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审计主管工作职责篇一
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
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审计主管工作职责篇二
2.公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3.公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4.公司及下属公司的重大项目审计;
5.公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6.公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7.公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8.协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
审计主管工作职责篇三
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
审计主管工作职责篇四
1.具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2.国内知名事务所5年以上工作经验。
3.具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4.具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5.具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6.具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计主管工作职责篇五
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。