、提供更加完善的财政体制机制保障。

1.

以抓创新促转型为主线,推动经济平稳健康发展。

8

项产业发展专项资金。建立和完善相应的专项资金管理办法,加快完善以《实施意见》为纲领,以产业发展专项为重点的财政扶持经济发展政策体系,规范和完善财政专项资金管理。稳妥推进地方政府融资平台公司清理工作,认真落实政府融资平台整改工作,积极筹措资金支持区级公司注资和偿债,有效缓释融资风险。

2.

以保障和改善民生为根本,促进社会持续和谐稳定。

14.20。

亿元,剔除中央、市对本区教育专项补助经费后占一般预算支出的。

11.17%。

5.1。

亿元,同比增长。

23.46%。

11.76。

亿元,同比增长。

14.61%。

24.32。

亿元,同比增长。

41.31%。

围绕全区经济社会发展大局,积极发挥财政职能作用,全力保障重点产业区、新城及新型城镇等重大建设项目资金需求,加快推进“一城两翼”战略布局,提升区域发展能级和综合竞争力。

3.

以创新体制机制为动力,深入推进财政制度改革。

深化预算编制改革,完善基本支出定额定员标准,探索建立项目支出标准体系,推进结余资金使用、资产管理与部门预算编制的有机结合,提高预算编制的科学化、规范化水平。加强政府非税收入管理,推进国库集中支付改革,深化政府采购管理制度改革,不断提高预算的严肃性、效率性和效益性。注重绩效评价,逐步扩大财政支出绩效评价试点范围,完善绩效评价工作机制,积极构建与公共财政相适应,以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心的财政支出绩效管理体系。

4

.以强化管理规范为抓手,不断提升财政管理水平。

加强财政支出预算执行管理,通过严肃预算下达和指标执行、控制预算追加、加强结余结转资金管理等措施切实强化预算编制执行管理,加快支出进度,提高财政资金使用的效率和效益。加强行政事业单位资产管理,完善行政事业单位国有资产管理制度,推进资产信息化管理,实现行政事业国有资产的动态管理。加大区级预算信息公开力度,在公开预、决算报告的基础上,向社会公开月度(季度)地方财政收支情况和区级部门预算。加强对财政政策执行、财政专项资金使用、内部控制制度落实和会计信息质量的监督。认真开展镇级财政资金管理专项治理检查,查找薄弱环节,研究完善制度加科技的长效管理机制。开展“小金库”专项检查全面复查工作,巩固和扩大治理效果,进一步严肃财经纪律。

2011。

年预算等执行情况取得了新进展,这是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大、政协监督指导、大力支持的结果,是全区方方面面、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题:一是财政收入稳定增长存在不确定性,迫切需要创新体制机制,加大财源涵养和招商育财的力度,优化产业结构,确保公共财政的持续保障能力;二是财政收支矛盾比较突出,面对新一轮开发建设和民生保障等方面的增支压力,全区统筹平衡和防范风险的举措需要进一步完善;三是预算管理制度改革还需深化,预算的完整性和透明度有待进一步提高,财政资金的使用效益有待进一步提升。对此,我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识,高度重视并采取切实有效措施,认真加以改进和完善。

2012。

年区财政收支预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕区委决策部署,以“创新驱动、转型发展”为主线,进一步深化推进财政改革,建立健全与社会主义市场经济体制相适应的公共财政体系,加快构建有利于科学发展和转变经济发展方式的财政管理体制;结合实施积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,着力完善财政政策体系,发挥财政政策在稳定增长、改善结构、促进和谐等方面的作用;坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,深入推进财政科学化精细化管理,继续从严控制一般性支出,进一步提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和本区。

2012。

年经济增长预期目标,以及确保改革发展稳定各项必须支出的需要,编制。

2012。

年预算草案。

1

.财政收支预算。

2012。

年,区级地方财政收入预算为。

735000。

万元,同比增长。

10%。

(全口径财政收入计划为。

2421200。

万元,同比增长。

12%。

),加上级各项补助收入。

399682。

万元,减上解上级支出。

33682。

万元,全区可安排使用的收入。

1101000。

万元,同比增长。

5.31%。

其中:区本级(含开发区域)预算。

754000。

万元,镇、街道预算。

347000。

万元。

2012。

年,全区地方财政支出预算。

1104900。

万元,比。

2011。

年增长。

5.86%。

加区本级动用上年结转收入。

3900。

万元,收支相抵,区本级、镇级财政收支预算分别平衡。

2

.政府性基金收支预算。

全区政府性基金收入。

711513。

万元,为。

2011。

年预计执行数。

89.84%。

加上级补助收入。

57000。

万元、调入资金。

1000。

万元及上年结转收入。

392100。

万元,使用收入总量。

1161613。

万元,为。

2011。

年预计数。

87.94%。

全区政府性基金支出。

981528。

万元,为。

2011。

年预计数。

105.67%。

收支相抵,结转下年支出。

180085。

万元。

3

.预算草案编制说明。

1

)关于。

2012。

年区级地方财政收入预算。

区级地方财政收入增幅预算为。

10%。

主要基于积极稳健的综合考虑:

2012。

2011。

年收入增长中一次性、政策性因素形成的基数,将影响。

2012。

年的收入增长。

2

)关于。

2012。

年区地方财政支出预算。

2012。

24600。

万元(其中本级。

21000。

万元),用于当年预算执行中难以预见的开支。

3

)关于。

2012。

年政府性基金收支预算。

2012。

2012。

年度土地出让收支预算暂按区土地出让计划和上年支出执行情况测算安排,区本级土地出让金支出,按现行区政府有关文件规定执行,重点用于征地拆迁补偿、基础设施建设及公益性项目支出等。

按照区委的决策部署,为全面完成。

2012。

年预算任务,进一步发挥公共财政的职能作用,更好地服从和服务于全区改革发展稳定大局,今年将紧紧围绕“保增长、保民生、保发展”的目标,重点推进以下六个方面工作:

清理完善产业扶持政策,构建财政经济良性增长机制,积极支持重点产业功能区、淀山湖新城及新型城镇的开发建设,提升区域发展能级和综合竞争力。加大财政“转方式、调结构”资金投入,重点支持现代服务业、先进制造业、高新技术企业和战略性新兴产业加快发展,着力促进经济结构调整和区域协调发展。加强融资工作研究,拓展融资渠道,积极发挥融资担保平台作用,为区域经济持续发展提供资金保障。积极支持增值税扩围试点工作,推进现代服务业加速发展。

按照本区战略定位和发展目标,围绕“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”的基本原则,贯彻落实新一轮区与镇、街道及开发区域财政管理体制,进一步理顺财政分配关系,确保体制平稳运行,充分调动各镇、街道及开发区域聚财理财积极性。围绕提高基本公共服务均衡保障水平,进一步健全区对镇、街道财政转移支付制度,以提高财力薄弱地区提供公共服务的能力,以聚焦重要民生问题和推进落实全区性的重要目标任务为切入点,进一步加大对社会保障、城市维护、社区管理及生态建设与水源保护等方面的财力支持力度,促进全区经济社会持续协调发展。

完善财政收入预测分析体系,加强财政收入动态管理,把握经济运行和财政收入情况。认真落实各项财税优惠政策,加强税收征管,落实收入责任,大力开展综合治税,形成社会化协税护税网络体系,确保依法治税,应收尽收。加强罚没收入、非税收入、国有资本收益等的征收管理,确保财政收入稳定增长。同时,贯彻落实中央有关加强厉行节约的要求,坚决制止奢侈浪费,压缩一般性支出,严格控制和规范庆典、节会、论坛等方面的经费支出,切实控制和降低行政运行成本。

按照“以人为本,民生优先”的原则,进一步调整和优化财政支出结构,将政策支持和财力保障的重点进一步向民生领域倾斜。一是全面落实国家、市、区中长期教育改革和发展规划纲要,加大财政投入力度,确保教育支出“三个增长”,提高教育资金使用效率;二是支持和促进医药卫生体制改革,完善政府卫生投入长效保障机制,加快推进中山医院升级等重大项目建设,提高医疗服务和保障水平;三是加大保障性安居工程财政投入力度,将土地出让收益重点用于保障性住房建设,推进本区廉租房、经济适用房、公共租赁住房和动迁安置房的建设,切实改善人民群众的居住条件;四是加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,建立健全政府财政投入保障机制,按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,完善各项社会保障制度,统筹提高社会保障水平;五是贯彻落实十七届六中全会精神,切实增加文化建设财政投入,促进文化繁荣发展,推动社会公共服务事业全面进步。六是积极筹措资金,倾力支持基础设施和事关发展稳定大局的重点项目支出。

加快建立完善的政府预算体系,在进一步规范公共财政预算的同时,认真做好本区国有资本经营预算的试编工作,加快建立和形成科学完整、有机衔接、公开透明的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。建立健全部门预算责任制度,按照提高预算完整性和透明度的要求,推进预算科学化精细化管理,切实提高财政运行的规范性、有效性。根据国家和市有关规定,加快财政信息公开的法制化、规范化进程,建立健全财政信息公开责任机制,加大财政专项资金公开力度,重点推进民生领域财政专项资金的信息公开工作。加快建立完善的财政支出绩效评价体系,扩大财政支出绩效评价实施范围,提高绩效评价质量,研究绩效评价结果与预算安排有机结合的机制,稳步推进绩效问责和评价结果公开工作。

严格按照法规和法定程序规范权力运行,加快建立和形成按制度管理、按规定办事、按程序操作的财政运行机制。推进财政监督长效管理机制建设,建立健全财政监督制度体系,明确监督重点,转变监督方式,完善部门内控机制,保障财经秩序健康稳定。加强财政监督检查力度,有计划、有步骤地选择使用财政资金总量规模大、公共公益性强、社会关注度高、财务会计基础管理薄弱的单位或部门,组织开展综合性与专项性相结合的财政监督检查,切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。规范政府投资、政府债务资金管理,按照政府债务余额的一定比例建立偿债风险基金,有效防范和化解潜在风险。稳步推进镇级财政性资金监管平台建设工作,不断提高镇级财政预算管理水平。

各位代表,

2012。

年是推进创新驱动、转型发展的重要一年,我们将在区委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,自觉接受区人大的指导和监督,虚心听取区政协的意见和建议,认清形势,坚定信心,开拓进取,扎实工作,确保圆满完成各项任务,为促进全区经济社会协调可持续发展作出新的贡献!

五常市年财政预算执行情况和年预算草案报告

预算(草案)的报告。

各位代表:

2013年全口径财政收入完成156,000万元,占年初预算的109.9%,比上年增长21.4%,增收27,482万元。其中:全口径一般预算收入完成121,000万元,比上年增长25.7%,增收24,712万元;地方公共财政预算收入完成90,000万元,比上年增长30.5%,增收21,012万元;上划中央及省五税收入(上划中央四税为增值税、企业所得税、个人所得税;上划省为城镇土地使用税)完成31,000万元,比上年增长13.6%,增收3,710万元,基金收入完成35,000万元,比上年增长8.6%,增收2,770万元。

2013年财政全口径支出完成398,000万元,同比增长14.4%,增支50,083万元,其中公共财政预算支出完成331,000万元,同比增长11%,增支32,524万元;基金支出完成67,000万元。

2013年在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全面贯彻落实党的“十八大”精神,以科学发展观为指导,坚持厉行节约,狠抓增收节支,推动了经济社会发展,较好地完成了市五届人大二次会议批准的财政收入预算任务。

一、强化税收征管,财政收入再创历史新高。

2013年财政全口径财政收入完成15.6亿元,为年初预算的109.9%,同比增长21.4%,增收27,482万元,财政收入突破15亿元大关。

2013年政策性减收持续,营业税、增值税、个人所得税三大主体税种起征点提高,对我市财政收入增收影响持续。再就是受宏观经济形势的影响,组织财政收入困难很大,但在市委、市政府的正确领导下,国、地税及财政部门勇挑重担,攻坚克难,深入研究财税形势,及时落实征管措施,充分挖掘潜在财源,确保收入应收尽收。

二、优化支出结构,服务民生事业取得新成就。

2013年把厉行勤俭节约、反对铺张浪费同贯彻落实中央“八项规定”、省“9条规定”和哈尔滨市“10项规定”紧密结合起来,围绕“一心一意惠民生,尽心竭力谋发展”的基本方针,在加大财源建设投入力度的同时,积极调整优化支出结构,保障重点支出需求,财力进一步向民生、弱势群体和三农领域倾斜。一是全市财政用于教育投入65,000万元,占地方公共财政预算支出的20%;通过“一卡通”直接下达拨付各项强农惠农补贴28,200万元。基本养老保险投入53,800万元;再就业资金投入2,798万元;城乡低保投入13,991万元;医疗保险投入7,050万元;新农村合作医疗投入15,760万元,参合率达到100%。落实了义务教育保障机制有关政策,拨付了农村义务教育专项资金6,404万元,新建亚臣中学及新建乡镇中心幼儿园投入5,900万元,使广大群众共享了经济社会发展成果。二是加大城乡公益事业和基础设施建设投入力度,使城乡面貌和基础设施建设发生了历史性改观。完成了市区内政法路、新生路、北环路等主干道路扩建改造,城区供水工程、新建水厂及供、排水管网改造;完成了金山公园二期、城乡天网工程、路灯安装、铺装步道板、既有楼体改造和城市绿化工作。这些项目的建成和实施在很大程度上美化了五常城市环境和方便了群众日常生活;着力推进新农村建设,完成了铁通路沿线村屯的铁栅栏的补课升级;改造农村泥草房4,083户、危房2,389户、发放廉租房补贴3,650户;建设五常、拉林、山河四个标准化社区服务中心。三是大力压缩一般性支出,推进勤俭节约。我们财政部门认真落实中央、省、市厉行节约的各项要求,坚决压缩一般性支出,确保实现了公用行政经费压缩控制目标。

三、发挥财政职能,支持经济发展取得新进展。

财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,充分发挥财政筹集资金的职能作用,以服务大项目建设为重点,千方百计筹措落实资金,确保重点项目的顺利实施。一是坚持高标准建设园区不动摇,进一步打造产业集聚平台。把园区作为产业项目集聚发展的重要载体,坚持规划引领、基础设施先行、大项目支撑的原则,推进牛家工业园区开发建设,进一步,提升园区承载能力,努力培植新的经济增长点。二是大力支持招商引资工作,加大对招商引资、争取项目的支持力度,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。三是以重点行业、重点企业为抓手,壮大税源基础。继续对重点行业、重点企业及纳税大户实行扶持和奖励政策,鼓励企业进一步做大做强。

四、注重密切联系渠道,争项目争资金取得新突破。

年初以来,在市委市政府的高度重视及有关部门密切配合支持下,财政部门紧紧抓住国家实施扩大内需、保增长和积极财政政策的有利机遇,积极与上级财政部门联系协调,积极争取上级项目建设及转移支付资金,2013向上争取各项结算补助及专项补助资金280,000万元(其中专项补助185,000万元,结算补助95,000万元),比上年增45,000万元。一方面减少了我市财政面临的收支紧张的压力,另一方面实现了保稳定、保增长、保运转,更好地创造了社会和谐。

五、注重体制保障,财政各项改革事业取得新成效。

一是完善部门预算编制,使部门预算编制精细化、科学化、完整化。二是进一步完善国库集中支付制度,全面推进公务卡改革,确保财政资金运行安全高效。三是完善政府采购制度。积极制定和完善政府采购管理办法及操作规程,提高政府采购工作制度化、规范化水平。进一步拓展政府采购范围和规模,提高采购资金效益。四是创新财政监督机制。强化财政大监督理念,提升监督科学化水平,推进财政绩效监督,提高财政资金使用效益。

六、注重加强正确引导,干部队伍呈现新面貌。

年初以来,市政府以科学发展观为统领,以健全民主集中制为重点,以造就高素质的财政干部队伍为己任,不断加强组织建设、政治建设、思想建设、作风建设、反腐倡廉建设,造就了一支高素质的财政干部队伍,财政干部队伍素质进一步提升,执行力、操作力进一步增强,工作积极性、主动性充分发挥,有效展现了财政部门和干部的良好形象和精神风貌。

各位代表,2013年全市预算执行情况好于预期、突破历史。但我们也清醒地认识到财政工作仍面临一些问题和困难,主要是:财政收入总量较小,远远不能满足社会各项事业快速发展的需要;财政收入增长的基础还不够稳固,财源结构有待进一步优化;民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入,财政收支矛盾依然突出;政府历史债务较重,偿债压力较大,财政风险不容忽视。对上述这些问题,我们将在今后的工作中认真加以解决。

2014年预算(草案)安排。

2014年是全面落实党的“十八大”精神的开局之年。2014年我市预算编制安排的指导思想是:以党的十八届三中全会精神和邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照市委、市政府的工作部署,充分发挥财政的职能作用,积极转变经济增长方式,继续调整和优化支出结构,切实保障重点支出需要;坚持深化财政体制改革,加强财政监督,规范财政管理,推进财源建设,健全和完善公共财政体制。实现全市经济社会又好又快发展,全面构建社会主义和谐社会。

按照上述指导思想,2014年全口径财政收入安排180,000万元,比上年增长15%,增收24,000万元。地方公共财政收入预算安排103,000万元,比上年增长15%,增收13,500万元。

按照可用财力,财政公共支出预算安排180,000万元(不含专项和基金支出)。

完成2014年预算任务的主要措施。

一、努力培植财源,促进经济快速发展。

一是支持优势产业加快发展。充分发挥财政资金引导作用,突出支持重点,创新投入机制,放大政策效应,支持推进牛家园区建设,促进优势产业集群发展,增强经济发展后劲。二是全力扶持企业发展,落实各项优惠政策,支持企业特别是重点骨干企业加强科技创新和技术改造,及时兑现帮扶企业发展的各项优惠政策。三是抓好政府投融资工作。进一步创新财政投入方式,通过注入资本金和优质资产等方式,支持做大做强政府融资平台,促进规范化管理,引导社会投资稳步增长,加快形成多元化投融资格局。

二、强化税收征管理,促进财政增收。

紧紧围绕全年预算收入目标,按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,充分挖掘征收潜力,加强各类收入征管,努力完成目标任务。进一步强化各征收部门目标责任,及时分解任务,加强协调联动,努力保证目标增幅;进一步强化对重点税源监控,加快主体税种征收进度,努力保证收入均衡入库;进一步强化综合治税机制,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,坚持扩张总量与优化结构并重,努力保证财政收入质量。

三、坚持厉行节约,促进收支平衡。

一要严格预算约束,做到有预算不超支,无预算不开支。二要大力控减一般性支出,严控党政机关公用经费,公车运行费、接待费、会议费、出国(境)费要继续实行零增长。三是优先保障重点支出。调一般、保重点,按照轻重缓急统筹安排各项支出,确保工资正常发放、机关正常运转,确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展。2014年我市地方津贴每人月增312元,地方津补贴每人年均18,000元,达到省要求津补贴发放标准最上限,人员工资标准在哈尔滨市所属县居首位。

四、深化财政改革,促进规范管理。

按照依法理财的要求,以科学化、精细化、规范化为目标,创新管理机制,完善管理办法,提高监管水平。进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等管理机制,充分发挥财政职能,加强资金监管,切实提高预算绩效。进一步完善国有资产管理体制,加强对国有资产的规划、调控和管理,不断提高国有资产的运营质量和效益。进一步完善财政监督机制,以规范收支行为和提高资金效益为中心,采取收支并举、查管并重的方法,突出专项资金监管,严肃财经纪律,切实规范财务管理,确保财政资金安全高效。

五、树立良好形象,促进队伍建设。

牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨,坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针,不断加强队伍建设。积极引导广大财政干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。大力加强领导班子建设,争创学习型组织、创新型团队、效能型集体、廉洁型班子。强化干部教育培训,全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。创新工作方法,提高主动服务市域经济的能力,积极谋划全局,当好参谋助手。加强党风廉政建设,严格落实反腐倡廉责任制,确保财政资金、财政干部“两个”安全。

各位代表,在新的一年里,让我们在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,坚持科学发展观,努力拼搏,求真务实,全面完成2014年财政工作任务。

党代会党委工作报告决议草案

标准草案是指批准发布以前的标准征求意见稿、送审稿和报批稿。它是承担编制标准的单位或个人,根据任务书或。

工作计划。

起草的文稿。本站小编为大家整理了一些党代会党委。

决议草案,希望对你有用!

中国共产党雅安市雨城区第四届代表大会第一次会议于20xx年11月7日至9日举行,大会批准衡彤同志代表中国共产党雅安市雨城区第三届委员会所作的题为《抢抓历史机遇,加快科学发展,为全面建设国际化区域性生态城市示范区而努力奋斗》的工作报告。

大会认为,报告以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻科学发展观,实事求是、客观全面地总结了过去五年的工作和成绩,对今后五年的工作进行了全面部署。报告主题鲜明,思路清晰,重点突出,任务明确,符合雨城实际,集中体现了全区广大党员和人民群众的根本利益和共同愿望,是指导我区未来五年奋进跨越的纲领性文件。

大会高度评价三届区委的工作。区三届一次党代会以来,在市委的坚强领导下,区委团结带领全区广大党员干部群众,团结奋进,开拓创新,在解放思想中抢抓机遇,在艰难险阻中锐意进取,在激烈竞争中不断超越,全面实现了区三届一次党代会确定的目标任务,经济社会发展和党的建设取得了巨大成就,为雨城跨越发展奠定了坚实基础,形成的四条宝贵经验,是今后工作中务必遵守的基本原则。

错位配套发展”总体战略,突出“生态引领、枢纽驱动、工业支撑、城乡共融”四大战略重点,精心做好“富农、强工、兴旅、美城、旺商”五篇文章,加快建设“开放雨城、实力雨城、绿色雨城、智慧雨城、和谐雨城”,顺应全区人民过上美好生活新期待,弘扬“勇挑重担、追求卓越”的雨城精神,奋力实现“”规划任务,初步建成国际化区域性生态城市示范区。

大会强调,推动雨城跨越发展,实现各项奋斗目标,关键在党,关键在党的各级组织和广大党员干部。要以执政能力和先进性建设为主线,切实加强党的思想政治建设、干部队伍建设、基层组织建设、党内民主建设、干部作风建设和反腐倡廉建设,全面提高党的建设科学化水平,着力打造“忠于理想信念、勇于开拓创新、善于团结协作、乐于敬业奉献”的雨城干部队伍,为全面建设国际化区域性生态城市示范区提供坚强有力的组织保障。

大会号召,全区各级党组织和广大共产党员要紧密地团结在以为的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,在市委的坚强领导下,团结带领全区人民,振奋精神,开放奋进,抢抓机遇,加快发展,为全面建设国际化区域性生态城市示范区而努力奋斗!

中国共产党台州市第四届代表大会第五次会议经过认真审议,批准王昌荣同志代表市委全委会所作的题为《践行五大发展理念,加快“一都三城”建设,为高水平全面建成小康社会而努力奋斗》的报告。

大会认为,报告回顾总结20xx年工作全面客观、实事求是。一年来,面对严峻复杂的宏观形势,全市各级认真贯彻落实中央和省委一系列决策部署,围绕“一都三城”的战略目标,主动适应经济新常态,打好转型升级“组合拳”,推动各项工作取得了新进展,成绩来之不易。

大会指出,过去五年是台州发展不平凡的五年,五年的奋斗和耕耘,为“十三五”发展打下了坚实基础。展望未来,台州发展迎来良好的机遇,我们要更加坚定清醒、奋发有为,推动转型提升、跨越发展。“十三五”期间,必须把握发展方向,推动中央、省委重大部署在台州的生动实践;必须拉高发展标杆,加快高水平全面建成小康社会;必须盯牢发展蓝图,全面推进“一都三城”建设;必须增强发展动力,闯出民营经济创新转型的新天地;必须强化发展保障,提高党领导经济社会发展的能力。创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,是“十三五”发展的灵魂和主线。要以五大发展理念为引领,做大发展“蛋糕”,做强发展动力,做优发展品质,推动台州“十三五”再创优势、再次腾飞,早日跻身全省经济总量的第二方阵。

大会指出,20xx年是“十三五”发展起步之年。新的一年,要把握“拉高标杆、争先进位,主攻项目、扩大投资,深化改革、补上短板”的要求,以新的作为开创新的局面。要拓展都市区内涵,提升城市发展水平;保持转型定力,推动产业高端化发展;发展湾区经济,加快沿海整体开发;坚持标本兼治,促进绿色生态发展;高举改革大旗,深化重点改革攻坚;创新社会治理,保障群众根本利益。

大会强调,要落实全面从严治党责任,巩固“三严三实”专题教育成果,切实加强党的建设,为台州各项事业发展提供坚强保证。要严把开关,加强思想政治建设;要锤炼队伍,推动干部能上能下;要下沉重心,整体提升基层党建;要抓早抓小,驰而不息正风肃纪;要保持韧劲,锲而不舍反腐倡廉。

大会号召,全市各级党组织和广大党员要牢固树立五大发展理念,以“四个全面”战略布局为统领,以学习贯彻省委书记夏宝龙同志考察台州时的重要讲话精神为契机,拉高标杆、争先进位,勇当排头兵,再创新辉煌,为高水平全面建成小康社会而努力奋斗!

9月8日上午,州第九次党代会各代表团分别讨论第八届州委工作报告决议(草案)和第八届州纪委工作报告决议(草案)。

“州第九次党代会,是今后一个时期,我州各级党组织团结带领全州各族人民继往开来、开拓进取的航标。”州委工作报告决议(草案)再次吹响跨越发展“集结号”。周绍佳代表带着激动地心情,聆听了州委工作报告决议(草案)后说,文稿既简洁明了又催人奋进。结合姚安实际,今后要认真领会会议精神,把发展姚安县域经济“一乡两城三基地四产业”文章写好。

“未来五年是楚雄发展历史上重大机遇最为集中的时期,是破解难题、补齐短板最为关键的时期,是推动产业转型升级最为宝贵的时期。”袁培林代表说,报告结构严谨、主题明确、措施有力,字里行间透露出干事、创业、发展的劲头,结合楚雄市住建部门实际,今后,要突出城乡统筹,积极探索“四规合一”,推动区域协调发展,不断完善城市交通网和促进房地产健康平稳发展。吴亚雷代表说:“作为一名纪检监察系统的代表,贯彻落实好党代会精神,要进一步压实‘两个责任’,推进从严治党,认真履行监督执纪问责职能,全面净化政治生态,营造干事创业发展环境,加强纪检监察队伍建设,建立一支能适应形势发展要求、忠诚干净担当的干部队伍。”

富锦市年预算执行情况和年预算草案报告仅供参考

各位代表:

经市六届人大二次会议批准的2007年全市收入预算为14472万元,其中一般预算收入为6895万元,三税上划收入为6608万元,所得税上划收入为969万元。全市财政支出预算为40582万元。在预算执行中,上级财政部门拨给我市农业、教育、社会保障等一般预算专项资金15520万元,并增加了一般预算转移支付、缓解县乡困难财力补助、规范津补贴托低补助和困难县财力补助等结算项目与额度,这些资金纳入当年预算后,全市一般预算支出调整为69027万元。

2007年,我市全口径财政收入完成17008万元,完成年度预算的117.52%,同比增长30.47%。按收入级次划分:一般预算收入完成8553万元,完成年度预算的124.05%,同比增长37.71%;三税上划收入完成6833万元,完成年度预算的103.4%,同比增长14.78%;所得税上划收入完成1622万元,完成年度预算的167.39%,同比增长86.06%。按征管部门划分:国税部门完成5386万元,同比增长12.89%;地税部门完成9473万元,同比增长33.57%;财政及非税收入征管部门完成2149万元,同比增长83.21%。主要收入项目完成情况是:增值税5104万元,营业税5966万元,企业所得税1445万元,个人所得税1258万元,契税431万元,非税收入1715万元。

全市一般预算支出完成69027万元,同比增长39.97%,其中地方财力支出完成53507万元,同比增长43.94%。主要项目完成情况是:一般公共服务支出5968万元;公共安全支出3846万元;教育支出13292万元;社会保障和就业支出17747万元;医疗卫生支出5525万元;环境保护支出1044万元;城乡社区事务支出6506万元;农林水事务支出10152万元;公路交通支出2932万元;工业商业及金融事务支出1539万元。

按现行分税制财政体制计算,财政收支预算二十五度平衡,当年结余37万元。

2007年,基金收入完成664万元,加省专项865万元后,基金预算支出完成1518万元,基金预算收支平衡,当年结余11万元。

过去的一年,是财政经济快速腾飞、财政综合实力显著增强的一年。在市委的正确领导和市人大、政协的依法民主监督下,市政府通过强化宏观调控、撬动财税杠杆、积极上争资金、挖掘内在潜力,推动了财政工作再上新台阶、再创新辉煌,圆满完成了市人大六届二次会议确定的各项工作目标。

(一)立足政策引导,突出资金投向,财政经济发展注入新活力。

把握财源建设的最佳切入点,做大“蛋糕”增强后劲,围绕重点财源项目,政策资金扶持同步。注入资金501万元,支持奶业发展扩张,健全畜牧防疫体系,并促成天野牧业等四家养殖园区申请世行贷款403万美元,拉动了全市奶业发展进程。注入资金966万元建设工业园区,拉动了筑巢引凤效应。注入资金240万元支持相关部门招商引资,拉动了项目和资金落地。注入资金500万元成立锦兴投资担保公司,搭建了中小企业融资平台,拉动了财政信用机制的建立。运用信用担保和投资等经济手段,为东方热电、富华起重、金正油脂等7家企业9个项目争取财政贴息和担保贷款1065万元,确保了企业降成本增效益。运用亚行贷款、国债专项和农业开发等资金改善农田水利基础设施,增强了我市农业综合生产能力。运用财税政策支持富龙风电一期与华富风电二期工程等一批大项目投产运营,促进了我市财政经济良性发展。

(二)立足保收促增,突出统筹协调,财政收入再上新台阶。

把握财税协调的最佳结合点,有机协作,综合治税,围绕保存量挖增量,财政收入大幅攀升。妥善建立税收经费激励机制,坚持贯彻财税银企协调机制,有效落实税源普查机制,全面推行房地产税收征管一体化机制,从而有效地堵塞了征管漏洞,实现了应收尽收。并通过非税收入收缴制度改革,实现了财政对非税收入的综合管理,确保了财政收入快速增长。2007年与2001年相较,财政全口径收入翻了一番,一般预算收入翻了一番,财力总规模翻了两番。

(三)立足情感牵动,突出上争方略,财政实力跃升新层次。

把握现行体制的最佳着眼点,精于算帐,勤于争取,围绕国家和省财政政策导向与财政资金投向,铺好感情路,搭好争取桥,上争成效明显。全年共向上争取各项财力补助资金39890万元,同比增加13557万元,其中一般预算转移支付6496万元、缓解县乡困难财力补助5718万元、规范津补贴托低补助2170万元、困难县财力与决算批复补助606万元。会同相关部门争取各类专项资金15520万元,同比增加3379万元。争资额度历史空前,功在当年,利在长远。财政保障能力的显著增强,有力地缓解了我市财政困难状况和社会深层次结构性矛盾,确保了社会稳定、经济发展和事业进步,并为今后全市财政经济发展留足了缓冲空间。

(四)立足关注民生,突出和谐构建,财政保障增添新内涵。

把握社会民生的最佳关节点,心系百姓,提高福祉,围绕“有保有压有增”的理财思路,优化支出结构,确保民生福祉和公共事业投入。全年发放惠农补贴16418万元,向城乡低保人群发放生活补助和取暖补助1743万元,投入资金866万元用于农村合作医疗,安排资金1598万元用于医疗保险及大病救助,争取资金332万元用于减轻城乡运输者燃油提价压力,拨付资金466万元用于兑现1997年道路集资款。在保付工资并先行调增职工工资的同时,预留资金2413万元用于财政全额供养人员的调资补助及取暖补贴,并兑现了全市干部职工的奖励工资。在偿还以前年度世行贷款等各类欠省债务585万元的同时,投入资金5453万元用于村村通公路等社会主义新农村建设;投入资金13212万元用于城市道路、给排水等市政建设;投入资金3794万元落实了免杂费、贫困生助学等义务教育改革政策,巩固了集中办学成果;投入资金469万元支持了抗旱救灾工作。大力支持文化体育事业发展,通过金豆节、咱村也有文艺人、群众秧歌比赛等文体活动宣扬城市品牌、提升城市品味。纵观全年,财政预算内实现了消化历史陈账、当年无新的欠账,全面促进了我市各项社会事业健康快速协调发展。

(五)立足宏观调控,突出改革创新,财政体制融入新机制。

把握财政改革的最佳兴奋点,通力配合,全面推进,围绕重点改革工作,继续深化部门预算、政府采购等改革,加大各项改革力度。推进了社会保障制度改革。启动社保平台体系建设,建立城乡居民基础信息数据库;强化低保人员管理,建立“听证会”动态管理制度;扩展新型农村合作医疗改革范围,参合人数突破21万。推进了国库集中支付制度改革。制定改革方案和管理办法,首批五家试点单位已正式上线运行。推进了义务教育经费保障机制改革。全部免征义务教育学生各项学杂费,将义务教育阶段学校全部纳入本级统一管理。推进了农村社会综合改革。完善集中办学相关设施,实施五保户集中供养,健全农村低保、特困人群救助体系,初步启动化解“普九”债务工作。推进了政府收支分类改革。强化财政调控手段,合理配置政府资源,明晰资金分配去向。推进了国有资产管理改革。清查行政事业单位资产并实现档案化管理;规范产权交易行为和资产统管工作,理顺“非转经”行为。

(六)立足科学理财,突出依法行政,财政监督彰显新理念。

把握财政监管的最佳制衡点,发挥职能,有效制约,围绕理财的科学化、制度化、规范化,完善财政监督机制,提高财政管理质量。规范了乡镇财政财务管理。完善“镇财镇用市监管”和“村财民理镇代管”机制,定向跟踪理财行为,规避债务风险,提高资金使用效益。规范了财政供养人口管理。采用指纹识别系统,信息化实时监控,清理财政吃空饷人员206人。规范了会计单位建账监管。对全市200多个单位建账情况进行监管,杜绝“两本账”和“账外账”等现象。规范了非税收入监管。严格票据领销,防范坐收坐支,实现应收尽收,及时足额入库。规范了财政投资评审管理。实行双向监管负责制,决算评审向预算评审前移,加强项目实施全程监控,全年共评审工程项目279个,审减额为2601万元,审减率为15%。规范了账户监管。建立账户设立审批制和定期清查制,杜绝了多头设户、难以监控的问题。规范了重点领域监管。对义务教育专项、农业开发、行政性收费、农村和农场税费改革等重点资金进行了专项检查,收缴入库违纪资金28万元,及时纠正调账329万元。

2007年的政府财政工作成效卓著,但现存的一些问题不容忽视:财政项目与资金管理尚不到位,财力浪费问题仍显突出;政策性增支压力过大,财政收支矛盾仍显突出;预算约束乏力,执行中追加不断仍显突出;一些部门和单位支出管理随意,财经违纪问题仍显突出。上述问题必须弓i起高度关注,认真加以解决。

二、2008年预算草案。

2008年是全面贯彻党的十七大精神的第一年,也是推进区域中心城市建设的第二年,任务艰巨、责任重大。今年政府财政工作的指导思想是:坚持以党的十七大会议精神为指导,认真贯彻市委五届二次全会精神,以科学发展观为统领,科学构建公共财政体系,科学配置政府资源财力,积极支持社会经济综合发展,进一步提高百姓福祉,全面构建和谐社会,推动财政收入实现“双过亿”,为实现社会经济又好又快发展做出新贡献。

按上述指导思想,2008年全市财政预算安排如下:

全口径财政收入预算为20006万元,同比增长17.63%,其中一般预算收入预算为10063万元,同比增长17.65%。收入预算的主要项目是:增值税6000万元,营业税7100万元,企业所得税1663万元,个人所得税1448万元。

全市财政支出预算安排54745万元,主要项目安排情况是:一般公共服务支出5825万元,公共安全支出3100万元,教育支出12803万元,社会保障和就业支出15896万元,医疗卫生支出4164万元,城乡社区事务支出5037万元,农林水事务支出6167万元。

基金收入预算安排528万元,加上年结余儿万元,当年基金支出预算安排539万元。

按分税制财政体制计算,2008年全市财政预算收支平衡。

三、为圆满完成2008年预算而努力。

为圆满完成2008年财政预算任务,实现财政收支平衡,政府财政部门要努力构建增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制;以人为本、科学规范、注重绩效的财政支出机制;目标明确。相机抉择、协调配合的财政调控机制;方法科学、基础扎实、手段先进的财政管理机制,借此继续开创财政改革和发展的新局面,从根本上实现吃饭型财政向多元型财政的转变。

(一)恪守科学发展原则,加大财源建设力度,着力建设发展型财政。

从加快发展、增强实力的角度出发,夯实收入基础,规划财源项目、促进财政增收。结合现有资源优势,大力发展风电、糖业、奶业等优势工业项目,拉动市域经济快速增长。结合国家和省相关扶持政策,做好项目争取工作,以优势项目争资金,以政策扶持促发展。结合农业综合开发、贷款贴息等手段,支持财源企业上项目,求发展、增效益。结合财政政策性担保,为企业创新融资环境,解决企业融资瓶颈;结合工业园区建设,利用好开行贷款,加大财政投入,提升园区项目承载能力。结合发展外向型经济,支持港口建设,实现可持续发展。

(二)恪守挖潜增收原则,加大收入征管力度,着力建设保障型财政。

从盘活存量、激活增量的角度出发,完善征管措施、挖掘增收潜力、积极上争资金。统筹实施协调配合机制,建立税收稳定增长和税源动态监控体系,确保应收尽收。统筹实施税收激励政策,量化支出指标、挂钩税务经费,确保挖潜增收。统筹实施一体化征管,加强部门间协作,建立完整的房产交易台帐,从源头上控制税源流失。统筹实施科学化调控,加强政府非税收入征缴,规范和清理国有资产经营收益,努力增加非税收入规模,确保全口径财政收入突破2亿元、一般预算收入突破1亿元。同时,进一步密切与上级财政部门的关系,加大争取资金的工作力度,千方百计多增财力,为社会经济综合发展提供有力保障。

(三)恪守厉行节约原则,加大支出调整力度,着力建设绩效型财政。

从优化结构、注重和谐的角度出发,统筹兼顾,有保有节,有促有控。牢固树立节支就是增收的理念,精打细算、厉行节约,压缩弹性支出。牢固树立严格资金管理的理念,建立财政支出事前报告审批制,防止无序支出,杜绝随意追加,根除买冤枉单的积弊。牢固树立提高资金使用效益的理念,科学合理花钱,提升用财水平,力求小钱办大事,避免资金浪费。进一步优化财政支出结构,集中财政资金重点向新农村建设、社会保障、教育卫生、市政建设等公益事业倾斜。

(四)恪守以人为本原则,加大普惠百姓力度,着力建设民生型财政。

从关注民生、促进和谐的角度出发,突出公共财政、加大资金注入、构建和谐社会。积极支持社会主义新农村建设。不折不扣地落实党的惠农政策,密切关注“三农”,搞好农业综合开发,改善农村生产生活环境,促进农民增产增收。积极支持社会保障制度建设。逐步妥善解决企业职工欠资问题,健全城乡低保制度,均衡低保人群利益;完善企业职工基本养老保险制度,推进事业单位基本养老保险制度改革。积极支持卫生服务体系建设。建立新型农村合作医疗信息管理系统,加速城市公共卫生资源整合,推动乡镇卫生院建设,促进社区卫生服务的健康开展。积极支持“千千万万民生改善工程”建设。进一步提高干部职工工资水平,促进就业再就业工作求取实效,建立城镇廉租房、城乡居民大病救助、扶贫救灾专项资金投入制度,逐步解决城乡困难百姓住房难、看病难、吃饭难的问题。积极支持城市基础设施建设。科学经营城市,支持道路改造,提高亮化程度,美化市容环境。积极支持科技、文体、广播事业进步。科学规划,激励发展,活跃文化氛围,丰富百姓生活,突出文化富铺建设。

(五)恪守完善体制的原则,加大财政改革力度,着力建设协调型财政。

从深化改革,求取效益的角度出发,顺应公共财政的发展方向,继续推进财政改革。深化社会保障体制改革。抓住全省试点机遇,搞好保障体系平台建设,界定社保人群,科学管理,节减支出。深化国库集中支付制度改革。逐步建立以国库单一账户为基础的现代国库管理模式,加强财政支出监管,防止串项使用资金,提高资金使用效率。深化义务教育改革。进一步改善义务教育办学条件,建立健全贫困学生助学体系,充分利用化解“普九”债务契机,摸清底数、核实债务,遏制新欠。深化预算管理制度改革。不断完善部门预算、政府采购、非税收入收缴等预算制度,逐步建立编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制。深化国有资产管理改革。规范资产出售、运营,实现效益最大化;健全国有参股企业派驻监事会制度,严格收益监管,防止资产滚动流失;整合市直单位资产,合理调剂,优化配置,力求保值增值。

(六)恪守依法理财的原则,加大财政监管力度,着力建设法制型财政。

从科学施管,规范理财的角度出发,加强财政财务管理,更新监督观念,突出监管重点。加强会计工作监管。推进会计继续教育,提高理财能力,强化建账审批,规范财经秩序。加强财政投资评审监管。严格工程预决算管理,严密施工变更审批程序,严肃财政和审计双重审查纪律,多环节防控资金流失。加强绩效评价监管。实施绩效评价监督,梳理支出情况,检验支出效益,确保支出效能。加强重点支出监管。对涉农资金、教育专项等重点资金要定向跟踪、适时监控、防止截留、杜绝挪用,确保各项政策落实到位。

各位代表:2008年的财政预算工作,目标已定、方向已明。我们要在市委的正确领导下,接受人大监督,听取政协意见,转变作风昂然奋进、提高能力卓越精进、开拓创新决然突进,为建设小康社会、创建中心城市、迎接建县百年而努力奋斗。

谢谢大家!

依兰县年财政预算执行情况和年财政预算草案报告

各位代表:

2003年全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大依法监督下,紧紧围绕全县经济发展总体思路,服从服务于改革、发展、稳定的大局,开拓进取,扎实工作,克服各种减收增支等不利因素的影响,在上级财政部门的大力支持下,通过全县各条战线的共同努力,超额完成了年度预算任务。

2003年财政总收入完成14,244万元,为年预算的109.6%,增长31.2%。其中:上划中央“四税”收入完成3,323万元,为年预算的114%,增长39.6%;一般预算收入完成10,341万元,为年预算的100.4%,增长21.1%;基金预算收入完成580万元,为年预算的322%,增长222%。全县财政总支出完成26,453万元,其中本级支出完成22,504万元,为年预算的112.7%,增长17.2%。2003年财政预算执行结果为:按现行财政体制计算,加减省、市各项结算补助及上解支出,当年预算超收超支、收支平衡。

纵观过去的一年,全县财政工作是在十分困难的情况下进行的。一方面减收因素不断出现。一是“非典”时期,国家出台了减免部分税费政策,使工商税收和行政事业性收费受到影响;二是受自然灾害和政策性减税的影响,农业税减收1,400万元;三是落实再就业减免税费优惠政策,减少财政收入280万元。另一方面财政支出大幅度增长。一是在财力相当紧张的情况下,多方筹措资金,全部兑现了拖欠行政事业单位职工93年至95年18个月套改工资,恢复了工资福利部分,落实正常的晋级工资,增加支出3,000万元。二是年度内退伍兵安置和师范类大中专毕业生分配,加大了财政负担;三是落实农村税费改革政策,增加对乡镇转移支付补助216万元;四是防治“非典”增加支出200万元。为克服各种困难,确保财政收支平衡,县委县政府高度重视财政工作,采取了一系列积极有效的措施,消化了各种减收因素给财政收入带来的不利影响,超额完成了年初确定的工作目标。县主要领导带领财政部门积极跑省进市,千方百计地争取省市财政在资金上的支持,全年累计比去年多争取资金3,000多万元,有力地缓解了财政资金紧张的状况;财政支出体现了突出重点、有保有压的原则,将有限的财力优先用于发放职工工资以及改革发展和维护社会稳定方面的重点支出。

2003年,全县财政在减收增支因素较多和资金供求矛盾突出的情况下,预算执行能取得这样的结果,是来之不易的。这是县委加强对财税工作领导的结果,是人大依法监督的结果,是国民经济各部门通力协作、大力支持的结果,也是财税部门认真落实财税政策、改进和加强财税管理、千方百计挖潜增收、竭尽全力确保平衡的结果。

(一)强化财税征管,确保应收尽收。

不断加强与税务等有关部门的协调配合,加大力度落实税收任务,为财政收入大幅度增长,奠定了坚实的基础。加大收入征管力度,不断健全和完善财税征管手段,保证税收征管有序进行,确保财政收入均衡入库。加强对行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理,强化预算外资金的统筹工作力度,有效缓解财政资金紧张状况。在全县各条战线及财税部门的共同努力下,财政总收入完成14,244万元,比同期增加3,387万元,增长31.2%,超额完成当年预算任务。

(二)突出工作重点,努力实现四个确保目标。

采取切实可行的措施,维护社会稳定。一是确保行政事业单位职工工资及时足额发放。全面落实工资政策,提高工资水平。年初以来,我们坚持集中财力保工资的原则,及时足额发放了职工工资,没有出现拖欠工资现象。全面兑现工资政策,行政事业单位职工人均工资从2002年年末的780元,增长到2003年年末的990元,平均增长210元,增长了27%。并首次兑现了年末一次性奖金,职工工资水平在全市位居第二位。采取有效措施,多方筹措资金,扭转多年来工资发放不及时的局面。同时对上划到县的乡镇教师工资、卫生院及防疫人员工资、乡镇公安干警工资做到了和县直单位同步发放;二是确保国有企业离退休人员基本养老金按时足额发放。2003年全县养老保险费收入2,847万元,收缴率达到100%,养老金支出2,320万元,社会化发放率达到100%;三是确保下岗职工生活费按时足额发放,保证财政承担的资金及时足额到位。四是确保城镇居民最低生活保障资金按时足额发放,全年低保费支出394万元。

(三)优化支出结构,努力确保重点支出。

继续坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,坚持适度从紧的财政政策,压缩行政经费,削减弹性支出。净化财政供养范围,清理出不应由财政继续供养的人员530人,每年为财政节约资金341万元。在确保工资性支出和社会保障支出的前提下,对民政抚恤、教育、市政、环卫、交通、支农、政法部门等项资金优先解决。其中市政建设安排资金2,000多万元,优化了投资环境;安排政法部门经费1,490万元,保障了社会安定;安排通乡公路匹配资金640万元,促进了城乡协调发展。

(四)积极推进财政改革,努力提高公共财政管理水平。

一是实行零基预算,减少不合理经费支出。在保证各部门正常经费需求的前提下,按照统一的定额,结合财政承受能力,对各部门经费指标重新进行核定;二是加强财政收支监管,全面推进国库集中收付制度改革,纳入集中核算的行政事业单位已达到148户。通过实际运行,各单位财务管理进一步规范,不合理开支明显减少;三是切实抓好部门预算试点工作。选择有代表性的单位作为部门预算试点单位,不断完善部门预算的编制方法,规范预算编制;四是采取有效措施,积极推进政府采购工作。加大《政府采购法》宣传力度,进一步扩大了政府采购范围,努力规范政府采购行为,提高财政资金的使用效益。五是进一步完善乡镇财政体制,增强乡镇财政实力。理顺了县乡分配关系,规范了县乡财政收支范围,有效缓解了乡镇财政收支矛盾。六是积极完善农村税费改革,努力实现“三个确保”。继续加大农村税费改革宣传力度,确保各项政策落实到位,增加对乡镇转移支付资金补助,维护农村社会稳定。

(五)加强财源建设步伐,促进县域经济发展。

充分利用国家扶持东北老工业基地改造和省政府加快县级财源建设发展的有利契机,把财源建设作为全年重点工作来抓。根据全县国民经济发展的总体布局和经济战略调整的重点,结合县乡地域和资源优势,因地制宜,统筹规划,确立以工业财源为骨干,农业财源为基础,第三产业等新兴财源体系为重点,用好用足省市关于财源建设的各项优惠政策,加快财源建设步伐,为财政收入的稳定增长奠定坚实基础。

(六)加强财政监督管理,规范财经秩序。

一是强化财政监督职能,规范非税收入“收支两条线”管理。有效规范执收执罚行为,促进预算内外资金的有机结合,增强政府宏观调控能力。二是加强会计管理,规范财务基础工作。深入开展《会计法》执法专项检查,规范会计秩序,提高会计信息质量,重点检查了25户,对违纪行为进行了严肃处理。三是开展财政专项资金检查,加大监督处罚力度,规范资金的使用,提高财政资金投资效益。

各位代表,2003年全县财政预算执行情况从总体看是好的,取得了很大成绩,但也存在一些不容忽视的问题。一是全县财政收入虽然增长较大,但与不断增长的支出需求仍有较大差距,收支矛盾依然相当突出。二是财政收入结构不尽合理,地方财政可用财力所占比重偏低。三是虽然行政单位机构改革成效明显,但财政供养人员有增无减,财政负担难以减轻。四是县乡两级财政债务依存度过高,偿债压力不断加重,债务风险不容忽视。五是财政收入缺乏持续增长的后劲,难以保证长期增长的势头。这些问题应引起重视,要采取切实有力措施,认真加以解决。

二、2004年预算(草案)。

2004年是贯彻落实党的“十六大”精神,全面建设小康社会的重要一年。国家加大对东北老工业基地和粮食主产区的扶持力度,对全县经济发展将起到积极的促进作用和深远影响。我们要抢抓机遇,攻坚克难,乘势而上,为财政形势根本好转继续努力。

2004年全县财政工作和预算安排总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的“十六大”和中央经济工作会议精神,按照县委“发挥优势、用足外力、打造精品、全民创业、追赶富县、立标发展”的总体要求和县政府的工作布署,严格收入管理,确保财政收入稳定增长;支持企业改革和经济发展,狠抓财源建设;调整和优化支出结构,努力保证工资性支出和重点支出的需要;深化财政改革,整顿财经秩序,不断推进依法理财。为全县经济社会协调发展,全面建设小康社会而奋斗。

按照上述指导思想和2004年全县国民经济发展规划,全县财政总收入安排17,100万元,比上年增长20.4%。按现行财政体制计算,加减省市对我县各项结算补助及专项上解,当年可用财力22,086万元。根据以收定支的原则,全县财政支出安排22,086万元。收支相抵当年预算安排是收支平衡的。

三、积极开拓,艰苦奋斗,确保圆满完成2004年财政预算任务。

为确保全县财政预算任务的完成,按着县委的要求和本次会议提出的工作任务,2004年要抓好以下重点工作:

(一)努力增收节支,确保预算收支平衡。

一方面加强收入征管,确保收入稳定增长。一是加大税收征管力度,密切与税务部门的协调与配合,落实人代会确定的收入任务。认真研究国家税收政策和我县经济结构变化对财政收入的影响,加强对收入执行情况的动态分析与检查,及时发现和解决存在的问题。二是加强对重点税源的分析和预测,全面掌握重点税源的动态,确保收入及时足额入库。三是坚持依法治税。严禁越权减免、违规减免、先征后返、异地交税等方式偷逃税款,加强税收征管,规范税收秩序。四是加强农业税和非税收入的征管,规范征管手段,努力增加财政收入。另一方面要坚持量力而行,大力压缩弹性支出。继续坚持“量入为出、开源节流”的原则和适度从紧的财政政策,大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事情的优良传统,切实贯彻“两个务必”要求,在保证重点支出的同时,强化支出管理,调整支出结构,减少弹性支出。使财政支出控制在财力允许的范围内,确保当年预算的收支平衡。

(二)发挥财政职能作用,支持经济发展。

2004年要充分发挥财政资金的引导作用,为县域经济发展服务。一是抓住国家支持东北老工业基地发展和省政府加快县乡财源建设的有利契机,用好用足各项财政政策,建立有前途、有活力的后续财源体系,促进财政收入总量增加,实现全县经济跨越式发展。采取多元化的扶持方式,对确实可行的企业或项目,采取招商引资的办法,通过财政贴息、贷款担保、政府委托出资人参股注资或政府无偿投入以及奖励招商引资中介人等多种方式予以扶持;二是支持国有企业深化改革,通过落实各种优惠政策和加大社会保障力度,深化国有企业改革。三是以增加农民收入为目标,支持农业结构调整。为建设农业产业化、农产品优质化、标准化和农村城镇化建设服务。四是加大对通乡公路、旅游基础设施建设支持力度,改善投资环境。五是在财力可能的情况下,增加教育、文化等项事业的投入,培养和引进高素质人才,为全县经济建设提供人才保障。

(三)加大财政保障力度,促进社会各项事业协调发展。

按照公共财政的要求,继续大力调整财政支出结构,建立和完善公共财政体制框架。一是继续做好工资保障工作,确保县乡行政事业单位职工工资及时足额发放,维护社会稳定。二是加大对社会保障的支持力度,保证“两个确保”和“低保”所需资金。依法扩大社会保障资金的覆盖面,将符合低保条件的所有人员纳入“低保”范围,努力做到应保尽保。加强对就业市场建设和社区服务业的支持,全面落实支持再就业的各项财税政策;三是巩固农村税费改革成果,采取有效措施,努力实现“三个确保”;四是坚持“两个务必”,树立过紧日子思想,保证党政机关正常运转;五是多方筹措资金,保证农业、教育、卫生、政法等项重点支出的适度增长,促进各项社会事业的发展。

(四)加大财政改革力度,创新财政管理机制。

一是全面推行部门预算编制,进一步规范预算编制行为,提高财政资金使用效益。二是继续完善国库集中收付制度,推进乡镇国库集中收付制度改革。三是继续深化“收支两条线”改革,加强财政综合预算管理,加快预算外资金全部纳入部门预算管理的步伐。四是贯彻实施《政府采购法》,逐步推行政府采购制度。扩大采购规模,规范采购行为,节约财政支出。五是全面落实农村税费改革政策,切实减轻农民负担,保证乡村两级组织正常运转。

(五)坚持依法理财,强化财政监督管理。

一是加强财政监督机构和制度建设,形成内部监督与对外监督相结合,检查处理与追踪问效相结合,贯穿财政资金运行全过程的财政监督工作机制。二是深入开展财政法制宣传教育,全面提升财政干部和财务人员的责任意识、法律意识和综合素质,不断提高依法理财的水平和能力,切实把依法行政、依法理财落到实处。三是强化财政执法监督检查的工作力度,加强执法检查和会计管理力度。继续开展对重点行业、重点资金、重点项目和专项资金的监督检查,严肃查处违法违纪行为。

各位代表,完成2004年预算的任务十分繁重和艰巨,机遇与挑战并存,希望与困难同在。让我们高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真落实“十六大”精神,在县委的正确领导下,自觉接受县人大、县政协的监督,加强与各界人士的联系,充分调动和发挥各方面的积极因素,统一思想,坚定信心,锐意改革,扎实工作,为全面完成本次会议确定的各项财政工作任务而努力奋斗。

武清区年预算执行情况和年预算草案报告范文

2014。

预算草案的报告。

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区。

2014。

年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、

年预算执行情况。

年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观统领财税工作全局,认真贯彻落实党的十八届三中全会和市委十届三次全会、区委四届五次、六次全会精神,按照“上水平、拓优势、强实力、惠民生”的总体要求,大力组织财政收入,不断强化公共财政服务和保障发展能力,积极促进各项社会事业发展,为全区经济社会实现又好又快发展提供了财力保障。全年财政收支预算执行情况良好,圆满完成区四届人大三次会议确定的预算任务。

全区三级财政收入完成。

192。

亿元,完成预算的。

100%。

增长。

25.2%。

其中地方一般预算收入完成。

72.6。

亿元,完成预算的。

102.5%。

增长。

28.2%。

按照现行财政体制计算,地方一般预算收入。

72.6。

亿元,加上基金收入。

32。

亿元,各项结算补助。

18.6。

亿元,本年实得财力。

123.2。

亿元,增长。

25.6%。

区级正常经费和基金支出。

123。

亿元,完成预算的。

111.8%。

增长。

27.9%。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚存结余。

2000。

万元。

过去的一年,我区财政收入保持快速稳定增长,收入总量持续上升。财政支出运行平稳,支出结构进一步优化。财政科学化精细化管理水平不断提升,各项工作取得了新进展。

(一)完善增收机制,千方百计增加财政收入。

一是强化收入目标责任制。合理确定各征管部门和基层征收单位收入任务,分解细化职责分工,做到人人有任务,层层抓落实,并对收入任务、收入进度进行量化考核,强化责任;实行税收征缴与收入分配密切挂钩,调动“两区四园”、各镇街及征管部门培植财源、组织收入的积极性。二是健全财政增收机制。全面落实财税优惠政策,不断完善财税综合服务手段,积极支持大项目好项目加快建设,吸引了一批大型企业和总部经济到我区注册经营、就地纳税,形成了多点支撑的财政增收格局。三是加强重点税源监控。全面掌握重点纳税企业的投入产出、成本利润等综合性经济指标,准确预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。四是进一步加强财政、国税、地税等部门的沟通协调,推进税收征管科学化精细化。严格依法治税,完善现代化征管体系,健全源泉控缴机制,深入开展税收稽查,堵塞漏洞,努力做到应收尽收。

(二)发挥财政职能,保障和改善民生,促进经济社会又好又快发展。

46。

个,争取专项资金。

2580。

8600。

万元,惠及企业。

950。

家。兑付家电下乡补贴资金。

632。

万元,切实做到应补尽补,有力地拉动了农村消费市场。

继续坚持教育优先发展、教育强区战略,不断加大投入力度。拨付资金。

4.3。

1101。

万元。及时做好农村低保、五保对象。

5842。

万元资金的社会化发放工作。拨付资金。

3774。

万元,用于。

18。

项社区公共卫生服务。投入资金。

3100。

万元,为全区优抚对象。

4887。

人发放补助资金。为农村。

60。

岁以上老年人发放生活补助金。

7750。

万元。支出。

1.27。

亿元,用于城乡居民基本养老保障补助。安排资金。

1.3。

亿元,为。

65.9。

万人投保城乡居民基本医疗保险。拨付。

2364。

万元,为。

4419。

位示范镇老人发放养老生活金。拨付。

2525。

万元,用于公务员和事业人员补充医疗保险。投入城市维护支出。

1.5。

亿元,用于城区道路维修、绿化养管、垃圾处理、给排水设施,美化了环境,提升了城区载体功能。

加大强农惠农力度,多渠道促进农民增收。投资。

2.8。

1.25。

亿元。

补贴面积。

135。

万亩。落实国家对农业、农村的保险补贴政策,全年支付保险补贴。

2100。

70。

4293。

2270。

万元,用于土地治理、产业化及设施蔬菜项目建设。加强林业建设,投入。

1977。

万元,用于林业病虫害防治、重要通道绿化工程,有效改善了农村生态环境。

(三)加强投融资管理,为经济发展提供财力支撑。

42。

亿元。累计支出。

32.6。

亿元,保证了路网工程、“两馆”建设、民营经济服务中心、行政中心和示范镇建设等一系列区级重点工程的顺利进行。

建立银企定期对接机制。组织银企对接会为示范园区、镇街产业功能区提供融资服务,为。

43。

户企业落实融资。

6.43。

亿元。完善科技金融超市,满足区内企业基本金融服务需求。创新企业融资模式。推进京津冀一体化综合改革试验区试点。

支持农村金融改革创新。

推进村镇银行加快发展。

我区村镇银行顺利开业。

运行良好。年末存贷款规模达到。

20。

亿元,切实拓宽了农村融资渠道。

完善融资担保措施,加大企业融资担保帮扶力度,与包括村镇银行在内的。

10。

家银行达成合作协议,为中小企业解决贷款难问题,今年共为。

153。

户企业、

20.9。

亿元贷款提供担保,累计为。

326。

户企业、

36.7。

亿元贷款提供担保,有力地支持了企业发展。

加强政府性债务动态管理,控制新增债务规模,逐笔落实还款责任和资金来源,有效防范和化解财政金融风险。

(四)深化财政改革,提高财政科学化精细化管理水平。

649。

项,总预算金额。

107.7。

亿元,核减金额。

37.5。

亿元,核减率为。

34.8%。

政府采购规模进一步扩大,采购范围涵盖了货物、服务和工程等。

220。

项,总预算金额。

45。

亿元,实现合同金额。

26。

亿元,节约资金。

19。

亿元,资金节支率达。

42%。

总的看,

年预算执行情况较好,各项财政工作取得了新的进展。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作还面临一些困难和问题:财政收入虽然实现大幅度增长,但可支配财力不足,财政综合实力不强;经济社会发展对改善民生、优化发展环境以及加快社会事业发展提出了更高要求,财政支出压力加大;偿还政府性债务支出规模较大,防范和化解财政风险的任务十分艰巨;镇街发展不平衡,部分镇街财政困难;税收征管仍存在薄弱环节;财政管理体制改革还需继续深化;资金使用效益需进一步提高。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,认真加以解决,不断提高预算管理和财政服务水平。

二、

2014。

年预算草案。

根据区委总体部署,结合我区发展实际,

2014。

年财税工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十八届三中全会和市委十届四次全会、区委四届七次全会精神,以科学发展观为统领,推进改革创新、加快开放发展、建设美丽武清,进一步解放思想,下大力培植和壮大财源,扩大财政收入总量。调整优化支出结构,切实保障和改善民生。积极推进财税体制机制创新,提高财税工作质量。加强财政科学化精细化管理,不断强化公共财政服务保障能力,为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。

根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标,

2014。

年财政预算草案是:三级财政收入完成。

240。

亿元,增长。

25%。

其中地方一般预算收入超过。

90。

亿元,增长。

25%。

以上。

按照现行财政体制计算,地方一般预算收入。

90.8。

亿元,加上基金收入。

42。

亿元,各项结算补助。

16.8。

亿元,区预算可得财力为。

149.6。

亿元,增长。

21.4%。

2014。

年安排正常经费和基金支出。

149。

亿元,增长。

21.1%。

区预算可得财力与预算支出相抵,财政滚存结余。

6000。

万元。

三、坚持依法理财,强化科学管理,确保完成全年预算任务。

财税部门要进一步增强加快发展的紧迫感、责任感和使命感,认真分析把握经济形势,制定切实有效措施,不断深化财政改革,创新发展思路,为经济社会发展提供财力保障和政策支持。

(一)多措并举抓收入,确保财政收入持续稳定增长。

完善收入目标责任制,合理确定各征管部门年度收入任务,层层分解指标,强化执行考核监督。进一步优化税收服务,帮助企业依法、依规用足、用好税收政策,发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设,继续完善财税扶持政策,重点强化对市区级大项目、楼宇经济的扶持力度,发挥其辐射带动作用。加大对“两区四园”、镇街产业功能区的扶持力度,培植后续财源,夯实财政增收基础。加强对国家财税政策调整影响财政收入的分析,增强未雨绸缪意识,密切关注税源和税收结构变化情况,及时研究制定相应政策,把握组织收入工作的主动权。强化税收征管,完善现代化征管手段,堵塞漏洞,实现应收尽收。

(二)严控支出、优化结构,提高财政资金使用效益。

财政部门要严格执行年初批准的支出预算,对预算中已经确定的支出项目,要控制支出规模,确保不突破预算。积极推进节约型机关建设,坚持勤俭办一切事业,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。调整优化支出结构,大力压缩“三公”经费支出,严格控制楼堂馆所建设,建立健全厉行节约的长效机制,切实减少一般性、消耗性支出,努力降低行政运行成本,把更多的财政资金向民生领域倾斜。

(三)创新体制机制,提高财政科学化精细化管理水平。

继续深化部门预算改革,健全预算管理制度体系,提高部门预算的规范化、精细化水平。积极推进财政预决算公开,增强预算透明度,积极打造阳光财政。稳步推进国库集中支付制度改革。进一步规范国库单一账户体系,研究制定二级预算单位国库单一账户改革具体实施方案,推行二级预算单位国库改革。稳妥推进“营改增”税制改革。深入推进国有资本布局调整,增强国有资本的质量效益和控制力。创新国有资产监管方式,完善国有资产监督管控指标,创新绩效评价方法,确保国有资产保值增值。全面加强投资评审和政府采购管理,提高投资评审和政府采购的质量和效率。严格财政资金使用情况的监督检查,积极开展绩效评价,确保财政资金规范安全使用,发挥最大效益。

(四)强化金融服务,发挥金融工作对全区经济社会发展的支撑促进作用。

ipo。

新三板交易所等资本市场迈进。

(五)坚持统筹兼顾,支持各项社会事业发展。

投资。

1.2。

亿元,落实科技型中小企业发展扶持政策。安排教育专项资金。

4.1。

亿元,用于。

6

3.85。

亿元,用于智·惠武清建设、环境整治、规划编制、机场搬迁工程。安排文化专项资金。

0.5。

18。

95%。

以上,新增基本养老保障。

1

万人。

各位代表:

2014。

年的财税工作任务更重,要求更高,全区财税干部职工决心在区委的领导下,在区人大常委会的监督下,以奋发有为的精神状态和百折不挠的工作韧劲,锐意进取,开拓创新,真抓实干,确保完成财政预算任务,为加快建设美丽武清而努力奋斗!

武清区年预算执行情况和年预算草案报告【范文

年预算执行情况和。

2011。

预算草案的报告。

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区。

年预算执行情况和。

2011。

年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、

年财政预算执行情况。

年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十七届三中、四中、五中全会,市委九届八次全会和区委三届七次全会精神,按照“增实力、惠民生、促和谐、上水平”的总体要求,主动发挥财政职能,积极促进各项社会事业发展,着力提高公共财政服务和保障发展能力,全区经济社会实现了又好又快发展,财政收支圆满完成了区三届人大六次会议确定的预算任务。

全区三级财政收入完成。

92.5。

亿元,完成预算的。

102.3%。

比上年增长。

30.1%。

其中地方一般预算收入完成。

318,200。

万元,完成预算的。

113.5%。

比上年增长。

44.3%。

按照现行财政体制计算,地方一般预算收入。

318,200。

万元,加上基金收入。

133,000。

万元,各项结算补助。

108,218。

万元,本年实得财力。

559,418。

万元,比上年增长。

27.5%。

区级正常经费和基金支出。

559,000。

万元,完成预算的。

106.3%。

比上年增长。

28.9%。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚存结余。

418。

万元。

过去的一年,财税部门充分发挥职能作用,积极研究制定促进经济增长的财税措施,大力开展增收节支,全面推进财政科学化精细化管理,各项工作取得新的进展。

(一)促进经济又好又快发展,财政职能作用明显增强。

1,616。

16。

户企业贷款。

9,400。

52,463。

台家电和。

5,960。

辆汽车摩托车,兑付补贴资金。

3,723。

万元,有力地拉动了农村消费市场。

加大支农惠农力度。全年安排。

1.6。

3,708。

10,570。

万元。

补贴面积。

144.8。

万亩。加强对农业综合开发的政策、资金支持,投入。

4,941。

万元,用于。

6.7。

万亩中低产田改造和。

4

个产业化项目建设,增加粮食综合生产能力。加强林业生态建设,投入。

2,360。

283。

万元,为我区。

70。

多万农民投保意外伤害险,农民如受到意外伤害可获得最高。

1

万元的保险金,切实使农民得到了实惠。积极争取市级专项资金。

4,698。

万元,扶持环渤海物流园、蒙牛乳业、伊利乳业等重点项目建设。

(二)加大改善民生投入力度,财政保障水平不断提高。

努力健全社会保障体系。筹集资金。

6,500。

13,215。

名五保低保对象。

3,329。

万元资金的社会化发放工作。筹措资金。

1,854。

万元,用于。

18。

项社区公共卫生服务。提高农村老年人基本生活费补助标准,为。

98,516。

位农村。

60。

周岁以上老年人发放基本养老保障金和基本生活补助金。

19,352。

万元。巩固城乡居民基本医疗保险参保率,安排资金。

12,393。

万元,为。

61.5。

万人投保基本医疗保险,参保率。

90%。

以上。安排资金。

2,195。

万元,为全区。

24,385。

名公务员和事业单位人员办理补充医疗保险,解决了我区干部职工的后顾之忧。投入资金。

312。

万元,为。

136。

户贫困残疾户、重点优抚对象翻建住房。

410。

间。争取专项资金。

1.5。

亿元,用于河西务中国养老社区建设。

坚持教育优先发展、教育强区战略,不断加大投入力度。拨付资金。

10,759。

万元,用于教师增加工资性补助、高中阶段免费教育和中职学校助学金发放。安排资金。

4,496。

万元,用于义务教育学校现代化达标工程和。

14。

所校舍加固以及城区部分学校改扩建,改善了我区办学条件,提高了教育教学水平。

拨付资金。

6,587。

万元,用于公务员第三步津贴补贴、事业单位人员工资性补助和行政事业单位建立补充住房公积金制度,增加了职工个人收入。

20。

亿元。累计支出。

20.5。

1.6。

亿元、占地。

400。

2,600。

万元,用于城区道路维修、绿化养管、垃圾处理、排水设施,美化了环境,提升了城区载体功能。

(三)加强国有资产监管,管理水平有了新提高。

7

家企业接收工作,保证了企业的正常生产秩序和人员的平稳过渡。

(四)实施科学化精细化管理,财政改革创新取得新成效。

313。

项,总预算金额。

62.8。

亿元,核减金额。

22.3。

亿元,核减率为。

35.5%。

103。

次,总预算金额。

21。

亿元,实现合同金额。

12.4。

亿元,节约资金。

8.6。

亿元,资金节支率达。

40.9%。

深入开展财政监督检查工作对中央拉动内需资金、强农惠农资金、“小金库”等进行专项检查,进一步严肃了财经纪律,确保财政资金安全有效运行。

(五)全力组织收入,财政收入持续稳定增长。

一是严格落实收入目标责任制。与各征管部门落实组织收入工作决策目标、执行责任和考核监督三个体系,逐级分解任务指标,做到人人有任务,层层抓落实;实行税收征缴与收入分配密切挂钩,调动乡镇街道及各征管部门培植财源、组织收入的积极性。二是健全财政增收机制。全面制定落实财税优惠政策,不断完善财税综合服务手段,积极支持大项目好项目加快建设,吸引了一批大型企业和金融机构到我区注册经营、就地纳税,初步形成了多点支撑的财政增收格局。三是进一步加强财政、国税、地税等部门的沟通协调,推进税收征管科学化精细化管理。严格依法治税,完善现代化征管手段,健全源泉控缴机制,深入开展税收稽查,堵塞漏洞,努力做到应收尽收,保证了财政收入在高基数上实现高增长。

总的看来,

年我区的财政预算执行情况较好,财政收支规模进一步扩大,为经济社会实现又好又快发展提供了有力保障。同时,预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:财政收入虽然实现大幅度增长,但可支配财力增长缓慢,财政综合实力不强;受公务员第三步津贴补贴、事业单位人员增加工资性补助和偿还政府性债务等因素影响,财政支出增长较快,平衡预算的压力进一步加大;乡镇街道发展不平衡,部分乡镇财政困难;税收征管仍存在薄弱环节,偷税漏税现象仍有发生;财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中采取积极有效措施,妥善加以解决。

二、

2011。

年财政预算草案。

2011。

年,是“十二五”规划的开局之年,也是实现经济发展三年倍增计划的冲刺之年。根据区委总体部署,结合我区发展实际,财税工作的指导思想是:认真贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议、市委九届九次全会和区委三届八次全会精神,深入学习实践科学发展观,按照区委确定的“抢占制高点、增创新优势、达到高水平、全力惠民生”的总体要求,进一步解放思想,下大力培植和壮大财源,扩大财政收入总量。调整优化支出结构,集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新,提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理,强化公共财政服务保障能力,为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。

根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标,

2011。

年财政预算草案是:三级财政收入完成。

117。

亿元,比上年增长。

26.5%。

其中地方一般预算收入。

392,410。

万元,比上年增长。

23.3%。

按照现行财政体制计算,地方一般预算收入。

392,410。

万元,加上基金收入。

174,000。

万元,各项结算补助。

116,500。

万元,区预算可得财力为。

682,910。

万元,比上年增长。

22.1%。

2011。

年安排正常经费和基金支出。

682,000。

万元,比上年增长。

22%。

区预算可得财力与预算支出相抵,财政滚存结余。

910。

万元。

三、创新举措、真抓实干,确保圆满完成全年预算任务。

财税部门要按照区委三届八次全会精神,进一步增强紧迫感和责任感,认真分析把握经济财政形势,积极制定切实有效措施,进一步深化财政改革,创新发展思路,努力为经济社会发展提供财力保障和政策支持。

(一)多措并举,努力促进经济社会又好又快发展。

加大招商引资政策扶持力度。区财政安排。

5,000。

6,000。

1,200。

家。大力组织财政收入,完善收入目标责任制,合理确定各征管部门年度收入任务,层层分解指标,强化执行考核监督。完善税收现代化征管手段,切实强化税基管理、源头管理、户籍管理,不断健全源泉控缴机制,加强税收经济关联分析,有针对性地开展税收稽查,切实堵塞税收漏洞,努力实现应收尽收。

(二)严格支出管理,优化支出结构,提高财政资金使用效益。

一是加强支出过程控制,严格新增支出项目审批管理,各部门在预算之外新增支出项目原则上从部门现有专项资金中统筹解决,财政一般不再追加预算。同时,严格审查建设项目投资预算,严格控制超支,节约建设资金。二是大力推进科学理财,切实把钱花到点子上用在刀刃上。充分发挥财政资金的引导作用,健全市场化运作机制,多渠道、多元化筹集城市建设资金。调整优化支出结构,大力压缩公车购置、公务接待、会议费等经费支出,严格控制楼堂馆所建设,切实减少一般性、消耗性支出,努力降低行政运行成本,把更多的财政资金向民计民生领域倾斜,确保教育、文化、卫生、社保、“三农”等重点支出需要。

(三)进一步提高财政科学化精细化管理水平。

继续完善部门预算改革,不断提高部门预算的规范性和执行效率。重点完成国库集中支付制度改革,将区直一级预算单位全部纳入国库集中支付范围。继续强化投资评审职能,完善评审制度,提高评审质量、评审效率和服务水平。进一步做好政府采购工作,加强对采购各环节工作的指导和监督检查,规范政府采购秩序,提高政府采购质量。加大财政监督检查力度,对新农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查,确保财政资金规范安全使用。

(四)强化投融资管理,支持区级重点项目建设。

20。

亿元。二是加强资金的统一调度和调剂使用,满足不同项目资金需求。三是国资公司要加快老城区国有资产整合步伐,做大公司经营性收益,提高融资能力。四是进一步加强政府投融资平台管理,不断健全“借用管还”良性循环机制,合理控制债务规模,切实落实偿债责任和偿债资金,努力防范和化解财政风险。五是强化对重点工程建设资金的监管,确保资金安全有效使用。六是不断加强金融服务创新,积极探索新型银政合作机制,搞好村镇银行、小额贷款公司等新型金融机构设立的协调服务工作。

(五)统筹调度财政资金,支持各项社会事业发展。

加大力度、增加投入,推动社会事业繁荣发展。安排资金。

4.6。

1.6。

18。

1.2。

万人,搭建覆盖城乡的社会保障体系。

各位代表:面对新的机遇与挑战,全区财税干部职工决心在区委的领导下,在区人大常委会的监督下,充分发扬“五加二、白加黑”的工作作风,用心把握,用心工作,用心落实,确保完成财政预算任务,为实现“十二五”开局高起步,加快把武清建设成为京津之间最具实力和竞争力地区而努力奋斗!

天津市年预算执行情况及年预算草案报告完整

各位代表:

2007年,全市各地区、各部门在市委、市政府领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的十七大精神和市第九次党代会、市委九届二次全会的各项部署,求真务实,扎实苦干,积极推进天津科学发展和谐发展率先发展,进一步加快滨海新区开发开放,经济社会实现又好又快发展,人民生活水平显著提高,圆满完成了市十四届人大五次会议确定的财政预算任务。

全市财政收入1204.3亿元,完成预算110.3%,比上年增长30.1%。其中:上划中央收入492亿元,增长23.9%;地方财政收入712.3亿元,增长34.8%。地方财政收入,加上中央税收返还和转移支付补助等资金141.4亿元,上年结余84.9亿元,财政支出总预算938.6亿元。全市财政支出839.3亿元,完成预算89.4%,比上年增长28.3%,其中政府性基金支出165亿元,增长48.6%;一般支出674.3亿元,增长24.2%。支出预算结余99.3亿元,其中结转项目资金90亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助等资金;预算纯结余9.3亿元,待市和区县人大常委会批准决算后,结转到今年使用。

市级财政收入573.6亿元,完成预算112.2%,比上年增长30.2%。其中:上划中央收入217.1亿元,增长24.8%;地方财政收入356.5亿元,增长33.8%。市级地方财政收入,加上中央税收返还和转移支付补助等资金112.3亿元,上年结余54.2亿元,减除对区县财政转移支付42.7亿元,市级财政支出预算480.3亿元。市级财政支出426.8亿元,完成预算88.9%,增长25.9%,其中政府性基金支出111.4亿元,增长33.8%;一般支出315.4亿元,增长23.3%。支出预算结余53.5亿元,其中结转项目资金52.6亿元,主要是土地出让金、新增建设用地使用费等专项资金;预算纯结余0.9亿元,待市人大常委会批准决算后,结转到今年使用。

市级地方财政收入比年初预算超收50.1亿元,包括土地出让金、养路费等专项资金超收40.1亿元,按规定用于城市基础设施建设和维护支出;市级一般性财力比年初预算增加10亿元,其中用于20项民心工程4.5亿元,新农村建设3.5亿元,社会保障1亿元,家庭经济困难学生资助0.5亿元,文化专项0.5亿元。

开发区、保税区和高新区财政收入239.4亿元,完成预算106.1%,比上年增长27.4%。财政支出118亿元,完成预算99.2%,比上年增长28.2%。支出预算结余0.9亿元,其中结转项目资金0.2亿元,预算纯结余0.7亿元,待市人大常委会批准决算后,结转到今年使用。

过去的一年,我市各级财税部门主动适应新形势新任务要求,不断深化财税改革,积极创新发展思路,充分发挥财税职能作用,各项工作取得新的进展。

(一)财政收入持续快速增长,财源税源结构逐步改善。

在滨海新区开发开放强有力带动下,全市经济呈现出加快发展的良好态势,经济运行质量和效益显著提高,为财政增收奠定了坚实基础。各级财税部门坚持依法治税、依法理财,不断健全财政收入与经济协调增长机制,努力实现应收尽收。全年财政收入突破1200亿元,增幅达到30.1%,是1994年分税制财政体制改革以来增幅最高的一年。滨海新区、中心城区、各区县三个层面联动协调发展,带动区县财政收入快速增长,有9个区超过30亿元,其中3个区突破50亿元。财源税源结构改善,金融保险等现代服务业税收比重迅速提高,反映企业效益水平的所得税收入大幅度增长,财政增收不断涌现新的亮点。

(二)充分发挥财政政策综合效能,加快滨海新区开发开放。

制定实施支持滨海国际机场引进航空公司基地和增加航班、支持天津港建设国际航运中心、支持滨海新区建设国际物流中心等财税政策,推进空港、海港和东疆保税港区建设,增强新区载体和辐射功能。制定实施支持总部经济和促进现代服务业加快发展的财税政策,引进总部机构和专业人才,开发新的产品和服务。工行金融租赁公司、民生银行贸易金融部、摩托罗拉财务公司、渣打银行服务外包基地等一批金融机构落户新区,努力提升新区市场主体创新能力。

设立滨海创业风险投资引导基金,发展私募股权投资基金,整合土地等资源,积极吸引银行贷款和社会资金投入新区建设。支持新区不断健全科技创新体系,加快建设国家生物医药国际创新园、民航科技产业化基地以及滨海新区金融服务设施。实施财税扶持政策,积极推进空客a320系列飞机总装线、百万吨乙烯炼化一体化、天碱搬迁改造等重大项目建设,不断增强新区整体竞争优势。

(三)加大技术改造和科技创新投入,促进结构调整和发展方式转变。

企业技术改造支出63.3亿元,增长44.9%。推进高新技术产业带动战略,对电子信息、汽车制造、石油钢管、现代医药等105个工业技改项目给予财政贴息,努力做大做强优势产业;推进品牌带动战略,对中国名牌产品、中国驰名商标和中华老字号企业给予资助。大力发展服务业,全面落实促进服务业发展的30条意见,制定实施74项财税优惠政策,支持20个现代服务业等重大项目建设。全面落实加快民营经济发展的20条意见,制定优秀民营企业财政激励政策,扩大中小企业贷款担保规模,努力增强民营经济和中小企业发展活力。

科技支出22.2亿元,增长26.8%。积极支持科技创新体系和条件平台建设,建成27个国家级重点实验室、16个国家级企业技术中心和13个国家级工程技术中心。充分发挥科技专项资金引导作用,广泛吸引创投资本和金融资金,开展科技保险试点,重点支持曙光高性能计算机服务器、电动汽车等44个科技创新项目。培育壮大新兴科技产业,软件、电子信息、现代中药、新能源、新材料等行业的产业化水平不断提高。增加节能降耗和发展循环经济专项资金,重点支持发电机组、电动汽车公交示范运营等节能示范工程,一批节能减排项目取得阶段性成果。支持引进高层次人才和研发团队,努力构筑科技人才优势。

基础设施建设及维护管理支出320.2亿元,增长33.5%。全面实施20项民心工程,重点支持天津站综合交通枢纽建设和入市公路沿线环境综合整治,加快海河综合开发改造和城市路网建设,新建改建金阜桥、光华桥等5座桥梁,拓宽改造一批沿河道路,新建新型公交场站30座,更新改造公交车2440辆,抓紧实施地铁二、三、九号线建设,市区快速路累计通车190公里。新建咸阳路等3座再生水厂和青光垃圾焚烧厂,改造东郊污水处理厂,更新地下管网1300公里,累计综合整修旧楼区2620万平方米,完成老住宅供热补建175万平方米,新建绿地2056万平方米,启动京津塘、津滨等高速公路两侧绿化工程,城乡基础设施和人居环境进一步改善。

(四)加大社会保障投入,建立覆盖城乡的社会保障体系。

社会保障和就业支出79.7亿元,增长25%。实施积极的就业政策,统筹城乡就业,完善政府补贴、税费减免、小额贷款、创业培训等政策措施,健全就业服务体系,积极开发公益性岗位,调整灵活就业社保补贴标准,帮助零就业家庭等困难群体就业,全年新增就业33万人。帮助213户困难企业依法退出市场,妥善安置职工11.5万人。

提高企业退休人员养老金待遇。继续做实企业职工养老保险个人账户,启动实施农村社会基本养老保障制度。扩大基本医疗保险覆盖范围,出台城镇居民基本医疗保险政策补助办法,健全农民工大病医疗保险制度。提高新型农村合作医疗财政补贴标准,全市农民参合率达到89.2%。实施困难群众医疗救助试点,对经济困难的精神疾病患者实行日常免费服药、门诊住院保障和医疗救助。进一步提高城镇低保、优抚救济和特困人员补助标准,建立全市统一的农村居民最低生活保障制度。

制定实施基本生活必需品价格上涨财政补助办法,及时对城市低保人员和大中专院校学生食堂给予肉价上涨专项补贴,对城市公交、出租车司机等行业和群体给予成品油调价补贴。多渠道筹措资金加快社会保障住房建设,累计为7万户困难家庭实施住房保障,逐步扩大廉租房受益范围。新建扩建国办养老机构,对社会兴办的养老机构给予财政补贴。实施机关事业单位工资制度改革,规范公务员津贴补贴,适当提高事业单位职工工资性补助。

(五)加大社会事业投入,促进经济社会协调发展。

教育支出109.1亿元,增长24.3%。落实义务教育经费保障机制,全市取消义务教育阶段收费,实行中小学“两免一补”政策。基本完成中小学布局调整工作,累计建成56所示范性高中校、16所模范小学和422所村级中心小学,农村中小学教学设备实现全面升级。大力发展职业教育,重点扶持职业大学、中德职业技术学院等国家级示范性高职院校建设,启动职业教育33所示范校和38个实训基地建设工程。加快国家级重点学科建设,基本完成师范大学、理工大学和工业大学新校区建设工程。健全普通高校和职业院校家庭经济困难学生资助体系,向全市21万名学生提供奖学金和助学金。

文体传媒支出16亿元,增长21.1%。加大公益性文化设施投入,周恩来邓颖超纪念馆西花厅复原工程竣工,天津图书馆和体育馆改造、滨湖剧院改扩建、数字电视整体转换进展顺利,文化艺术职业学院建设和文庙大修工程正式启动,奥林匹克体育中心体育场投入使用,文化信息资源共享工程区县分中心全部建成,5家市级博物馆、纪念馆免费向社会开放。成功承办女足世界杯。支持优秀作品创作,增加文艺演出场次,不断丰富群众精神文化生活。

医疗卫生支出33亿元,增长39%。加快卫生资源调整,完善公共卫生体系,重点加强传染病和慢性病防治,建成疾病预防与控制中心和妇幼保健中心,安定医院、海河医院二期、职业病防治院、中医药研究院改造工程等进展顺利,114所乡镇卫生院改造基本完成,农村卫生服务网络和城市社区卫生服务体系逐步完善,向城乡居民免费提供18项基本公共卫生服务,全面落实农村计划生育家庭奖励扶助政策,城乡计划生育服务网络不断健全。

(六)加大“三农”投入,促进社会主义新农村建设。

支农支出26.8亿元,增长35.7%。全面落实加快新农村建设的20条意见,大力支持现代农业和产业化经营,基本建成5个农业科技创新与成果转化基地,新增设施化农业8万亩,新建709项农业水源工程。完善粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等强农惠农政策,实施能繁母猪饲养及保险财政补助。完成农村劳动力“351”培训工程,累计培训农民110万人次,扶持1万户低收入农户自主创业,努力构建农民增收的长效机制。推进农村饮水安全和供水管网入户工程,完成1000公里乡村公路改造、1352个无路灯村亮化、144个文明生态村建设等任务。

十四届人大一次会议以来的五年里,我市改革开放和现代化建设取得显著成就,财政工作呈现新的面貌。一是财政收支规模扩大。财政收入由2002年的375.8亿元增加到1204.3亿元,年均递增26.2%,占生产总值的比重由17.5%提高到24%;财政支出由300.1亿元增加到839.3亿元,年均递增22.8%,公共财政支出比重逐年提高。二是财政保障和改善民计民生成效显著。积极调整财政支出结构,不断增加财政用于社会事业、社会保障、新农村和基础设施建设等方面的投入,健全市对区县财政转移支付制度,公共设施和公共服务均等化程度明显提高。三是财政促进经济加快发展的作用有效发挥。制定实施一系列财税政策措施,大力支持滨海新区开发开放,促进结构调整和科技创新,推动优势产业、金融服务业、高科技企业和民营经济加快发展。四是财税改革取得重大进展。调整完善市对区县分税制财政体制,实行税收属地化征管,新增财力逐步向区县倾斜,初步形成了财政收入稳定增长机制。五是财政管理不断规范。部门预算、国库集中支付和政府采购制度改革全面推进,“收支两条线”管理不断深化,国有资产、政府债务、公共资金管理机制不断完善,财税信息化建设进一步加快,财政科学化、规范化管理水平明显提高。

认真分析预算执行情况和财税工作,当前存在的主要问题是:财政收入规模不够大,留用财力相对较少,收支结构性矛盾比较突出,财政体制和增收节支机制有待进一步完善;部分区县收入结构不尽合理,非税收入所占比例较高,对单一行业依赖性较大,财政增收的基础不够稳固;税收征管存在薄弱环节,税收执法不够规范,纳税服务水平有待进一步提高;财政资金使用分散,市场化筹资融资能力不足,铺张浪费现象仍然存在。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

二、2008年预算草案。

2007年12月31日,胡锦涛总书记来到天津考察工作,明确要求天津在贯彻落实科学发展观、推动经济社会又好又快发展方面走在全国前列,在保障和改善民生、促进社会和谐方面走在全国前列,滨海新区要成为深入贯彻落实科学发展观的排头兵,这为我们进一步指明了前进方向。

2008年是全面落实党的十七大提出的各项任务的第一年,是深入贯彻落实市第九次党代会要求的关键一年。预算安排和财政工作的指导思想是,全面贯彻党的十七大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真落实胡锦涛总书记关于“两个走在全国前列”、“一个排头兵”的要求,按照市第九次党代会部署和市委确定的“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路,更好发挥滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用,大力实施富民强市、科教兴市、城乡一体化发展战略,促进结构调整、自主创新和发展方式转变,努力培育财源税源,不断扩大财政收入规模。调整优化支出结构,完善公共财政体系,集中财力保证社会事业、社会保障、新农村建设和节能环保等公共领域支出,着力改善民计民生,促进社会和谐。大力推进依法理财,加强科学化、精细化管理,健全监督检查和绩效评价机制,不断提升财政管理水平,积极促进我市科学发展和谐发展率先发展。

按照上述指导思想,2008年预算安排的政策要点是:

——大力支持滨海新区开发开放。

完善新区财税体制机制和政策环境,积极支持综合配套改革,加快基础设施建设和功能区开发,构筑高层次产业结构,提升服务辐射功能,努力形成滨海新区、中心城区、各区县三个层面良性互动、协调发展的新格局。

——积极促进经济又好又快发展。

围绕结构调整和发展方式转变,进一步加快财税体制机制创新,发挥财税政策的调控和杠杆作用,完善自主创新体系,支持优势产业做大做强,推进服务业和民营经济加快发展,促进节能减排和生态环境保护,努力构建高端化高质化高新化的产业结构。

——着力改善民计民生。

加大财政投入力度,加快推进以保障和改善民计民生、促进社会和谐为重点的社会建设,大力支持就业和再就业,健全覆盖城乡的社会保障体系,加快社会事业发展,不断提高公共服务水平,努力增加城乡居民收入,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

——扎实推进社会主义新农村建设。

加快实施城乡一体化发展战略,巩固完善强化强农惠农政策,推进公共财政向“三农”倾斜、公共设施向“三农”延伸、公共服务向“三农”覆盖,建立财政“三农”投入保障机制,深化农村综合改革,促进城乡联动协调发展。

——努力构建增收节支机制和科学规范的财政管理体系。

调整完善财政政策,积极培植财源税源,完善现代化税收征管体系,建立稳固的财政与经济协调增长机制。健全以效益为导向的财政管理模式,科学合理安排预算,建立绩效评价体系,提高市场化筹资融资能力,完善各项管理制度,确保资金安全和规范运作。

根据上述指导思想、政策要点以及全市经济社会发展的主要预期目标,2008年全市财政收入预算安排1445亿元,比上年增长20%,在预算执行中力争再多超收一些。全市财政收入扣除上划中央收入590.2亿元,地方财政收入854.8亿元,其中一般收入648.1亿元,基金收入206.7亿元。加上预计的中央税收返还和转移支付补助等资金127亿元,上年结余99.3亿元,财政支出总预算1081.1亿元,其中土地出让金等政府性基金支出预算219.2亿元,增长32.8%;一般支出预算861.9亿元,增长23.9%。

全市支出预算按照政府收支分类划分:教育136.9亿元,增长25.5%;科学技术27.5亿元,增长24%;文化体育与传媒21.1亿元,增长32.5%;医疗卫生42.4亿元,增长28.5%;农林水利34.9亿元,增长30.3%;社会保障和就业96.8亿元,增长21.5%;环境保护7.6亿元,增长31.5%;基础设施建设及维护管理433.8亿元,增长32.4%;支持工商金融企业发展85.4亿元,增长35%;行政事业单位经费149.6亿元,增长18.3%。

市级财政收入预算674亿元,比上年增长20%。扣除上划中央收入260.5亿元,地方财政收入413.5亿元,其中一般收入279.2亿元,基金收入134.3亿元。加上预计的中央税收返还和转移支付补助等资金107.1亿元,上年结余53.5亿元,减除对区县财政转移支付47.9亿元,市级财政支出预算526.2亿元,其中土地出让金等政府性基金支出预算138.8亿元,增长24.6%;一般支出预算387.4亿元,增长22.8%。

市级支出预算按照政府收支分类划分:教育47.3亿元,增长25.5%;科学技术20.2亿元,增长23.5%;文化体育与传媒12亿元,增长23.5%;医疗卫生15亿元,增长29%;农林水利21.3亿元,增长30.8%;社会保障和就业72.7亿元,增长22.8%;环境保护4.3亿元,增长24.5%;基础设施建设及维护管理229.3亿元,增长29.5%;支持工商金融企业发展25.9亿元,增长25.8%;行政事业单位经费68.2亿元,增长16.1%。

开发区、保税区和高新区财政收入预算289.6亿元,财政支出预算141.6亿元,分别比上年增长20%。

总的来看,今年的财政收入预算综合考虑了经济社会加快发展、滨海新区开发开放和国家调整税收政策等因素,预算收入增幅较高。财政支出预算综合考虑了支持经济社会发展、改善民计民生等方面的支出需要,体现了积极稳妥的原则。在预算执行中,要大力组织财政收入,调整优化支出结构,集中资金保证重点支出,确保实现全年预算平衡。

三、深化财政改革,创新发展思路,积极促进科学发展和谐发展率先发展。

各级财税部门要按照市委九届三次全会要求,进一步解放思想,开拓创新,坚持用发展的办法解决前进中的问题,用市场经济的手段管理经济,用创新的精神培植新优势,积极深化财税改革,努力促进经济社会又好又快发展。

(一)加快财税改革创新,营造良好的政策体制环境。

实施促进经济加快发展的财税政策措施,认真贯彻新的企业所得税法,积极执行高新技术企业15%税率优惠政策。全面落实促进服务业加快发展的74项财税优惠政策,将金融保险等行业税收由市级固定收入调整为市与区县共享收入,进一步调动区县发展现代服务业的积极性。建立国有资本经营预算制度,支持国有企业深化改革,扶持企业上市融资和直接融资,帮助困难企业依法退出市场。实施扶持民营经济加快发展的财税政策,降低八个行业中小企业税收负担,提高个体工商户税收起征点。进一步清理整顿各类收费罚款项目,切实减轻企业负担。

进一步深化财政体制改革,科学界定市与区县事权范围,合理划分收入归属,不断增强区县财政实力。完善财政增收激励机制,加大对困难区县补助力度,促进区县协调发展。建立健全财政决策目标、执行责任和考核监督体系,形成各区县、各部门共同促进财政增收的机制。全面实施税收属地化征管,实行国税、地税联合办理纳税登记制度,加强科学化、精细化管理,健全税收经济分析、企业纳税评估、税源监控和税务稽查的互动机制,完善以信息网络为依托的现代征管体系,努力实现应收尽收。深化财政支出制度改革,强化财政投资科学决策和程序管理,控制和压缩一般性、消耗性支出,建立绩效评价体系,切实提高资金使用的合理性、有效性。

(二)支持滨海新区开发开放,更好发挥滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用。

以推进滨海新区综合配套改革为重点,加大财政政策扶持力度,大力支持新区在金融、土地等领域加快改革创新,推动新区建立充满生机与活力的管理体制机制。发挥滨海新区开发建设专项资金的引领作用,积极整合区域内各项建设性资金,充分运用市场化运作方式,引导建立各类投融资平台,广泛吸引社会资金,加快东疆保税港区、临港工业区、滨海高新区和中新天津生态城建设,努力改善新区发展的基础性条件,不断增强新区服务辐射功能。

紧密围绕滨海新区的功能定位和发展要求,实施高新技术企业优惠政策,营造与经济特区、浦东新区同等的政策环境,推进新区抢占科技创新制高点。综合运用财政补贴、税收减免、贷款贴息等财税政策,加快推进国家生物医药国际创新园、工业生物技术研发中心等国家级科技创新平台和产业技术开发中心建设,吸引跨国公司和国内龙头企业建立研发机构和工程中心,推进航空航天、电子信息、石油和海洋化工等新兴工业发展,加快构筑高层次产业结构。

(三)发挥财政政策引导作用,促进经济又好又快发展。

实施支持科技创新的财税政策,建设一批重点实验室、工程实验室、企业技术中心和工程中心,促进科技企业孵化器发展,搭建科技创新支撑平台。加大财政对自主创新的资金扶持,落实企业科技研发费用税前抵扣和设备加速折旧政策,鼓励企业加大研发投入,健全科技投融资机制。完善政府采购制度,财政性资金优先购买列入政府采购目录的自主创新产品,促进自主知识产权成果产业化应用。加大节能减排和环境保护投入,建立健全矿产资源有偿使用制度和生态环境补偿机制,支持发展清洁能源和可再生能源,促进节能减排、能源综合开发利用和生态环境保护。

加大财税政策扶持力度,积极支持两个20项重大工业项目建设,整合提升传统制造业,大力发展先进装备制造业,努力做大做强优势产业。认真落实促进服务业发展的30条意见,积极推进海河两岸等服务业集聚区和重点项目建设,建设一批大型商贸旅游文化设施,支持金融总部机构和现代服务业加快发展,努力提高服务业比重。积极落实加快民营经济发展的20条意见,完善社会服务体系,改善融资条件,扩大贷款担保规模,重点扶持发展科技型、服务型、协作型和劳动密集型中小企业,不断增强经济发展活力。

加大城市基础设施和环境综合整治投入,积极整合各类财政性建设资金和公共资源,健全市场运营机制,拓宽投融资渠道,盘活存量资产,实现城市建设资金总体平衡、良性循环、滚动发展。加快海河综合开发改造,推进以“两港两路”为重点的现代综合交通体系建设,加快轨道交通和天津站综合交通枢纽改扩建工程,支持环保公交车辆和出租车更新,搞好供水排水燃气供热等设施建设,推进南水北调和永定新河治理,以协办奥运会为契机,加大城乡环境综合整治力度,不断改善城乡面貌,提升城乡载体功能。

(四)完善社会保障体系,着力改善民计民生。

加大社会保障投入,落实再次连续三年提高企业退休人员养老金待遇政策,做实养老保险个人账户。推行农村社会基本养老保障制度、城镇居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度。完善新型农村合作医疗制度,提高城乡最低生活保障和优抚救济标准,保障低保边缘户等困难群众的基本生活。进一步完善基本住房保障体系,加快建设经济适用房、廉租房和限价商品房,努力改善中低收入群众居住条件。

实施扩大就业和以创业带动就业发展战略,完善财税扶持政策,多渠道、多层次、多区域开发就业岗位,加大高校毕业生、“4050”人员、零就业家庭、城镇低保和长期失业等困难群体的就业帮扶力度,支持自主创业和自谋职业。深化收入分配制度改革,制定实施增加城乡居民收入的财税政策,将个人所得税起征点由1600元提高到2000元,提高劳动报酬在初次分配中的比重,促进低收入者增加收入,鼓励更多群众拥有财产性收入。继续做好规范公务员津贴补贴工作,推进事业单位收入分配制度改革。

(五)支持社会事业发展,提高公共服务水平。

坚持优先发展教育,完善城乡免费义务教育制度,向全市义务教育阶段学生免费提供教科书,逐步提高公用经费保障标准,实施农村义务教育学校现代化标准建设,加快推进历史名校建设工程。大力发展职业教育和高等教育,积极支持国家职业教育试验区、示范性职业院校和实训基地建设,实施新一轮高校重点学科建设,建设大学软件园,健全学生资助制度,保障家庭困难学生顺利完成学业,促进教育公平。

加大卫生事业投入,进一步完善公共卫生政府补偿机制,加快公共卫生体系建设,加强重大疾病和重点传染病、慢性病防控救治,完善突发公共卫生事件应急机制。健全城市社区卫生服务体系,推进乡村卫生一体化和三级卫生服务网络建设,继续向城乡居民免费提供18项基本公共卫生服务,落实农村计划生育家庭奖励扶助政策,统筹城乡卫生事业发展。

加大公益性文化建设投入,建立覆盖全社会的公共文化服务体系,积极支持文庙大修、天津图书馆改造、滨湖剧院改扩建等重点工程建设。加快实施乡镇综合文化站、农村电影放映、农家书屋等公共文化服务工程。调整完善财税政策,加快文化产业发展,继续支持免费开放博物馆、纪念馆等公益文化设施。加快城乡社区文体设施建设,积极推进奥运争光计划,支持办好奥运会足球赛事。加大公共安全支出,增加行政执法部门经费补助,健全应急管理体制机制,提高现代化装备水平,全面推进平安天津建设。

(六)加快实施城乡一体化发展战略,扎实推进社会主义新农村建设。

坚持多予、少取、放活方针,巩固完善强化强农惠农政策,大幅度增加农业、农村投入,切实把基础设施和社会事业发展的重点转向农村,财政新增教育、卫生、文化等社会事业经费和固定资产投资增量主要用于农村,逐步加大政府土地出让收入用于农村的比重。

落实加快新农村建设的20条意见,推进农业基础设施和科技创新体系建设,促进农业科技成果转化与推广,大力发展设施农业和园区农业。开办种植业、养殖业等农业保险,政府给予财政补贴,提高农业综合开发和防灾减灾能力。继续加大对农民的直接补贴力度,大力发展农村二、三产业,实施农民素质提高工程,拓宽农民增收渠道。

统筹城乡一体化发展,加快示范小城镇和文明生态村建设,全面实施农村公路、饮水安全、垃圾无害化处理和新能源入户工程。深化农村综合改革,大力发展农村教育、卫生、文化等社会事业,加快农村义务教育学校规范化标准化建设,完善农村社会保障制度,提高新型农村合作医疗财政补助标准,健全乡村文化服务体系,扩大公共服务覆盖范围。

各位代表,天津的发展正处在一个关键时期,财税改革和发展的任务十分艰巨。我们一定要根据市委确定的奋斗目标和工作思路,按照站在高起点、抢占制高点、达到高水平的要求,与时俱进、开拓创新、真抓实干,确保完成市十五届人大一次会议确定的财政预算任务,为实现天津科学发展和谐发展率先发展做出新的贡献。

天津市年预算执行情况及年预算草案报告全文

预算草案的报告。

各位代表:

2012年,全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观,按照市第十次党代会部署,牢牢把握主题主线主攻方向,加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路,积极应对各种风险挑战,迎难而上,扎实工作,全市经济社会总体保持平稳较快发展,财政预算执行情况较好,圆满完成了市十五届人大五次会议确定的预算任务。

(一)财政收支情况。

全市一般预算收支。

全市一般预算收入1760亿元,完成预算105.2%,比上年增长21%,其中税收收入1105.6亿元,增长10.1%。一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金354.5亿元和上年结余214.8亿元,减除区县设立预算稳定调节基金等调出资金75.5亿元,全市一般预算总财力为2253.8亿元。全市一般预算支出2112.2亿元,完成预算96.6%,比上年增长19.2%。财力与支出相抵后,全市一般预算结余141.6亿元,其中结转项目资金122.1亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助资金;预算纯结余19.5亿元。待市和区县人大常委会批准决算后结转到2013年使用。

全市政府性基金收支。

全市政府性基金收入948.3亿元,完成预算87.8%,比上年增长1%,其中国有土地出让金收入879.4亿元,增长1.9%。基金收入加上中央转移支付补助和上年结余等资金234.6亿元,基金总财力为1182.9亿元。全市政府性基金支出1035亿元,完成预算83.3%,比上年增长17%。财力与支出相抵后,全市政府性基金结余147.9亿元,全部为建设类项目结转资金。

市级一般预算收支。

市级一般预算收入649.9亿元,完成预算100.1%,比上年增长15.1%,其中税收收入375.4亿元,增长6.9%。一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金354.5亿元、调入资金4.9亿元和上年结余121.8亿元,减除对区县财政转移支付164.7亿元,市级一般预算总财力为966.4亿元。市级一般预算支出900.5亿元,完成预算96.7%,比上年增长14.3%。财力与支出相抵后,市级一般预算结余65.9亿元,全部为结转项目资金。待市人大常委会批准决算后结转到2013年使用。

市级政府性基金收支。

市级政府性基金收入241.1亿元,完成预算84%,比上年下降7.6%,其中国有土地出让金收入193.4亿元,下降12.6%。基金收入加上中央转移支付补助和上年结余等资金38.5亿元,减除对区县财政转移支付14.5亿元,基金总财力为265.1亿元。市级政府性基金支出255.9亿元,完成预算81%,比上年下降5.4%。其中土地出让成本和整理费用121.6亿元,土地出让政府净收益中列支的地铁、快速路等项目支出79亿元。财力与支出相抵后,市级政府性基金结余9.2亿元,全部为建设类项目结转资金。

地方政府债券收支。

2012年财政部代理我市发行地方政府债券31亿元。经市十五届人大常委会第三十四次会议审查批准,用于地铁5、6号线项目资本金21亿元,中央投资水利项目地方配套5亿元,静海县团泊水库改造3亿元,清水工程2亿元。

(二)预算执行特点及财政主要工作。

2012年,各级财政部门全面落实积极财政政策,大力推进体制机制创新,着力促进经济结构调整和发展方式转变,努力保障和改善民生,各项工作取得了新的进展。

1.公共事业均衡协调发展。

教育支出378.7亿元,增长27.4%。落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,财政教育支出占一般预算支出比重达到国家规定的17%目标。完成学前教育“三年行动计划”,累计新建改扩建145所公办幼儿园、152所乡镇中心幼儿园和509所村办标准化幼儿园。提高中小学生均公用经费标准,深化特色高中建设,累计改造提升1190所中小学和16所特殊教育学校,完成义务教育、特殊教育学校现代化达标任务。加快国家职业教育改革试验区、创新示范区建设,推进海河教育园区二期项目,支持职业院校布局结构调整,启动高职院校办学水平提升工程。继续落实高校“十二五”综合投资规划,支持84个重点学科和一批品牌专业建设,完成校园环境提升工程,推进南开大学、天津大学新校区建设,支持高校债务化解工作。健全家庭经济困难学生资助政策,扩大中职学校免学费范围,对符合条件的学前儿童给予资助。

文体传媒支出35.8亿元,增长20.5%。加快公共文化服务体系建设,市文化中心全面建成,海河剧院主体竣工,数字广播大厦等重点项目建设进展顺利,继续推进公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆免费开放,实现文体中心、文化室和农家书屋农村全覆盖。落实促进文化体制改革的各项财税政策措施,支持国有文艺院团转企改制,通过财政资助、税收优惠、超场次演出补贴等方式,鼓励艺术院团利用现有文化设施增加演出场次,创作文艺精品。支持文化产业发展,推动国家动漫产业综合示范园二期、国家3d影视创意园等项目建设,建成一批国家级文化产业示范基地。加快第六届东亚运动会场馆建设,成功举办第九届全国大学生运动会,竞技体育实现新突破。推进体育设施综合利用和对外开放,完善街道社区体育设施,支持第三届全民健身运动会及其系列活动,群众性体育活动蓬勃开展。

医疗卫生支出106.7亿元,增长20.5%。加快医疗卫生资源布局结构调整,中医一附院、第二儿童医院、天津医院、胸科医院和区县公共卫生机构等项目建设顺利推进。完善城市社区和农村基层卫生服务体系,新增社区国医堂78个,完成2586个村卫生室标准化改造任务,基层医疗卫生机构装备水平明显提升。基本公共卫生服务内容进一步拓展,保障覆盖范围逐步扩大,重点传染病防治、慢性非传染病管理和妇女儿童保健等工作全面开展。提高计划生育奖扶、特扶标准,不断健全人口和家庭公共服务网络。

公检法司及工商质监支出122.9亿元,增长11.2%。加快公共安全体系建设,完善以“三张网”为主体的治安防控体系,支持构建视频监控网络,提升消防装备水平,治安维稳、防灾救灾和应急处置能力不断提高。增加工商质监、食品药品监管财政投入,支持网络信息平台建设,设立食品安全违法案件举报奖励基金,扎实推进放心食品系列工程。

2.社会保障体系不断完善。

社会保障和就业支出202.3亿元,增长20.2%。实施更加积极的就业政策,增加创业培训投入,提高个人小额担保贷款额度,鼓励创业企业聚集发展。完善职业培训、公共就业服务、公益性岗位、社会保险补助等政策措施,健全城乡一体化的就业援助体系,做好高校毕业生、城镇就业困难人员和农村转移劳动力等重点人群就业工作,全年新增就业47万人,应届高校毕业生就业率超过90%。

完善社会保障制度,提高企业退休人员养老金待遇,将未参保集体企业退休人员纳入职工养老保险范围。城乡居民医疗保险补助标准由年人均210元增加到300元,进一步提高医疗费用报销水平。完善社会福利和救济制度,提高城乡低保、优抚对象抚恤补助、特困救助、农村五保供养及残疾人生活补助标准,落实转业军人和退役士兵安置政策。健全基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制,对低保、特困和重点优抚对象家庭发放价格补贴。提高困难老人居家养老政府补贴标准,新增养老机构床位4853张,新建老年日间照料服务中心106个、社区配餐服务中心85个。开工建设保障性住房800万平方米,向9.5万户中低收入住房困难家庭发放租房补贴3.7亿元,继续推进“城中村”改造。

3.城市载体功能显著增强。

城乡基础设施建设和维护支出571.5亿元,增长19.2%。充分发挥财政政策引导作用,多元化、多渠道筹集建设资金,积极构建现代综合交通体系,一批铁路、公路、地铁和城市道路建设工程加快实施。推动重点道路拥堵段改造,相继打通33处交通卡口瓶颈。坚持公交优先发展战略,优化延长公交线路54条,改造提升公交场站11座,更新公交车辆2000部。

落实生态市建设第二个“三年行动计划”,清水工程、绿化工程、净化工程取得明显成效。综合治理河道212公里,新建污水处理厂2座,完成于桥水库周边污染源治理工程。推进燃煤供热锅炉改燃并网工程,完成664万平方米供热改燃任务。实施“黄标车”治理,淘汰更新车辆7319部。新建提升绿地1700万平方米,植树造林17万亩,完成北辰郊野公园一期工程。实施城市排水设施改造工程,新建泵站16座,疏通管道3436公里。完成中心城区300个旧楼区提升改造工程,加大重点道路区域、新建项目周边、城际铁路沿线整治力度,市容环境综合整治成果继续巩固。

4.经济结构调整步伐进一步加快。

实施结构性减税措施。继续落实消费型增值税政策,调整个人所得税费用扣除标准和税率结构,提高增值税和营业税起征点,延长小微企业所得税减免期限,全年为企业和居民减税100亿元。启动营业税改征增值税试点,总体减轻试点企业税收负担,逐步消除重复征税问题,促进现代服务业加快发展。清理规范行政事业性收费项目,严格控制收费范围和标准,努力营造宽松的发展环境。

推进滨海新区开发开放。健全财税政策体系,推进新区综合配套改革,重点支持创新型金融市场体系、北方国际航运中心核心功能区建设,新区产业基金、股权基金、融资租赁、保理保险快速发展,国际船舶登记、国际航运税收、航运金融、租赁业务试点取得突破性进展,融资租赁出口退税试点正式实施。完善财政扶持政策,推进东疆保税港区、中新天津生态城、南港工业区等功能区开发建设,启动新区现代服务业综合试点。全面落实以港养港、航线培养、机场补贴政策,天津港30万吨级深水航道一期竣工,滨海国际机场二期扩建工程进展顺利,内陆“无水港”达到23个,新增航线28条,北方国际航运中心和国际物流中心功能进一步提升。

支持科技创新和先进制造业发展。加大财政政策扶持力度,完善财税综合服务手段,支持大项目好项目建设。设立科技型中小企业发展专项资金,综合运用贷款贴息、周转借款、财政补助等手段,实施科技小巨人成长计划,支持初创期、成长期科技型中小企业发展,努力营造创新创业的政策环境。加大科技创新投入,支持重大科技创新平台和载体建设,引进建成一批国家级科研院所、国家级重点实验室和国家级工程中心,6家国家新型工业化示范基地和20家高新技术产业基地投入运营。继续实施“千人计划”、“131”创新型人才培养等重大人才工程,积极培养引进领军人才。

促进服务业加快发展。全面落实促进现代服务业发展的财税政策,通过注资补助、购房补贴、税收优惠以及给予高管人员奖励等手段,大力支持总部经济、金融服务、现代物流、会展经济、中介咨询等现代服务业聚集成长。增加财政资金投入,形成各项政策“聚焦”,提升楼宇品质和服务功能,引入一批国内外企业结算中心、研发中心、营销中心以及动漫创意等高端业态企业和机构,税收“亿元楼”数量进一步增加。支持服务业载体建设,国家会展中心落户天津,梅江会展中心二期顺利竣工,泰安道综合开发全面完成,一批高端商业商务综合体和购物中心建成开业,夏季达沃斯论坛等国际性会议会展成功举办。

5.统筹城乡发展取得明显成效。

农林水利支出94.8亿元,增长21.9%。加快农田水利基础设施建设,全面实施十项农村水利专项工程,防洪抗旱能力进一步提升。推进农业产业园区建设,改造提升设施农业5万亩,建成放心菜基地10万亩。支持农业科技推广示范与合作,加快农业工程中心和种业基地建设,完成96个农业科技成果转化与推广项目。

加快推进农村城镇化,继续实施示范小城镇和文明生态村建设,启动第二批“三改一化”试点,新开工农民安置住宅1100万平方米,竣工500万平方米,130个文明生态村完成创建任务。支持31个示范工业园区开发建设,完善招商引资载体功能,一大批高水平项目落户,成为新的经济增长点。继续实施农村电网改造、饮水安全和管网入户工程,新建改造农村公路884公里、污水垃圾处理设施14座,农村生产生活条件明显改善。

巩固强农惠农富农政策,健全涉农补贴、农业保险和农产品价格保护制度,完善补贴动态调整机制,农业生产抗风险能力进一步增强。支持农民专业合作社组织体系建设,各类农业专业合作组织达到2879家。继续实施农民素质提高和低收入农户增收工程,深入开展农民教育培训工作,不断增强农村富余劳动力转移就业能力,农民收入保持较快增长。

6.财政体制机制创新继续深化。

财政增收机制不断健全。推进税源专业化管理,改进和加强薄弱环节征管,新兴业态和流动税源管控水平逐步提高。完善现代化税收征管体系,实施信息管税工程,健全财政税务机关与行业主管部门信息联网制度,初步形成横向互动、上下联动、内外协作的运行机制。扩大重点税源监控范围,健全收入目标责任制,税收征收的质量和效率明显提升。

财政制度改革不断深化。公共财政预算更加细化透明,政府性基金预算趋于科学规范,国有资本经营预算稳步推进,社会保险基金预算试编完成。部门预算改革进一步深化,基本支出定员定额标准体系不断完善,项目预算年初到位率明显提高。国库集中支付改革全面推进,政府采购实施范围逐步扩大,预算绩效管理改革加快实施。

财政管理水平不断提高。大力压缩一般性、消耗性开支,严格控制“三公”经费和节会论坛支出,集中财力加大重点领域投入。加快推进联网审计改革,搭建财政资金和公共资金监管平台,实现审计部门对财政资金、社保基金、住房公积金的实时监控。扎实开展预算信息公开工作,强化政府性债务管理,完善动态监控和预警机制,有效防范财政风险。

(三)预算执行中存在的主要问题。

2012年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步提高。同时,预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:收入总量虽然保持较快增长,但税收收入增幅不高,可支配财力增加不多;保障和改善民生投入大幅增加,建设类支出快速增长,收支矛盾比较突出;财政制度建设还存在薄弱环节,应收尽收的机制尚不完善,部分财政资金使用效益不高的问题仍然存在,损失浪费现象时有发生;部分区县和乡镇财政还比较困难,基本公共服务水平和均等化程度有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

各位代表:十五届人大一次会议以来的五年里,全市上下认真贯彻市委、市政府决策部署,紧紧抓住滨海新区开发开放重大机遇,推动三个层面联动协调发展,积极应对国际金融危机严重冲击,经济社会发展取得显著成就,财政整体实力不断增强,促发展保民生作用得到有效发挥。

一是财政收支规模迅速扩大。

过去的五年是改革开放以来我市财政收支总量增长最快的时期。全市一般预算收入由2007年的540亿元增加到2012年的1760亿元,年均递增26.7%,五年累计收入5781亿元,是上一个五年的3.3倍。一般预算支出由674亿元增加到2112亿元,年均递增25.7%,五年累计支出7201亿元,是上一个五年的3.1倍。财政收支的快速增长,为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

二是民生保障水平明显提高。

持续加大财政资金投入,着力解决社会事业、社会保障和环境建设等民生问题。五年间财政一般预算和政府性基金预算安排的民生支出共计7989亿元,年均递增33.6%,占财政总支出的比重由67.3%提高到76.4%,广大人民群众切实享受到了经济发展的成果。

三是促进经济发展的职能作用有效发挥。

全面落实积极财政政策和结构性减税措施,重点支持大项目小巨人楼宇经济加快发展,推进形成高端化高质化高新化产业体系。完善促进服务业发展的财税政策,重点支持现代服务业加快发展,第三产业比重进一步提高。落实城乡一体化发展战略,统筹推动郊区县“三区”联动发展,区县经济活力显著增强。

四是推进滨海新区开发开放取得新成效。

根据新区功能定位和发展要求,积极争取中央财政政策和资金支持,制定实施东疆保税港区、中新天津生态城地方收入全留体制,全面落实港口、机场财税扶持政策,新区基础设施和功能区建设全面提速,载体能力和服务辐射作用不断增强。推进新区综合配套改革向纵深发展,创新型金融市场体系加快构建,现代服务业综合试点正式启动,涉外税收制度创新取得突破,北方国际航运中心和国际物流中心作用日益显现。

五是财政体制改革和机制创新深入推进。

理顺市与区县财政分配关系,将金融保险业流转税收由市级固定收入调整为市与区县五五分享,逐步规范财政转移支付制度,困难区县财政实力和基层组织经费保障水平明显提高。完成成品油价格和税费改革,落实增值税由生产型转为消费型政策,启动营业税改征增值税试点。政府预算体系框架基本形成,部门预算、集中支付、政府采购、绩效评价、信息公开等管理制度改革加快推进,财政运行更加科学规范、安全有效。

二、2013年预算草案。

2013年国内外经济环境依然错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,我国经济发展仍面临不少风险和挑战,不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩矛盾有所加剧,财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看,我国仍处于重要的战略机遇期,经济发展的基本面是好的,国家加强和改善宏观调控的政策效应不断显现,经济增长逐步企稳并出现向好迹象。从我市情况看,滨海新区开发开放步伐不断加快,大项目好项目建设积蓄的能量持续释放,高端化高质化高新化产业体系逐步形成,创新驱动和内生增长的能力日益增强,将为进一步壮大财政实力,统筹安排好财政收支创造良好条件。我们既要看到有利因素,也要充分估计面临的风险和挑战,切实增强忧患意识和紧迫感,攻坚克难,开拓创新,扎实做好各项工作。

(一)预算安排和财政工作的总体要求。

全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真落实中央经济工作会议和市委十届二次全会部署,紧紧围绕主题主线,继续实施积极财政政策,深化财税制度改革,调整优化支出结构,加强财政科学管理,切实保障和改善民生,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(二)全市财政收入和财政支出预算安排。

根据财政工作总体要求和经济社会发展主要预期目标,2013年全市一般收入预算安排1971亿元,比上年增长12%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金348.9亿元和上年结余141.6亿元,全市一般预算总财力2461.5亿元。

全市一般支出预算2461.5亿元,比上年实际支出增长16.5%。按照政府收支分类科目划分,主要包括:教育448.9亿元,增长18.5%;科学技术90.7亿元,增长18.7%;文化体育与传媒43.3亿元,增长20.8%;社会保障和就业239.2亿元,增长18.2%;医疗卫生125.9亿元,增长18%;农林水利112.2亿元,增长18.4%;城乡社区事务656.5亿元,增长14.9%;公共安全123.3亿元,增长10.2%;一般公共服务147.6亿元,增长6.9%。

全市政府性基金收入预算1042.7亿元,比上年增长10%,其中国有土地出让金收入967.2亿元,增长10%。基金收入加上预计中央转移支付补助等资金18.1亿元和上年结余147.9亿元,基金总财力1208.7亿元,全部用于安排支出预算,比上年实际支出增长16.8%。

(三)市级财政收入和财政支出预算安排。

2013年市级一般收入预算安排727.7亿元,比上年增长12%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金348.9亿元和上年结余65.9亿元,减除对区县财政转移支付133.8亿元,市级一般预算总财力1008.7亿元。

市级一般支出预算1008.7亿元,比上年实际支出增长12%。按照政府收支分类科目划分,主要包括:教育143.6亿元,增长17.3%;科学技术44.8亿元,增长15.2%;文化体育与传媒25.1亿元,增长17.4%;社会保障和就业165.4亿元,增长15%;医疗卫生48.3亿元,增长14.5%;农林水利69.8亿元,增长14.9%;城乡社区事务186.5亿元,增长4.7%;公共安全56.4亿元,增长7.5%;一般公共服务48.8亿元,增长5%。

市级政府性基金收入预算260.4亿元,比上年增长8%。其中,国有土地出让金收入211.9亿元,增长9.6%;新增建设用地使用费16.7亿元,增长7.6%。基金收入加上预计中央转移支付补助等资金18.1亿元和上年结余9.2亿元,减除对区县财政转移支付11亿元,基金总财力276.7亿元,全部用于安排支出预算,比上年实际支出增长8.1%。按照基金项目划分,主要包括:土地出让成本和整理费用134.1亿元,增长10.3%;土地出让政府净收益83.8亿元,增长6.1%;新增建设用地使用费7.9亿元,增长0.7%。

总的来看,受国际经济低迷和国内面临诸多困难的影响,今年财政增收基础仍不稳固,特别是实施结构性减税政策还将减少一些收入,而保障和改善民生等支出需求较大,稳增长、调结构、促改革等都需要增加投入,财政收支矛盾十分突出。今年财政收入预算按增长12%安排,增幅比上年有所下调,体现了实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。在支出预算安排上,严格控制行政经费等一般性支出,切实保障重点领域和重点项目资金需要,符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。在预算执行中,我们要进一步健全财政增收节支机制,依法加强收入征管,全面强化支出管理,确保实现全年预算平衡。

三、抢抓机遇,奋发有为,努力开创财政工作新局面。

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,努力完成各项工作任务。

(一)依法加强财政收入征管,确保完成年度预算任务。

完善现代化征管体系,大力实施信息管税,建立数据分析应用系统,强化税源分析、税收预警分析、管理风险分析和政策效应分析,努力防止税收流失。推进税收管理工作平台建设,重点加强税基管理、户籍管理和源头管理,实现税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查四位一体的良性互动。强化税务部门与政府有关部门协调配合,搭建统一的数据应用平台,开展第三方信息比对,不断提高税收管控水平。进一步强化“以票控收”机制,依法依规征缴各类非税收入,努力实现应收尽收。

加强重点税源监控,全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标,科学预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。进一步加强新兴业态和流动税源监管,改进零散税源委托代征办法,清理异地注册经营企业,扎实推进税收属地化管理。强化收入目标责任制,合理确定各级征管部门收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。完善征管责任制,梳理优化征管流程,合理界定岗位职责,切实杜绝漏征漏管、应征未征问题。

(二)继续实施积极财政政策,着力促进发展方式转变。

全力打好滨海新区开发开放攻坚战。

落实各项财税扶持政策,完成综合配套改革第二个“三年行动计划”。支持创新型金融市场体系规范发展,推进金融改革创新基地建设,发挥国际船舶登记、国际航运税收和融资租赁出口退税等政策效应,建设航运交易所和配套中介服务体系,吸引更多境外邮轮公司、海运公司落户。继续实施以港养港政策,加大航线航班财政补贴力度,加快天津港30万吨级深水航道二期、国际邮轮码头二期、滨海国际机场二期等项目建设,完善“大通关”体系,健全“无水港”网络,进一步提升航运物流服务功能。安排好国家和我市各类补助资金,进一步拓宽融资渠道,加快推进功能区开发建设。

支持科技创新和优势产业发展。

加强重大项目的跟踪服务和政策支持,着力推进大项目好项目尽快投产达产,加快培育战略性新兴产业,发展壮大实体经济,努力提高经济增长的质量和效益。全面落实进一步促进科技型中小企业发展10项政策措施,通过贷款贴息、税收优惠、资金奖励、政府采购等手段,培育更多的科技小巨人领军企业和行业领先的“杀手锏”产品。增加财政科技投入,加快重点实验室、工程技术研究中心和企业技术中心建设,新建一批高水平孵化转化载体。推进自主创新产业化项目建设,支持抗癌药物等10个重大科技攻关专项,攻克电子信息等领域一批关键技术,实施海水淡化等科技示范工程。深化科技体制改革,加强与国家有关部委和大院大所合作,实施知识产权战略,推进科技金融结合试点城市建设。

促进服务业加快发展。

修订完善新一轮财税优惠政策,积极实施营业税改征增值税试点,重点支持现代服务业加快发展。开发和整合楼宇资源,积极吸引文化创意、电子信息、科技研发、金融创投等企业和机构入驻,培育一批优势产业特色楼宇,打造更多的税收“亿元楼”。支持创建特色旅游品牌,加快旅游产业园和各类主题公园建设,推动海陆空旅游、郊野公园等新型旅游业态发展。提升服务业载体功能,推进国家会展中心、津湾广场二期等重大商业项目建设,新建改造一批特色商业街和社区商业中心,完善便民服务体系,促进消费市场繁荣活跃。进一步增加外贸发展基金规模,支持出口企业调整贸易结构、产品结构和市场结构,培育优势品牌。继续支持服务业综合改革试点城区建设。

实施城乡一体化发展战略。

增加财政资金投入,加快实施十项农村水利专项工程。大力发展都市型现代农业,继续推进设施农业提升工程和农业科技创新工程,加快现代农业园区、现代畜牧业示范园区和优势水产品养殖示范园区建设,提高各类农业产业园区的科技含量、装备水平和组织化程度。继续实施贷款贴息、税收优惠、土地出让金返还等财税扶持政策,推进区县示范工业园区拓展区开发建设,引进更多具有支撑带动作用的大项目。加快示范小城镇建设,完成“三改一化”第二批试点任务,新开工农民安置住房1000万平方米,竣工800万平方米,进入示范小城镇居住的农民达到60万人。支持农村金融改革创新,推进村镇银行加快发展,不断丰富农村金融服务产品。加强农村基础设施和生态环境建设,重点支持电网改造、饮水安全和农村公路改扩建项目,扩大生活垃圾处理和清洁工程试点,提高农村城镇化水平。

(三)调整优化财政支出结构,努力增强民生保障能力。

坚持教育优先发展战略。

促进基础教育均衡发展,支持启动学前教育提升计划、普通高中现代化标准建设,实施新一轮义务教育学校现代化标准建设,推进特色高中试验校建设,进一步提高中小学生均公用经费标准,加强和谐校园建设和校车管理。促进职业教育创新发展,继续落实国家职业教育改革试验区、创新示范区建设方案,推进海河教育园区二期项目,提升高职院校办学水平,办好第六届全国职业院校技能大赛,为实体经济发展培养大量高技能人才。促进高等教育内涵发展,加快实施高校“十二五”综合投资规划,落实高校创新能力提升计划,加强重点学科、品牌特色专业和卓越人才培养工程实践中心建设,筹建天津开放大学。进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系,支持民办教育、民族教育、特殊教育和继续教育等各级各类教育公平协调发展。

完善公共文化服务体系。

进一步健全财政文化投入稳定增长机制,支持文化设施建设,推进国家海洋博物馆、中国大戏院、群众艺术馆等新建改扩建工程加快实施。健全公共文化服务网络,完善公共文化设施免费开放保障机制,扶持实体书店发展,继续实施公共电子阅览室、农家书屋提升改造、农村数字电影放映等文化惠民工程。落实和完善各项配套政策,加快国家级文化产业园区建设,促进文化产业发展。推进体育事业加快发展,办好第六届东亚运动会,启动第十三届全运会筹备工作,加快市健康产业园团泊体育基地建设,支持开展全民健身运动,新建和更新改造一批健身园和体育公园,推动校园体育设施向社会开放。

深化医药卫生体制改革。

加大公立医院建设资金投入,促进医疗卫生资源均衡布局,完成天津医院、胸科医院、中医一附院等新建改扩建工程,推进第二儿童医院、环湖医院、医大代谢病医院等项目建设。启动区县公立医院改革试点,统筹推进管理体制、补偿办法、价格机制、医保支付制度等综合改革。健全公共卫生服务体系,将基本公共卫生服务财政补助标准由年人均30元增加到35元,支持开展妇女儿童健康促进计划,完善家庭责任医生团队服务模式,统筹做好疾病防控、卫生监督和应急管理工作。继续深化基层医疗卫生机构综合配套改革,推进卫生信息化建设,全面提升医疗卫生综合服务能力。完善计划生育奖扶、特扶标准动态调整机制,稳定低生育水平。

增强公共安全保障能力。

增加公检法司经费投入,实施高清视频监控点位建设和联网整合,完善立体化社会治安防控体系。健全社会化消防安全体系、消防队伍体系和消防保障体系,强化火灾隐患排查整治,建立综合应急救援机制。支持开展安全生产基础建设,严防重特大安全事故发生。进一步加大工商质监和食品药品监管经费投入,深入开展食品药品安全治理整顿,继续实施放心食品系列工程。

(四)健全城乡社会保障体系,促进社会更加和谐稳定。

促进更高质量的就业。

实行更加积极的就业政策,加快创业载体建设,落实鼓励创业和自谋职业优惠政策,进一步拓宽就业渠道。健全公共就业服务体系,继续实施百万技能人才培训计划,增强劳动者就业能力。完善就业帮扶制度,解决好重点人群和困难群体就业问题,确保完成全年新增就业目标,零就业家庭动态为零。

健全社会保障制度。

继续提高企业退休人员养老金待遇,城乡居民基础养老金财政补助标准由月人均180元增加到200元,医疗保险补助标准由年人均300元增加到420元,建立居民生育和大病保险制度,发展补充保险,完善各项社会保障制度衔接转换办法。扩大社会保险覆盖范围,以个体工商户、灵活就业人员和外来务工人员为重点,逐步将未参保人员纳入保障范围。完善社会救助体系和优抚安置保障体系,进一步提高城乡低保、特困救助和优抚对象抚恤等补助标准,落实价补联动机制,支持老龄服务事业和产业发展。加大财政投入力度,落实税费减免政策,开工建设保障性住房640万平方米,新增发放租房补贴1万户,完成“城中村”三年改造目标,帮助更多中低收入群众解决住房困难。

(五)加快城乡基础设施建设,全力打造生态宜居城市。

积极发挥财政资金引导作用,通过资本金注入、贷款贴息等手段,扩大投融资规模,积极推进大交通体系建设,实现津秦客运专线和铁路地下直径线竣工通车,加快津保铁路、京津城际延伸线等项目建设,实施唐津高速和国道112东段延长线新建改扩建工程。完善城市路网体系,推动津围、津蓟等快速路建设,加快地铁2号线机场延伸线、3号线南站配套工程和5、6号线建设,启动1号线东延工程,打通一批交通卡口瓶颈。落实公交优先发展战略,加快公交专用道和快速公交通道建设,更新一批公交车辆,着力改善群众出行条件。

高标准完成生态市建设第二个“三年行动计划”,推进独流减河、北运河、永定新河等河流治理,完成陈塘庄热电厂和纪庄子污水处理厂迁建工程,加快贯庄、大港垃圾焚烧发电厂和武清垃圾综合处理厂建设,实现32座供热燃煤锅炉改燃并网,继续实施“黄标车”治理。完成中心城区480个旧楼区提升改造工程,加强城乡结合部及车站机场等重点窗口地区环境综合整治。推进文化中心周边、解放南路、天钢柳林、西站副中心等重点地区建设,实施中心城区排水功能提升工程。完成西青、东丽郊野公园一期工程,新建一批大型公园绿地,全面推进“美丽天津”建设。

(六)深入推进财政制度改革,不断提高资金使用效益。

推进财税体制机制创新。

进一步理顺市与区县财政分配关系,完善转移支付制度,围绕提高基本公共服务均等化程度和主体功能区建设,加大对困难区县的补助力度,进一步增强区县实施公共管理、提供公共服务和落实民生政策的能力。全面实施营业税改征增值税试点,加强分析调研和政策效应评估,对部分税负增加企业及时拨付财政补助资金,切实减轻企业税收负担。落实和完善支持小微企业健康发展的税收政策,支持中小企业稳健经营和可持续发展。

健全财政运行机制。

进一步调整优化财政支出结构,严格控制一般性支出和“三公”经费,切实保障各项重点支出需要。坚持勤俭办一切事业,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。完善信息公开制度,规范预决算公开内容和程序,促进预决算公开常态化、规范化和法制化。扎实推进预算绩效管理,建立健全绩效评价结果公开和反馈应用机制,积极推行预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的预算管理模式。完善财政支出审计全程监控制度,确保财政资金和公共资金安全有效运行。加强政府性债务动态管理,严格控制新增债务规模,逐笔落实还款责任和资金来源,有效防范和化解财政金融风险。

各位代表:2013年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照市第十次党代会、十届二次全会决策部署和市十六届人大一次会议确定的预算任务,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,创造性地开展各项财政工作,凝聚力量,扎实苦干,努力推动天津实现更好质量更高水平的发展!

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